2015年全省财政预算执行情况和2016年全省及省级财政预算草案

稿件来源: 发布时间:2016-06-30 11:37:56

  第一部分2015年全省财政预算执行情况2015年全省一般公共预算收入执行情况表单位:万元
 
项目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
 
税收收入5449560529725897.21108.05增值税96637789749392.87101.52营业税2198009207152494.25106.24企业所得税518206591810114.20128.66企业所得税退税-11个人所得税176341189367 107.39119.78资源税247093.516813768.0573.17城市维护建设税413262441659106.87117.17房产税159311177059111.14124.03印花税8342084250 101.00107.22城镇土地使用税179700188422104.85117.31土地增值税150335169713112.89118.27车船税8646792185 106.61119.38耕地占用税69068.55463879.11112.03契税19479716846486.4888.39烟叶税16852548151.22134.67其他税收收入5488 非税收入1989416 2141757 107.66117.41专项收入74991265118986.84152.70行政事业性收费收入535830538153100.4399.04罚没收入154909177041114.29104.59国有资本经营收入195651691686.4653.67国有资源(资产)有偿使用收入375566514601137.02118.88其他收入153634243857158.73110.52合计74389767439015100.00110.59
 
  2015年全省一般公共预算收入执行情况说明
 
  2015年,全省一般公共预算收入实现743.9亿元,完成汇总预算的100%,比上年增收71.2亿元,增长10.6%。其中:税收收入529.7亿元,完成汇总预算的97.2%,增长8.1%,占一般公共预算收入的71.2%;非税收入214.2亿元,完成汇总预算的107.7%,增长17.4%,占一般公共预算收入的28.8%。具体情况如下:
 
  1.税收收入
 
  (1)增值税89.7亿元,完成预算的92.9%,比上年增长1.5%,主要是恢复开征化肥增值税和卷烟、成品油价格的提升带动增值税小幅增长。
 
  (2)营业税207.2亿元,完成预算的94.3%,比上年增长6.2%,主要是全省固定资产和房地产开发投资以及金融机构存贷款余额增长,带动了房地产业、金融业营业税增长。
 
  (3)企业所得税59.2亿元,完成预算的114.2%,比上年增长28.7% ,主要是卷烟、有色金属冶炼及延压加工等制造业企业增收较快,以及汶川地震灾区农村信用社免征企业所得税政策到期,全省40个受灾县的农村信用社所得税增收。
 
  (4)个人所得税18.9亿元,完成预算的107.4%,比上年增长19.8%,主要是城镇新增就业人员增加以及机关事业单位政策性调资等因素带动工资薪金所得增加,以及财产转让所得、劳务报酬所得和利息股息红利所得增长等因素影响。
 
  (5)资源税16.8亿元,完成预算的68.1%,比上年下降26.8%,主要是受原油、煤炭等资源量价齐跌影响。
 
  (6)城市维护建设税44.2亿元,完成预算的106.9%,比上年增长17.2%,主要是增值税、营业税、消费税三项主税持续较快增长,拉动该项附税增加。
 
  (7)房产税17.7亿元,完成预算的111.1%,比上年增长24%,主要是全省新建房屋和二手房销量均比上年增长,以及城市房屋租赁交易增加并且价格上升所致。
 
  (8)印花税8.4亿元,完成预算的101%,比上年增长7.2%,主要是二手房交易量增加带动印花税应税凭证增加。
 
  (9)城镇土地使用税18.8亿元,完成预算的104.9%,比上年增长17.3%,主要是地税部门通过“以地控税”等方式,有效加强了税源管理。
 
  (10)土地增值税17亿元,完成预算的112.9%,比上年增长18.3%,主要是商品房施工面积和销售面积双增长拉动作用明显。
 
  (11)车船税9.2亿元,完成预算的106.6%,比上年增长19.4%,主要是车辆保有量持续增加拉动增长。
 
  (12)契税16.8亿元,完成预算的86.5%,比上年下降11.6%,主要是新增土地供应量减少。
 
  2.非税收入
 
  (1)专项收入65.1亿元,完成预算的86.8%,比上年增长56.7%,主要是地方教育费附加等八项政府性基金收入转列非税收入。
 
  (2)行政事业性收入53.8亿元,完成预算的100.4%,比上年下降1%,主要是国家实施一系列普遍性降费政策措施所致。
 
  (3)罚没收入17.7亿元,完成预算的114.3%,比上年增长4.6%。
 
  (4)国有资本经营收入1.7亿元,完成预算的86.5%,比上年下降46.3%。
 
  (5)国有资源有偿使用收入51.5亿元,完成预算的137%,比上年增长18.9%,主要是省财政积极稳妥开展国库现金管理,利息收入有所增加,以及部分市县处置非经营性国有资产收入增加。
 
  (6)其他收入22.4亿元,完成预算的158.7%,比上年增长10.5%。
 
  2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
 
一、一般公共服务2783905 2748550 98.73 91.47 其中:人大事务60433 60433 100.00 104.39 政协事务49598 49598 100.00 110.36 政府办公厅(室)及相关机构事务990860 985860 99.50 118.62 发展与改革事务74892 74892 100.00 108.89 统计信息事务28119 28119 100.00 114.39 财政事务138024 138024 100.00 102.01 税收事务179248 171248 95.54 100.09 审计事务38174 38174 100.00 115.91 海关事务340 340 100.00 13.13 人力资源事务104057 101057 97.12 133.82 纪检监察事务44704 44704 100.00 96.65 商贸事务63594 61594 96.86 118.61 知识产权事务1626 1606 98.77 133.20 工商行政管理事务104114 104114 100.00 125.46 质量技术监督与检验检疫事务57616 57616 100.00 95.68 民族事务14873 13973 93.95 76.11 宗教事务19131 19131 100.00 82.83 港澳台侨事务837 807 96.42 101.01 档案事务22040 21440 97.28 105.76 民主党派及工商联事务10677 10677 100.00 123.98 群众团体事务46670 46670 100.00 120.77 党委办公厅(室)及相关机构事务129074 124074 96.13 100.87 组织事务65304 65304 100.00 122.10 宣传事务48475 48475 100.00 107.82 统战事务30936 30136 97.41 122.60 对外联络事务584 579 99.14 95.86 其他共产党事务支出43761 43761 100.00 119.83
    2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%  其他
 
