2015年全省财政预算执行情况和2016年全省及省级财政预算草案
稿件来源: 发布时间:2016-06-30 11:37:56
第一部分2015年全省财政预算执行情况2015年全省一般公共预算收入执行情况表单位:万元
项目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
税收收入5449560529725897.21108.05增值税96637789749392.87101.52营业税2198009207152494.25106.24企业所得税518206591810114.20128.66企业所得税退税-11个人所得税176341189367 107.39119.78资源税247093.516813768.0573.17城市维护建设税413262441659106.87117.17房产税159311177059111.14124.03印花税8342084250 101.00107.22城镇土地使用税179700188422104.85117.31土地增值税150335169713112.89118.27车船税8646792185 106.61119.38耕地占用税69068.55463879.11112.03契税19479716846486.4888.39烟叶税16852548151.22134.67其他税收收入5488 非税收入1989416 2141757 107.66117.41专项收入74991265118986.84152.70行政事业性收费收入535830538153100.4399.04罚没收入154909177041114.29104.59国有资本经营收入195651691686.4653.67国有资源(资产)有偿使用收入375566514601137.02118.88其他收入153634243857158.73110.52合计74389767439015100.00110.59
2015年全省一般公共预算收入执行情况说明
2015年,全省一般公共预算收入实现743.9亿元,完成汇总预算的100%,比上年增收71.2亿元,增长10.6%。其中:税收收入529.7亿元,完成汇总预算的97.2%,增长8.1%,占一般公共预算收入的71.2%;非税收入214.2亿元,完成汇总预算的107.7%,增长17.4%,占一般公共预算收入的28.8%。具体情况如下:
1.税收收入
(1)增值税89.7亿元,完成预算的92.9%,比上年增长1.5%,主要是恢复开征化肥增值税和卷烟、成品油价格的提升带动增值税小幅增长。
(2)营业税207.2亿元,完成预算的94.3%,比上年增长6.2%,主要是全省固定资产和房地产开发投资以及金融机构存贷款余额增长,带动了房地产业、金融业营业税增长。
(3)企业所得税59.2亿元,完成预算的114.2%,比上年增长28.7% ,主要是卷烟、有色金属冶炼及延压加工等制造业企业增收较快,以及汶川地震灾区农村信用社免征企业所得税政策到期,全省40个受灾县的农村信用社所得税增收。
(4)个人所得税18.9亿元,完成预算的107.4%,比上年增长19.8%,主要是城镇新增就业人员增加以及机关事业单位政策性调资等因素带动工资薪金所得增加,以及财产转让所得、劳务报酬所得和利息股息红利所得增长等因素影响。
(5)资源税16.8亿元,完成预算的68.1%,比上年下降26.8%,主要是受原油、煤炭等资源量价齐跌影响。
(6)城市维护建设税44.2亿元,完成预算的106.9%,比上年增长17.2%,主要是增值税、营业税、消费税三项主税持续较快增长,拉动该项附税增加。
(7)房产税17.7亿元,完成预算的111.1%,比上年增长24%,主要是全省新建房屋和二手房销量均比上年增长,以及城市房屋租赁交易增加并且价格上升所致。
(8)印花税8.4亿元,完成预算的101%,比上年增长7.2%,主要是二手房交易量增加带动印花税应税凭证增加。
(9)城镇土地使用税18.8亿元,完成预算的104.9%,比上年增长17.3%,主要是地税部门通过“以地控税”等方式,有效加强了税源管理。
(10)土地增值税17亿元,完成预算的112.9%,比上年增长18.3%,主要是商品房施工面积和销售面积双增长拉动作用明显。
(11)车船税9.2亿元,完成预算的106.6%,比上年增长19.4%,主要是车辆保有量持续增加拉动增长。
(12)契税16.8亿元,完成预算的86.5%,比上年下降11.6%,主要是新增土地供应量减少。
2.非税收入
(1)专项收入65.1亿元,完成预算的86.8%,比上年增长56.7%,主要是地方教育费附加等八项政府性基金收入转列非税收入。
(2)行政事业性收入53.8亿元,完成预算的100.4%,比上年下降1%,主要是国家实施一系列普遍性降费政策措施所致。
(3)罚没收入17.7亿元,完成预算的114.3%,比上年增长4.6%。
(4)国有资本经营收入1.7亿元,完成预算的86.5%,比上年下降46.3%。
(5)国有资源有偿使用收入51.5亿元,完成预算的137%,比上年增长18.9%,主要是省财政积极稳妥开展国库现金管理,利息收入有所增加,以及部分市县处置非经营性国有资产收入增加。
(6)其他收入22.4亿元,完成预算的158.7%,比上年增长10.5%。
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