一般公共服务支出41614340614397.6043.93 二、国防支出2953029530100.00102.09 三、公共安全支出1245314123319499.03114.80 四、教育支出5055181497187198.35123.91 其中:教育管理事务890968709697.76119.05 普通教育4144981408427198.54122.46 职业教育48925747578597.25156.76 成人教育13661366100.00141.12 广播电视教育71497149100.00116.02 特殊教育9479897994.73118.21 教师进修及干部继续教育4601746017100.00103.56 教育费附加安排的支出20382419818697.23119.10 其他教育支出640116301198.4483.99 五、科学技术支出31288629918695.62141.40 其中:科学技术管理事务1812718127100.00120.05 基础研究9714921494.8595.77 应用研究2682326823100.0087.96 技术研究与开发17881117081195.53214.55 科技条件与服务17581117081197.16921.96 社会科学3691349194.5895.08 科学技术普及3983339833100.00133.25 科技交流与合作3030100.001.82 科技重大专项130130100.00100.00 其他科学技术支出2069120691100.0090.40 六、文化体育与传媒支出63706562609698.28126.24 其中:文化16652116543299.35108.70 文物9558095580100.0098.10 体育8373183731100.00119.76
 
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
 
广播影视14847214749299.34162.14 新闻出版1562715627100.00123.81 其他文化体育与传媒支出12713411823493.00162.30 七、社会保障和就业支出4301404421428097.97112.02 其中:人力资源和社会保障管理事务107881107881100.00114.28 民政管理事务7611476114100.00126.33 财政对社会保险基金的补助12297001229700100.00125.18 行政事业单位离退休11321411132141100.00126.81 企业改革补助1224212242100.0043.13 就业补助225498225498100.0063.32 抚恤882328623297.73113.11 退役安置939209105096.94118.43 社会福利6525165251100.00123.21 残疾人事业865047671588.68173.99 自然灾害生活救助22420218493782.4978.40 红十字事业25162516100.00129.55 最低生活保障81597579597597.55107.62 临时救助388273832798.71特困人员供养528715257199.43其他生活救助103931019398.0813.37 其他社会保障和就业支出391282692868.8281.06 八、医疗卫生与计划生育支出2523028249252898.79122.07 其中:医疗卫生管理事务8176381763100.00174.33 公立医院387589387589100.00120.89 基层医疗卫生机构25208324408396.83115.89 公共卫生308820308820100.00121.97 医疗保障1148562112856298.26117.93 中医药6454595492.25103.16
 
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
 
人口与计划生育128235128235100.0086.11 食品和药品监督管理事务11130610930698.20138.05 其他医疗卫生支出9821898218100.00496.08 九、节能环保支出96507193332496.71127.48 其中:环境保护管理事务4501945019100.00148.08 环境监测与监察44594459100.0092.88 污染防治14440313840395.8494.17 自然生态保护2762627626100.0076.09 天然林保护8405684056100.00101.85 退耕还林27234126234196.33123.75 退牧还草2290622906100.0098.33 能源节约利用930858333889.53165.51 污染减排12533112033196.01135.68 可再生能源918019080198.91426.80 循环经济2840928409100.00能源管理事务12651265100.00194.32 江河湖库流域治理与保护96039603100.00其他节能环保支出1476714767100.00122.43 十、城乡社区支出1244182123118298.96156.35 其中:城乡社区管理事务328751328751100.00134.49 城乡社区规划与管理250652006580.05155.12 城乡社区公共设施581365581365100.00195.17 城乡社区环境卫生14973914473996.66123.64 建设市场管理与监督1116311163100.009.54 其他城乡社区事务支出14809914509997.97133.72 十一、农林水支出5134432495883396.58135.42 其中:农业1454011142253797.84119.11 林业47648846396697.37123.62
 
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
 
水利1101843103531493.96116.10 扶贫1304054129205499.08190.91 农业综合开发131530131530100.00112.30 农村综合改革389389389389100.00113.33 促进金融支农支出765876920290.36300.53 目标价格补贴1280012800100.00其他农林水事务支出18773214204375.66357.33 十二、交通运输支出3097112279457490.23108.69 其中:公路水路运输58020157883299.76134.73 铁路运输19689319602499.5665.29 民用航空运输6475964759100.00274.03 石油价格改革对交通运输的补贴6562165621100.00115.54 邮政业支出416416100.0077.32 车辆购置税支出2037996183769690.17106.38 其他交通运输支出1512255122533.87155.57 十三、资源勘探电力信息等支出48031046556696.93107.28 其中:资源勘探开发和服务支出5084650846100.0077.25 制造业87298729100.0034.89 工业和信息产业监管支出897138596995.83112.46 安全生产监管355683456897.1991.25 国有资产监管57555755100.00116.33 支持中小企业发展和管理支出15755314755393.65139.93 其他资源勘探电力信息等事务支出132147132147100.00111.62 十四、商业服务业等支出30631629631696.74168.08 其中:商业流通事务128945128945100.00186.51 旅游业管理与服务支出14875713875793.28193.66 涉外发展服务支出2162121621100.0076.57 其他商业服务业等事务支出69936993100.0096.19
 
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
 
十五、金融支出2154621546100.00113.89 十六、国土海洋气象等支出37624435265893.7385.97 其中:国土资源事务33925031566493.0583.73 测绘事务1389313893100.00137.55 地震事务95699569100.00108.19 气象事务1342213422100.0094.29 其他国土海洋气象等支出3838100.00115.15 十七、住房保障支出1291077126019997.61110.88 其中:保障性安居工程支出1060949103007197.09110.81 住房改革支出217422217422100.00113.64 城乡社区住宅1270512705100.0080.95 十八、粮油物资储备支出13525113436999.35137.72 其中:粮油事务836168273498.9597.29 物资事务514514100.00117.89 粮油储备4079640796100.00408.86 重要商品储备1032510325100.00488.41 十九、其他支出67124758247986.7876.97 合计306111012964628196.85116.65
 
  2015年全省一般公共预算支出执行情况说明
 
  2015年,全省一般公共预算支出2964.6亿元,完成变动预算的96.9%,比上年增加423.1亿元,增长16.7%。具体情况如下:
 
  1.一般公共服务支出274.9亿元,比上年减少25.6亿元,下降8.5%,主要是各级政府严格控制了“三公”经费等一般性开支。
 
  2.国防支出2.9亿元,比上年增加 604万元,增长2.1%。
 
  3.公共安全支出123.3亿元,比上年增加15.9亿元,增长14.8%。
 
  4.教育支出497.2亿元,比上年增加95.9亿元,增长23.9%。为58个集中连片特困地区贫困县乡村教师发放生活补贴共2.1亿元;投入12.9亿元支持58个集中连片特困地区贫困县2000人以上的行政村幼儿园建设;支持农村义务教育薄弱学校改造工程29.8亿元;安排兰州新区职教园区建设资金9.4亿元。
 
  5.科学技术支出29.9亿元,比上年增加8.8亿元,增长41.4%。另外,省级财政从清理收回存量资金中安排兰白科技创新改革试验区技术创新驱动基金等支出9.6亿元。
 
  6.文化体育与传媒支出62.6亿元,比上年增加13亿元,增长26.2%。
 
  7.社会保障和就业支出421.4亿元,比上年增加45.2亿元,增长12%。全省60岁以上城乡居民,每月发放基本养老保险金85元,比上年提高20元;城市低保标准由月人均345元提高到380元;农村一、二类低保补助标准由月人均205元和160元提高到275元和234元;农村五保省级补助标准由年人均2510元提高到3514元。
 
  8.医疗卫生支出249.3亿元,比上年增加45.1亿元,增长22.1%。基本公共卫生服务政府补助标准由每人每年35元提高到40元,新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险政府补助标准由每人每年320元提高到380元,启动实施 58个集中连片特困地区贫困县县级医院重点专科建设。
 
  9.节能环保支出93.3亿元,比上年增加20.1亿元,增长27.5%。支持兰州节能减排综合示范城市建设,落实大气污染治理、水污染防治、天然林保护、退耕还林(还草)、重点生态功能区建设等政策。
 
  10.城乡社区事务支出123.1亿元,比上年增加44.4亿元,增长56.4%。主要是市县用新增地方政府债券增加了城市基础设施建设投入。
 
  11.农林水事务支出495.9亿元,增加129.7亿元,增长35.4%。加大了精准扶贫精准脱贫投入力度,支持解决140万农村人口安全饮水问题,实施3.15万户15.4万人易地扶贫搬迁工程。
 
  12.交通运输支出279.5亿元,比上年增加22.3亿元,增长8.7%。重点支持了铁路、农村公路、机场等交通基础设施项目建设。
 
  13.资源勘探电力信息等事务支出46.6亿元,比上年增加3.2亿元,增长7.3%。
 
  14.商业服务业等事务支出29.6亿元,比上年增加12亿元,增长68.1%。
 
  15.国土资源气象等事务支出35.3亿元,比上年减少5.8亿元,下降14%。主要是“两权”价款短收,相应减少支出安排。
 
  16.住房保障支出126亿元,比上年增加12.4,增长10.9%。支持新建公共租赁住房4.08万套,实施棚户区改造9.81万户和农村危房改造14万户,支持新建公共租赁住房4.08万套。
 
  17.粮油物资储备事务支出13.4亿元,比上年增加3.7亿元,增长37.7%。
 
  18.其他支出58.2亿元,增长71.3%。主要是按照财政部要求,取消“国债还本付息支出”科目,相应支出反映在“其他支出”科目中。
 
  2015年省级一般公共预算收入执行情况表单位:万元
 
项目 预算数 执行数 执行数为预算数的%  执行数为上年决算数的%
 
税收收入1770740175693099.22114.89增值税25674025491699.29103.98营业税1014100100440899.04108.25企业所得税282350314726111.47127.96个人所得税8705094956109.08119.80资源税1240708405867.75338.75城市维护建设税6100354758.1560.95其他税收收入33031996.6794.10非税收入438260456324104.12104.54专项收入21050018068985.84122.95行政事业性收费收入13900012595290.6180.07罚没收入1500022178147.8598.25国有资源(资产)有偿使用收入72760123446169.66125.01其他收入10003340334.0030.59合计22090002213254100.19112.60
 
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的%  执行数为上年决算数的%
 
一、一般公共服务276879276879100.00100.06 其中:人大事务73267326100.0089.00 政协事务54105410100.0088.70 政府办公厅(室)及相关机构事务2523525235100.0096.31 发展与改革事务86548654100.00170.45 统计信息事务43684368100.00114.59 财政事务1068210682100.00105.48 税收事务6777067770100.00108.95 审计事务55155515100.00100.90 海关事务5050100.00100.00 人力资源事务4530745307100.00138.82 纪检监察事务50345034100.0047.97 商贸事务67486748100.00117.09 知识产权事务683683100.00138.82 工商行政管理事务62506250100.0080.78 质量技术监督与检验检疫事务1814418144100.0080.18 民族事务 31633163100.00103.40 宗教事务59415941100.00104.63 港澳台侨事务100100100.0064.52 档案事务23842384100.0098.76 民主党派及工商联事务29522952100.00114.82 群众团体事务67746774100.00113.30 党委办公厅(室)及相关机构事务1256312563100.0070.35 组织事务44634463100.0077.85 宣传事务30893089100.0095.66 统战事务31743174100.00115.50 对外联络事务339339100.00126.49
    2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的%  执行数为上年决算数的%  其他
 
共产党事务支出98329832100.0096.00 其他一般公共服务支出49294929100.0050.48 二、国防支出2021520215100.0093.22 三、公共安全支出27188025976095.5490.70 四、教育支出73623770938996.35125.49 其中:教育管理事务31153115100.00104.95 普通教育50071048000095.86109.51 职业教育21463321123398.42215.32 成人教育132132100.0030.28 广播电视教育26412641100.00120.26 特殊教育1010100.008.70 进修及培训1055910559100.0071.91 教育费附加安排的支出372398526.4652.06 其他教育支出714714100.0010.85 五、科学技术支出170516170516100.00204.14 其中:科学技术管理事务964964100.0089.18 基础研究49484948100.0097.59 应用研究1664216642100.0078.18 技术研究与开发111443111443100.00762.89 科技条件与服务55605560100.0043.03 社会科学21132113100.0089.95 科学技术普及2125421254100.00114.21 科技交流与合作3030100.001.96 其他科学技术支出75627562100.00124.54 六、文化体育与传媒支出22164221541697.19144.66 其中:文化222522196898.7266.25 文物3293532935100.00122.09
 
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的%   执行数为上年决算数的%
 
体育4192041920100.00128.99 广播影视784947799199.36236.52 新闻出版57505750100.00128.92 其他文化体育与传媒支出402913485286.50184.93 七、社会保障和就业支出74874869966893.45101.81 其中:人力资源和社会保障管理事务1369413694100.00141.47 民政管理事务63246324100.00101.61 财政对社会保险基金的补助395976395976100.00106.04 行政事业单位离退休231157231157100.00110.27 企业改革补助47044704100.0047.45 就业补助50635063100.0077.04 抚恤91509150100.00130.03 退役安置211931832386.46119.83 社会福利234234100.0092.13 残疾人事业154151066769.20155.56 自然灾害生活救助4240631417.418.72 红十字事业444444100.00108.03 最低生活保障243243100.00其他社会保障和就业支出274554519.859.51 八、医疗卫生与计划生育支出181534181534100.0099.04 其中:医疗卫生管理事务33383338100.0045.24 公立医院5678556785100.00126.31 公共卫生3245832458100.0090.84 医疗保障5844558445100.0093.42 中医药799799100.0097.68 人口与计划生育事务36853685100.00106.04 食品和药品监督管理事务1294712947100.0058.64
 