一、一般公共服务2783905 2748550 98.73 91.47 其中:人大事务60433 60433 100.00 104.39 政协事务49598 49598 100.00 110.36 政府办公厅(室)及相关机构事务990860 985860 99.50 118.62 发展与改革事务74892 74892 100.00 108.89 统计信息事务28119 28119 100.00 114.39 财政事务138024 138024 100.00 102.01 税收事务179248 171248 95.54 100.09 审计事务38174 38174 100.00 115.91 海关事务340 340 100.00 13.13 人力资源事务104057 101057 97.12 133.82 纪检监察事务44704 44704 100.00 96.65 商贸事务63594 61594 96.86 118.61 知识产权事务1626 1606 98.77 133.20 工商行政管理事务104114 104114 100.00 125.46 质量技术监督与检验检疫事务57616 57616 100.00 95.68 民族事务14873 13973 93.95 76.11 宗教事务19131 19131 100.00 82.83 港澳台侨事务837 807 96.42 101.01 档案事务22040 21440 97.28 105.76 民主党派及工商联事务10677 10677 100.00 123.98 群众团体事务46670 46670 100.00 120.77 党委办公厅(室)及相关机构事务129074 124074 96.13 100.87 组织事务65304 65304 100.00 122.10 宣传事务48475 48475 100.00 107.82 统战事务30936 30136 97.41 122.60 对外联络事务584 579 99.14 95.86 其他共产党事务支出43761 43761 100.00 119.83
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的% 其他
一般公共服务支出41614340614397.6043.93 二、国防支出2953029530100.00102.09 三、公共安全支出1245314123319499.03114.80 四、教育支出5055181497187198.35123.91 其中:教育管理事务890968709697.76119.05 普通教育4144981408427198.54122.46 职业教育48925747578597.25156.76 成人教育13661366100.00141.12 广播电视教育71497149100.00116.02 特殊教育9479897994.73118.21 教师进修及干部继续教育4601746017100.00103.56 教育费附加安排的支出20382419818697.23119.10 其他教育支出640116301198.4483.99 五、科学技术支出31288629918695.62141.40 其中:科学技术管理事务1812718127100.00120.05 基础研究9714921494.8595.77 应用研究2682326823100.0087.96 技术研究与开发17881117081195.53214.55 科技条件与服务17581117081197.16921.96 社会科学3691349194.5895.08 科学技术普及3983339833100.00133.25 科技交流与合作3030100.001.82 科技重大专项130130100.00100.00 其他科学技术支出2069120691100.0090.40 六、文化体育与传媒支出63706562609698.28126.24 其中:文化16652116543299.35108.70 文物9558095580100.0098.10 体育8373183731100.00119.76
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
广播影视14847214749299.34162.14 新闻出版1562715627100.00123.81 其他文化体育与传媒支出12713411823493.00162.30 七、社会保障和就业支出4301404421428097.97112.02 其中:人力资源和社会保障管理事务107881107881100.00114.28 民政管理事务7611476114100.00126.33 财政对社会保险基金的补助12297001229700100.00125.18 行政事业单位离退休11321411132141100.00126.81 企业改革补助1224212242100.0043.13 就业补助225498225498100.0063.32 抚恤882328623297.73113.11 退役安置939209105096.94118.43 社会福利6525165251100.00123.21 残疾人事业865047671588.68173.99 自然灾害生活救助22420218493782.4978.40 