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的%  执行数为上年决算数的%  其他
 
医疗卫生支出1307713077100.00207.80 九、节能环保支出17794217516798.44172.42 其中:环境保护管理事务36623662100.00115.08 环境监测与监察195195100.00142.34 污染防治5584455681.5940.07 自然生态保护626626100.0071.38 天然林保护5856358563100.00102.40 退耕还林889889100.00101.14 退牧还草797797100.00498.13 能源节约利用4347260059.8137.86 污染减排80408040100.00176.39 可再生能源9068190681100.001391.24 循环经济7777100.00其他节能环保支出44814481100.00111.36 十、城乡社区支出5950529388.9697.87 其中:城乡社区管理事务25232523100.00125.40 城乡社区公共设施560560100.0053.33 建设市场管理与监督303303100.00其他城乡社区事务支出2564190774.3888.16 十一、农林水支出1358975118037686.86182.04 其中:农业35971634824296.81114.88 林业857348321297.06160.53 水利26779923127086.3682.23 扶贫59077949077983.07农业综合开发1038910389100.00197.66 农村综合改革3030100.0018.18 促进金融支农支出4235185043.68
 
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的%  执行数为上年决算数的%
 
目标价格补贴1280012800100.00其他农林水事务支出2749318046.5662.86 十二、交通运输支出2456522225504691.80113.25 其中:公路水路运输33500933464099.89151.82 铁路运输19606719520099.5665.02 民用航空运输5108351083100.00377.14 邮政业支出346346100.0076.55 车辆购置税支出1773443167314394.34114.95 其他交通运输支出1005745740.5756.78 十三、资源勘探信息等支出25263423789094.16124.66 其中:资源勘探开发5012750127100.0085.15 制造业16461646100.0081.40 工业和信息产业监管302422649887.6296.07 安全生产监管9228822889.16131.63 国有资产监管25892589100.00108.60 支持中小企业发展和管理支出552424524281.90540.85 其他资源勘探信息等支出103560103560100.00121.31十四、商业服务业等支出1092789564387.52164.88 其中:商业流通事务799777989399.89205.16 旅游业管理与服务支出17451745142.7095.06 涉外发展服务支出8650509958.9547.31 其他商业服务业等支出32003200100.00711.11 十五、金融支出1607016070100.00266.85其中:金融发展支出1600016000100.00273.64其他金融支出7070100.0040.00 十六、国土海洋气象等支出1080089442287.42100.77 其中:国土资源事务896627607684.85100.48
 
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的%  执行数为上年决算数的%
 
测绘事务1227012270100.00129.10 地震事务10141014100.0046.66 气象事务50625062100.0080.20 十七、住房保障支出643265344883.0970.15 其中:保障性安居工程支出232711239353.2630.61 住房改革支出4105541055100.00114.99 十八、粮油物资储备支出748887453699.53108.73 其中:粮油事务583135796199.4087.77 物资事务363363100.00268.89 粮油储备1137011370100.002174.00 重要商品储备48424842100.00261.17 十九、其他支出25152123273492.5356.99 合计7503765695400292.67117.84
 
  2015年全省及省级一般公共预算
 
  收支平衡情况说明
 
  2015年,中央补助我省1953亿元,比上年增加145亿元,剔除岷漳地震灾后重建补助不可比因素后,同比增长10.8%。其中:返还性补助96.3亿元,一般性转移支付补助1043.6亿元,专项转移支付补助813.2亿元。一般性转移支付补助中,均衡性、生态功能区、产粮油大县转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金573.3亿元,老少边穷转移支付补助54.3亿元,资源枯竭型城市转移支付补助6.9亿元,成品油价格和税费改革转移支付补助12.9亿元,结算和固定数额补助170.2亿元,基层公检法司、义务教育、基本养老保险和低保、城乡居民医疗保险、农林水转移支付补助225.9亿元。
 
  2015年,省对市县补助1704.2亿元,比上年增加197亿元,增长13.1%。其中:返还性补助44.9亿元,一般性转移支付补助976.2亿元,专项转移支付补助683.1亿元。一般性转移支付增长21.2%,占比达到57.3%,比上年提高3个百分点以上。一般性转移支付补助中,均衡性、生态功能区、产粮油大县转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金395.3亿元,老少边穷转移支付补助56.2亿元,企事业单位划转补助19.9亿元,资源枯竭型城市转移支付补助7.3亿元,成品油价格和税费改革转移支付补助4691万元,结算和固定数额补助178.4亿元,基层公检法司、义务教育、基本养老保险和低保、城乡居民医疗保险、农林水转移支付补助318.7亿元。
 
  中央与省、省与市县财政决算编审后,以上数据可能会有一些变化,届时按程序向省人大常委会报告。
 
  2015年全省政府性基金收入预算执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的%  执行数为上年决算数的%
 
散装水泥专项资金收入491207 42.16 44.14 新型墙体材料专项基金收入52788289 157.05 155.87 新菜地开发建设基金收入27568 24.63 16.60 新增建设用地土地有偿使用费收入9700091660 94.49 135.27 政府住房基金收入72759140235 192.74 167.20 城市公用事业附加收入26452700 102.08 104.53 国有土地收益基金收入1936320962 108.26 73.08 农业土地开发资金收入1432717088 119.27 61.08 国有土地使用权出让收入18885802073032 109.77 同比101.49大中型水库库区基金收入1073029144 271.61 101.27 彩票公益金收入9000095552 106.17 92.19 城市基础设施配套费收入69181143676 207.68 127.41 小型水库移民扶助基金收入13001166 89.69 87.41 国家重大水利工程建设基金收入2500023741 94.96 95.36 车辆通行费818137757165 92.55 107.01 水土保持补偿费210010553 502.53 645.45 无线电频率占用费170187 110.00 93.03 污水处理费收入18154 其他政府性基金4659446594 100.00 97.97 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用39413 合计3163930 3519586 111.24 同比107.04
 
  2015年全省政府性基金收入预算执行情况说明
 
  2015年,全省政府性基金收入352亿元,完成汇总预算的111.2%,剔除按政策规定纳入一般公共预算的政府性基金因素,同比增长7%。具体情况说明如下:
 
  1.新增建设用地土地有偿使用费收入9.2亿元,完成预算的94.5%,比上年增长35.3%,主要是公路、铁路等重大项目建设用地面积较大,且缴费相对及时。
 
  2.政府住房基金收入14亿元,完成预算的192.7%, 比上年增长67.2%,主要是住房公积金个贷率提高,增加了住房公积金增值收益。
 
  3.农业土地开发资金收入1.7亿元,完成预算的119.3%, 比上年下降38.9%,主要是土地交易量下降所致。
 
  4.国有土地使用权收入207.3亿元,完成预算的109.8%,剔除该项目下调入公共预算的教育资金收入、农田水利建设资金收入,同比增长1.5%。
 
  5.大中型水库库区基金收入2.9亿元,完成预算的271.6%,比上年增长1.3%。
 
  6.彩票公益金收入9.6亿元,完成预算的106.2%,比上年下降7.8%,主要是2015年暂停互联网销售彩票,影响到整体彩票销量。
 
  7.城市基础设施配套费收入14.4亿元,完成预算的207.7%,比上年增长27.4%。
 
  8.国家重大水利工程建设基金收入2.4亿元,完成预算的95%,比上年下降4.7%,主要是受宏观经济形势影响,工业用电量下滑,导致计提基金减少。
 
  9.车辆通行费75.7亿元,完成预算的92.6%,比上年增长7%。
 
  10.其他政府性基金收入4.7亿元,完成预算的100%,比上年下降2%。
 
  2015年全省政府性基金支出预算执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的%  执行数为上年决算数的%
 
一、文化体育与传媒42134213100.00400.09 其中:  国家电影事业发展专项资金支出42134213100.00400.09
二、社会保障和就业596435086885.29226.75 其中:大中型水库移民后期扶持基金支出585854988585.15237.15 小型水库移民扶助基金支出105898392.9170.26
三、节能环保支出57195719100.00其中:可再生能源电价附加收入安排的支出57195719100.00
 
四、城乡社区事务3183223237184174.5196.31 其中:政府住房基金支出16297010297063.18161.70 国有土地使用权出让收入安排的支出2550061193206175.7793.69 城市公用事业附加安排的支出7175417558.19113.91 国有土地收益基金支出512553260363.61141.71 农业土地开发资金支出16675967558.0276.96 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出27876917403962.4393.26 城市基础设施配套费安排的支出16985910985964.6899.10 污水处理费安排的支出64596459100.00
 
五、农林水事务4542645426100.00147.21 其中:新菜地开发建设基金支出275275100.0049.73 大中型水库库区基金支出303951839560.52461.37 国家重大水利工程建设基金支出2240422404100.0085.12 水土保持补偿费安排的支出43524352100.00
 
六、交通运输770485770485100.00116.93 其中:车辆通行费安排的支出76474474383697.27110.23 民航发展基金支出2664926649100.00160.43
 
 七、资源勘探电力信息等事务96849684100.0087.25
 
 2015年全省政府性基金支出预算执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的%   执行数为上年决算数的%
 
其中:工业和信息产业监管支出8832683277.36102.75 散装水泥专项资金支出40434284.6547.70 新型墙体材料专项基金支出2727251092.0467.24 八、商业服务业等事务49394939100.00248.19 其中:旅游发展基金支出49394939100.00314.59 九、其他支出34064327564380.92234.88 其中:其他政府性基金支出559674096773.20116.53 彩票发行销售机构业务费安排的支出30343034100.00彩票公益金安排的支出28164123164182.25103.49合计4423975353881879.99同比107.03
 
  2015年全省政府性基金支出预算执行情况说明
 
  2015年,全省政府性基金支出353.9亿元,剔除部分政府性基金调出因素,同比增长7%。具体情况说明如下:
 
  1.文化体育与传媒支出4213万元,比上年增长300.1%,主要是中央电影事业发展专项补助比上年增加3160万元。
 
  2.社会保障和就业支出5.1亿元,比上年增长126.8%,主要是2014年结转的大中型水库移民后期扶持基金和小型水库移民扶助基金3.8亿元,2015年实现支出。
 
  3.城乡社区事务支出237.2亿元,比上年下降3.7%,主要是国有土地出让收入减少,相应减少支出。
 
  4.农林水事务支出4.5亿元,比上年增长47.2%,主要是上年大中型水库库区基金3.7亿元,结转至2015年实现支出。
 
  5.交通运输支出77亿元,比上年增长16.9%,主要是车辆通行费增加后,相应增加了安排支出。
 
  6.资源勘探电力信息等事务支出9684万元,比上年下降12.8%,主要是散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金上年结转超过收入30%部分调入公共预算。
 
  7.商业服务业等事务支出4939万元,比上年增长148.2%。
 
8.其他支出27.6亿元,比上年增长134.9%。
 
2015年省级政府性基金收入预算执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的%  执行数为上年决算数的%
 
散装水泥专项资金收入35120758.97 41.15 新型墙体材料专项基金收入400723180.75 154.16 新增建设用地土地有偿使用费收入970009160294.44 135.18 政府住房基金收入1140237029324.76 1883.47 农业土地开发资金收入5000466093.20 81.18 国有土地使用权出让收入100000139206139.21 79.53 大中型水库库区基金收入1073029144271.61 101.27 彩票公益金收入9000095552106.17 92.19 小型水库移民扶助基金收入1300116689.69 87.41 国家重大水利工程建设基金收入250002374194.96 95.36 车辆通行费80995074880892.45 107.02 水土保持补偿费9702296236.70 574.00 无线电频率占用费170187110.00 93.03 其他政府性基金70007575108.21 100.69 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用37191合计1159273 1219087105.16 同比109.05
 
2015年省级政府性基金支出预算执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的%  执行数为上年决算数的%
 
一、文化体育与传媒1032 1032 100.00 98.01 其中:国家电影事业发展专项资金支出1032 1032 100.00 98.01
二、社会保障和就业8943 168 1.88 其中:大中型水库移民后期扶持基金支出8868 168 1.89 小型水库移民后期扶持基金支出75
三、节能环保支出5719 5719 100.00 其中:可再生能源电价附加收入安排的支出5719 5719 100.00
四、城乡社区事务112208 39125 34.87 205.48 其中:政府住房基金支出14639 14639 100.00 1447.97 国有土地使用权出让收入安排的支出49599 8599 17.34 50.20 国有土地收益基金支出27697 15087 54.47 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出20273 800 3.95 88.89  
五、农林水事务12000 13251 110.43 160.13 其中: 大中型水库库区基金支出4020 4020 100.00 国家重大水利工程建设基金支出7824 9075 115.99 109.67 水土保持补偿费安排的支出156 156 100.00
六、交通运输776681 755773 97.31 111.19 其中:车辆通行费安排的支出755373 734465 97.23 109.79 民航发展基金支出21308 21308 100.00 198.73
七、资源勘探电力信息等事务7111 6832 96.08 98.64
     2015年省级政府性基金支出预算执行情况表单位:万元
 