红十字事业25162516100.00129.55 最低生活保障81597579597597.55107.62 临时救助388273832798.71特困人员供养528715257199.43其他生活救助103931019398.0813.37 其他社会保障和就业支出391282692868.8281.06 八、医疗卫生与计划生育支出2523028249252898.79122.07 其中:医疗卫生管理事务8176381763100.00174.33 公立医院387589387589100.00120.89 基层医疗卫生机构25208324408396.83115.89 公共卫生308820308820100.00121.97 医疗保障1148562112856298.26117.93 中医药6454595492.25103.16
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
人口与计划生育128235128235100.0086.11 食品和药品监督管理事务11130610930698.20138.05 其他医疗卫生支出9821898218100.00496.08 九、节能环保支出96507193332496.71127.48 其中:环境保护管理事务4501945019100.00148.08 环境监测与监察44594459100.0092.88 污染防治14440313840395.8494.17 自然生态保护2762627626100.0076.09 天然林保护8405684056100.00101.85 退耕还林27234126234196.33123.75 退牧还草2290622906100.0098.33 能源节约利用930858333889.53165.51 污染减排12533112033196.01135.68 可再生能源918019080198.91426.80 循环经济2840928409100.00能源管理事务12651265100.00194.32 江河湖库流域治理与保护96039603100.00其他节能环保支出1476714767100.00122.43 十、城乡社区支出1244182123118298.96156.35 其中:城乡社区管理事务328751328751100.00134.49 城乡社区规划与管理250652006580.05155.12 城乡社区公共设施581365581365100.00195.17 城乡社区环境卫生14973914473996.66123.64 建设市场管理与监督1116311163100.009.54 其他城乡社区事务支出14809914509997.97133.72 十一、农林水支出5134432495883396.58135.42 其中:农业1454011142253797.84119.11 林业47648846396697.37123.62
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
水利1101843103531493.96116.10 扶贫1304054129205499.08190.91 农业综合开发131530131530100.00112.30 农村综合改革389389389389100.00113.33 促进金融支农支出765876920290.36300.53 目标价格补贴1280012800100.00其他农林水事务支出18773214204375.66357.33 十二、交通运输支出3097112279457490.23108.69 其中:公路水路运输58020157883299.76134.73 铁路运输19689319602499.5665.29 民用航空运输6475964759100.00274.03 石油价格改革对交通运输的补贴6562165621100.00115.54 邮政业支出416416100.0077.32 车辆购置税支出2037996183769690.17106.38 其他交通运输支出1512255122533.87155.57 十三、资源勘探电力信息等支出48031046556696.93107.28 其中:资源勘探开发和服务支出5084650846100.0077.25 制造业87298729100.0034.89 工业和信息产业监管支出897138596995.83112.46 安全生产监管355683456897.1991.25 国有资产监管57555755100.00116.33 支持中小企业发展和管理支出15755314755393.65139.93 其他资源勘探电力信息等事务支出132147132147100.00111.62 十四、商业服务业等支出30631629631696.74168.08 其中:商业流通事务128945128945100.00186.51 旅游业管理与服务支出14875713875793.28193.66 涉外发展服务支出2162121621100.0076.57 其他商业服务业等事务支出69936993100.0096.19
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