项目预算数  执行数  执行数为预算数的%   执行数为上年决算数的%
 
其中:工业和信息产业监管支出6577 6577 100.00 98.92 散装水泥专项资金支出103 41 39.81 23.16 新型墙体材料专项基金支出431 214 49.65 214.00 八、其他支出108951 66199 60.76 199.99 其中:其他政府性基金支出5360 4509 84.12 138.14 彩票发行销售机构业务费安排的支出1767 1767 100.00彩票公益金安排的支出101824 59923 58.85 200.83 合计1032645 888099 86.00 同比118.68
 
第二部分2016年全省及省级财政预算草案
 
2016年全省一般公共预算收入预算表单位:万元
 
项目2015年执行数  2016年预算数预算数为上年执行数的%
 
一、税收收入5297258 5697901107.6 增值税897493 943688105.1 营业税2071524 2228903107.6 企业所得税591799 653816110.5 个人所得税189367 207649109.7 资源税168137 174057103.5 城市维护建设税441659 476234107.8 房产税177059 193430109.2 印花税84250 90350107.2 城镇土地使用税188422 205705109.2 土地增值税169713 182724107.7 车船税92185 99147107.6 耕地占用税54638 58050106.2 契税168464 181422107.7 其他税收2548 2600102.0
二、非税收入21417572352099109.8 专项收入651189723467111.1 行政事业性收费收入538153580633107.9 罚没收入177041221007124.8 国有资本经营收入1691625000147.8 国有资源(资产)有偿使用收入514601550000106.9 其他收入243857251992103.3 合计74390158050000108.2备注:全省一般公共预算收入数据为初步汇总。
    2016年省本级一般公共预算收入预算表单位:万元
 
项目2015年执行数  2016年预算数预算数为上年执行数的%
 
一、税收收入1756930 1865261 106.2 增值税254916 269763 105.8 营业税1004408 1049646 104.5 企业所得税314726 347780 110.5 企业所得税退税-6 个人所得税94956 104472 110.0 资源税84058 89098 106.0 城市维护建设税3547 4246 119.7 房产税14 6 42.9 印花税118 城镇土地使用税12 土地增值税1 车船税180 其他税收收入250
二、非税收入456324 527161 115.5 专项收入180689 100406 55.6 行政事业性收费收入125952 119779 95.1 罚没收入22178 56413 254.4 国有资源(资产)有偿使用收入123446 237363 192.3 捐赠收入2003 530 26.5 政府住房基金收入12671 其他收入1337 合计2213254 2392422 108.0
    2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余  一、一般公共服务支出369432 338381 30936 115   人大事务7622 7622       行政运行3676 3676       一般行政管理事务1099 1099       机关服务20 20       人大会议1062 1062       人大立法450 450       人大代表履职能力提升600 600       代表工作680 680       事业运行35 35    政协事务5209 5209       行政运行2064 2064       一般行政管理事务710 710       机关服务430 430       政协会议732 732       参政议政600 600       事业运行354 354       其他政协事务支出319 319    政府办公厅(室)及相关机构事务27464 27464       行政运行6214 6214       一般行政管理事务520 520       机关服务1363 1363       专项服务200 200       专项业务活动4745 4745       法制建设560 560       信访事务2085 2085       参事事务497 497       事业运行2511 2511
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出8769 8769      发展与改革事务5844 5844       行政运行3016 3016       机关服务159 159       事业运行798 798       其他发展与改革事务支出1871 1871    统计信息事务8697 8697       行政运行1985 1985       专项统计业务1310 1310       专项普查活动4260 4260       事业运行491 491       其他统计信息事务支出651 651    财政事务15662 15662       行政运行2189 2189       一般行政管理事务5675 5675       信息化建设1300 1300       事业运行1397 1397       其他财政事务支出5102 5102    税收事务81989 81699 290       行政运行52767 52767       一般行政管理事务491 491       税务登记证及发票管理1000 1000       代扣代收代征税款手续费8210 8210       协税护税540 540       信息化建设4500 4500       事业运行2735 2735       其他税收事务支出11746 11456 290    审计事务5443 5306 137
 
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余      行政运行1978 1978         机关服务169 169       审计业务2580 2580       信息化建设250 250       事业运行329 329       其他审计事务支出137 137    海关事务80 80       缉私办案80 80    人力资源事务38084 8075 30009       行政运行769 769       一般行政管理事务670 670       机关服务300 300       军队转业干部安置30009 30009       公务员综合管理2850 2850       事业运行830 830       其他人力资源事务支出2656 2656    纪检监察事务6968 6868 100       行政运行2577 2577       一般行政管理事务380 380       机关服务2 2       大案要案查处2200 2200       事业运行54 54       其他纪检监察事务支出1755 1655 100    商贸事务7284 7284       行政运行1856 1856       机关服务559 559       招商引资3401 3401       事业运行762 762
 
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余      其他商贸事务支出706 706     知识产权事务623 508 115       行政运行232 232       国家知识产权战略225 110 115       其他知识产权事务支出166 166    工商行政管理事务8674 8674       行政运行4494 4494       一般行政管理事务3400 3400       机关服务138 138       事业运行641 641    质量技术监督与检验检疫事务18195 18195       行政运行1050 1050       机关服务73 73       质量技术监督行政执法及业务管理16682 16682       认证认可监督管理71 71       事业运行19 19       其他质量技术监督与检验检疫事务支出300 300    民族事务3958 3958       行政运行697 697       民族工作专项2517 2517       事业运行743 743    宗教事务3634 3634       行政运行656 656       宗教工作专项2615 2615       事业运行293 293       其他宗教事务支出70 70    港澳台侨事务270 270       台湾事务270 270
 
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余   档案事务2752 2752       行政运行1096 1096       档案馆1656 1656    民主党派及工商联事务3265 3265       行政运行2045 2045       参政议政1133 1133       事业运行86 86    群众团体事务5322 5322       行政运行2042 2042       一般行政管理事务2361 2361       机关服务105 105       事业运行166 166       其他群众团体事务支出649 649    党委办公厅(室)及相关机构事务12207 12207       行政运行4078 4078       专项业务6829 6829       事业运行1299 1299    组织事务8262 8262       行政运行1588 1588       事业运行44 44       其他组织事务支出6630 6630    宣传事务3428 3428       行政运行1056 1056       一般行政管理事务813 813       其他宣传事务支出1560 1560    统战事务3350 3350       行政运行1185 1185       一般行政管理事务2007 2007
 
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余      机关服务85 85       其他统战事务支出73 73    对外联络事务853 853       行政运行279 279       一般行政管理事务390 390       其他对外联络事务支出185 185    其他共产党事务支出8203 8203       行政运行3951 3951       一般行政管理事务843 843       机关服务103 103       事业运行1174 1174       其他共产党事务支出2132 2132    其他一般公共服务支出76091 75691 400       其他一般公共服务支出76091 75691 400 二、国防支出13167 9491 3676 三、公共安全支出257038 235649 9320 12069 四、教育支出560684 437197 120087 3400    教育管理事务3857 3857       行政运行1199 1199       机关服务89 89       其他教育管理事务支出2570 2570    普通教育353362 268828 84534       学前教育1154 1154       小学教育616 616       高中教育3396 3178 219       高等教育329325 249910 79415       其他普通教育支出18870 13970 4900    职业教育151813 112860 35553 3400
 
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余      中专教育19597 19597       技校教育5189 5189       职业高中教育359 359       高等职业教育45040 33030 8610 3400       其他职业教育支出81628 54685 26943    成人教育58 58       成人高等教育58 58    广播电视教育2637 2637       广播电视学校2637 2637    进修及培训7893 7893       干部教育7893 7893    教育费附加安排的支出3000 3000       其他教育费附加安排的支出3000 3000    其他教育支出38064 38064       其他教育支出38064 38064 五、科学技术支出130091 130091    科学技术管理事务1006 1006       行政运行875 875       一般行政管理事务9 9       机关服务95 95       其他科学技术管理事务支出27 27    基础研究3000 3000       重点基础研究规划3000 3000    应用研究14350 14350       机构运行14350 14350    技术研究与开发52358 52358       机构运行1558 1558       应用技术研究与开发5900 5900
 
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余      产业技术研究与开发26000 26000       科技成果转化与扩散18900 18900    科技条件与服务15437 15437       科技条件专项15277 15277       其他科技条件与服务支出160 160    社会科学2436 2436       社会科学研究机构1072 1072       社会科学研究864 864       其他社会科学支出500 500    科学技术普及33909 33909       科普活动50 50       科技馆站32309 32309       其他科学技术普及支出1550 1550    其他科学技术支出7595 7595       科技奖励666 666       转制科研机构3929 3929       其他科学技术支出3000 3000 六、文化体育与传媒支出150425 136998 9107 4321    文化21890 21606 284       行政运行1925 1925       一般行政管理事务210 210       机关服务40 40       图书馆3424 3424       文化展示及纪念机构210 210       艺术表演场所1000 1000       艺术表演团体1124 1124       群众文化722 722       文化交流与合作800 800
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
  结转结余      文化创作与保护660 660       文化市场管理401 401       其他文化支出11374 11090 284    文物28631 26531 2100       行政运行739 739       机关服务34 34       文物保护720 720       博物馆4009 1909 2100       历史名城与古迹500 500       其他文物支出22628 22628    体育33152 33152       行政运行483 483       机关服务40 40       运动项目管理4920 4920       体育竞赛150 150       体育训练3320 3320       体育场馆21279 21279       群众体育170 170       其他体育支出2791 2791    新闻出版广播影视35529 28020 7007 503       行政运行1420 1420       一般行政管理事务3 3       机关服务93 93       广播5724 5724       电影3331 309 3022       出版发行3646 2446 1200       其他新闻出版广播影视支出21314 18026 2785 503    其他文化体育与传媒支出31224 27690 3534
 
    2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余      宣传文化发展专项支出2427 2427       文化产业发展专项支出16100 16100       其他文化体育与传媒支出12697 9163 3534 七、社会保障和就业支出751465 349871 363948 37645    人力资源和社会保障管理事务13973 13973       行政运行4312 4312       综合业务管理2554 2554       劳动保障监察140 140       就业管理事务435 435       信息化建设2000 2000       社会保险经办机构3016 3016       公共就业服务和职业技能鉴定机构1157 1157       其他人力资源和社会保障管理事务支出359 359    民政管理事务6530 6530       行政运行1720 1720       机关服务283 283       拥军优属1130 1130       老龄事务672 672       其他民政管理事务支出2725 2725    财政对社会保险基金的补助357583 5031 352552       财政对基本养老保险基金的补助357583 5031 352552    行政事业单位离退休292286 292286       归口管理的行政单位离退休56295 56295       事业单位离退休233750 233750       离退休人员管理机构1692 1692       其他行政事业单位离退休支出548 548    就业补助6700 6700       其他就业补助支出6700 6700
 
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余   抚恤8690 8575 115       死亡抚恤8100 8100       伤残抚恤22 22       优抚事业单位支出336 336       其他优抚支出232 117 115    退役安置14653 650 11133 2870       军队移交政府的离退休人员安置13648 10778 2870       军队移交政府离退休干部管理机构855 500 355       退役士兵管理教育150 150    社会福利274 274       假肢矫形193 193       社会福利事业单位71 71       其他社会福利支出10 10    残疾人事业7475 6890 585       行政运行1008 1008       机关服务67 67       残疾人康复2410 2410       残疾人就业和扶贫1897 1312 585       残疾人体育356 356       其他残疾人事业支出1736 1736    自然灾害生活救助31990 31990       中央自然灾害生活补助31990 31990    红十字事业530 530       行政运行200 200       一般行政管理事务330 330    最低生活保障196 49 147       城市最低生活保障金支出196 49 147    临时救助1 1
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余      临时救助支出1 1    其他社会保障和就业支出10585 8385 2200       其他社会保障和就业支出10585 8385 2200 八、医疗卫生与计划生育支出152592 133068 19524    医疗卫生与计划生育管理事务6911 6911       行政运行2048 2048       一般行政管理事务692 692       机关服务4 4       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出4166 4166    公立医院29630 29630       综合医院6032 6032       中医(民族)医院124 124       妇产医院40 40       其他专科医院33 33       其他公立医院支出23401 23401    公共卫生27568 16558 11010       疾病预防控制机构4630 4630       卫生监督机构1315 1315       应急救治机构994 994       采供血机构4772 4772       重大公共卫生专项11580 570 11010       其他公共卫生支出4278 4278    医疗保障61282 60050 1232       行政单位医疗10703 10703       事业单位医疗28284 28284       公务员医疗补助7512 7512       优抚对象医疗补助30 20 10       城乡医疗救助4482 4467 15
 
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余      疾病应急救助1507 300 1207       其他医疗保障支出8765 8765    中医药3294 1134 2160       中医(民族医)药专项3294 1134 2160    计划生育事务1382 595 787       计划生育服务4 4       其他计划生育事务支出1378 591 787    食品和药品监督管理事务11396 11396       行政运行2660 2660       机关服务65 65       药品事务704 704       化妆品事务174 174       医疗器械事务350 350       食品安全事务1550 1550       事业运行1193 1193       其他食品和药品监督管理事务支出4700 4700    其他医疗卫生与计划生育支出11129 6794 4335       其他医疗卫生与计划生育支出11129 6794 4335 九、节能环保支出58612 39250 19362    环境保护管理事务3072 3072       行政运行1180 1180       机关服务81 81       环境保护宣传153 153       其他环境保护管理事务支出1659 1659    环境监测与监察173 173       核与辐射安全监督81 81       其他环境监测与监察支出92 92    污染防治2871 2871
 
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余      水体30 30       固体废弃物与化学品271 271       放射源和放射性废物监管54 54       辐射500 500       排污费安排的支出2016 2016    自然生态保护970 970       自然保护区970 970    天然林保护26651 7618 19033       森林管护7618 7618       其他天然林保护支出19033 19033    退耕还林329 329       其他退耕还林支出329 329    污染减排16697 16697       环境监测与信息2285 2285       环境执法监察412 412       减排专项支出14000 14000    循环经济7050 7050       循环经济7050 7050    其他节能环保支出800 800       其他节能环保支出800 800 十、城乡社区支出14655 14655    城乡社区管理事务3736 3736       行政运行1880 1880       机关服务121 121       工程建设标准规范编制与监管101 101       工程建设管理936 936       其他城乡社区管理事务支出699 699    城乡社区公共设施10060 10060
 
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余      其他城乡社区公共设施支出10060 10060    建设市场管理与监督312 312       建设市场管理与监督312 312    其他城乡社区支出547 547       其他城乡社区支出547 547 十一、农林水支出277754 202883 70138 4733    农业55004 49018 5986       行政运行5305 5305       机关服务197 197       事业运行6530 6530       农垦运行2316 2316       科技转化与推广服务1110 1000 110       病虫害控制1096 1036 60       农产品质量安全773 773       执法监管425 425       统计监测与信息服务375 375       农业行业业务管理250 250       农业生产支持补贴5486 270 5216       农村公益事业105 105       农业资源保护修复与利用770 170 600       其他农业支出30266 30266    林业86394 22274 62533 1587       行政运行1321 1321       林业事业机构15710 15710       森林培育1402 1164 238       森林资源管理1284 1284       林业执法与监督1363 560 803       其他林业支出65314 2235 61730 1349
 
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余   水利86895 83709 40 3146       行政运行1356 1356       机关服务223 223       水利行业业务管理1313 1313       水利工程建设21001 20750 251       水利工程运行与维护19164 19164       水利前期工作5000 5000       水利执法监督97 97       水土保持1886 1886       水资源节约管理与保护23767 23667 100       水质监测560 560       水文测报5025 5025       防汛1048 1008 40       水利技术推广100 100       水资源费安排的支出4715 1920 2795       信息管理150 150       其他水利支出1491 1491    扶贫7992 7613 379       行政运行891 891       农村基础设施建设379 379       扶贫事业机构256 256       其他扶贫支出6465 6465    农业综合开发1503 303 1200       机构运行243 243       土地治理1200 1200       其他农业综合开发支出60 60    普惠金融发展支出2700 2700       农业保险保费补贴1700 1700
 
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余      小额担保贷款贴息1000 1000    其他农林水支出37266 37266       其他农林水支出37266 37266 十二、交通运输支出1305310 242675 962000 100635    公路水路运输209765 209430 335       行政运行971 971       一般行政管理事务43058 43058       机关服务212 212       公路新建30000 30000       公路养护110178 109917 261       公路路政管理17648 17574 74       公路运输管理2203 2203       水路运输管理支出483 483       其他公路水路运输支出5014 5014    铁路运输200 200       其他铁路运输支出200 200    民用航空运输24014 24014       一般行政管理事务14 14       其他民用航空运输支出24000 24000    车辆购置税支出962300 962000 300       车辆购置税用于公路等基础设施建设支出640000 640000       车辆购置税用于农村公路建设支出322000 322000       车辆购置税其他支出300 300    其他交通运输支出109031 9031 100000       其他交通运输支出109031 9031 100000 十三、资源勘探信息等支出381265 245664 1758 133843    资源勘探开发25887 25887       煤炭勘探开采和洗选8046 8046
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
  结转结余      有色金属矿勘探和采选17362 17362       其他资源勘探业支出480 480    制造业1868 1868       行政运行1092 1092       一般行政管理事务102 102       工艺品及其他制造业622 622       其他制造业支出52 52    工业和信息产业监管74503 71660 2843       行政运行2058 2058       一般行政管理事务293 293       机关服务195 195       无线电监管961 938 23       工业和信息产业战略研究与标准制定100 100       其他工业和信息产业监管支出70896 68076 2820    安全生产监管11116 10116 1000       行政运行1197 1197       一般行政管理事务0 0       安全监管监察专项26 26       其他安全生产监管支出9894 8894 1000    国有资产监管2783 2783       行政运行1339 1339       机关服务114 114       其他国有资产监管支出1330 1330    支持中小企业发展和管理支出77200 47200 30000       中小企业发展专项30000 30000       其他支持中小企业发展和管理支出48350 1835030000    其他资源勘探信息等支出187908 86150 1758 100000       其他资源勘探信息等支出187908 86150 1758 100000
 
   2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余十四、商业服务业等支出46290 36206 10084    商业流通事务17619 17535 84       机关服务115 115       事业运行708 708       其他商业流通事务支出16796 16712 84    旅游业管理与服务支出27671 17671 10000       行政运行707 707       一般行政管理事务800 800       机关服务64 64       旅游行业业务管理26053 16053 10000       其他旅游业管理与服务支出46 46    涉外发展服务支出1000 1000       其他涉外发展服务支出1000 1000 十五、金融支出13500 3500 10000    其他金融支出13500 3500 10000       其他金融支出13500 3500 10000 十六、国土海洋气象等支出96541 95207 400 934    国土资源事务86493 85559 934       行政运行2111 2111       国土资源规划及管理300 300       土地资源利用与保护2300 2300       国土资源社会公益服务1508 1508       国土资源行业业务管理2650 2650       地质灾害防治2434 1500 934       地质及矿产资源调查74142 74142       事业运行598 598       其他国土资源事务支出450 450    测绘事务6121 5721 400
 
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
 
  项目合计 预算数 中央补助 预计上年
 
结转结余      基础测绘2400 2000 400       事业运行3118 3118       其他测绘事务支出603 603    地震事务1130 1130       地震应急救援80 80       地震事业机构1050 1050    气象事务2796 2796       气象预报预测10 10       气象服务2786 2786 十七、住房保障支出65604 63116 1831 657    保障性安居工程支出4853 3022 1831       棚户区改造590 590       公共租赁住房4263 2432 1831    住房改革支出57607