十五、金融支出2154621546100.00113.89 十六、国土海洋气象等支出37624435265893.7385.97 其中:国土资源事务33925031566493.0583.73 测绘事务1389313893100.00137.55 地震事务95699569100.00108.19 气象事务1342213422100.0094.29 其他国土海洋气象等支出3838100.00115.15 十七、住房保障支出1291077126019997.61110.88 其中:保障性安居工程支出1060949103007197.09110.81 住房改革支出217422217422100.00113.64 城乡社区住宅1270512705100.0080.95 十八、粮油物资储备支出13525113436999.35137.72 其中:粮油事务836168273498.9597.29 物资事务514514100.00117.89 粮油储备4079640796100.00408.86 重要商品储备1032510325100.00488.41 十九、其他支出67124758247986.7876.97 合计306111012964628196.85116.65
2015年全省一般公共预算支出执行情况说明
2015年,全省一般公共预算支出2964.6亿元,完成变动预算的96.9%,比上年增加423.1亿元,增长16.7%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出274.9亿元,比上年减少25.6亿元,下降8.5%,主要是各级政府严格控制了“三公”经费等一般性开支。
2.国防支出2.9亿元,比上年增加 604万元,增长2.1%。
3.公共安全支出123.3亿元,比上年增加15.9亿元,增长14.8%。
4.教育支出497.2亿元,比上年增加95.9亿元,增长23.9%。为58个集中连片特困地区贫困县乡村教师发放生活补贴共2.1亿元;投入12.9亿元支持58个集中连片特困地区贫困县2000人以上的行政村幼儿园建设;支持农村义务教育薄弱学校改造工程29.8亿元;安排兰州新区职教园区建设资金9.4亿元。
5.科学技术支出29.9亿元,比上年增加8.8亿元,增长41.4%。另外,省级财政从清理收回存量资金中安排兰白科技创新改革试验区技术创新驱动基金等支出9.6亿元。
6.文化体育与传媒支出62.6亿元,比上年增加13亿元,增长26.2%。
7.社会保障和就业支出421.4亿元,比上年增加45.2亿元,增长12%。全省60岁以上城乡居民,每月发放基本养老保险金85元,比上年提高20元;城市低保标准由月人均345元提高到380元;农村一、二类低保补助标准由月人均205元和160元提高到275元和234元;农村五保省级补助标准由年人均2510元提高到3514元。
8.医疗卫生支出249.3亿元,比上年增加45.1亿元,增长22.1%。基本公共卫生服务政府补助标准由每人每年35元提高到40元,新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险政府补助标准由每人每年320元提高到380元,启动实施 58个集中连片特困地区贫困县县级医院重点专科建设。
9.节能环保支出93.3亿元,比上年增加20.1亿元,增长27.5%。支持兰州节能减排综合示范城市建设,落实大气污染治理、水污染防治、天然林保护、退耕还林(还草)、重点生态功能区建设等政策。
10.城乡社区事务支出123.1亿元,比上年增加44.4亿元,增长56.4%。主要是市县用新增地方政府债券增加了城市基础设施建设投入。
11.农林水事务支出495.9亿元,增加129.7亿元,增长35.4%。加大了精准扶贫精准脱贫投入力度,支持解决140万农村人口安全饮水问题,实施3.15万户15.4万人易地扶贫搬迁工程。
12.交通运输支出279.5亿元,比上年增加22.3亿元,增长8.7%。重点支持了铁路、农村公路、机场等交通基础设施项目建设。
13.资源勘探电力信息等事务支出46.6亿元,比上年增加3.2亿元,增长7.3%。
14.商业服务业等事务支出29.6亿元,比上年增加12亿元,增长68.1%。
15.国土资源气象等事务支出35.3亿元,比上年减少5.8亿元,下降14%。主要是“两权”价款短收,相应减少支出安排。
16.住房保障支出126亿元,比上年增加12.4,增长10.9%。支持新建公共租赁住房4.08万套,实施棚户区改造9.81万户和农村危房改造14万户,支持新建公共租赁住房4.08万套。
17.粮油物资储备事务支出13.4亿元,比上年增加3.7亿元,增长37.7%。
18.其他支出58.2亿元,增长71.3%。主要是按照财政部要求,取消“国债还本付息支出”科目,相应支出反映在“其他支出”科目中。
2015年省级一般公共预算收入执行情况表单位:万元
项目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
税收收入1770740175693099.22114.89增值税25674025491699.29103.98营业税1014100100440899.04108.25企业所得税282350314726111.47127.96个人所得税8705094956109.08119.80资源税1240708405867.75338.75城市维护建设税6100354758.1560.95其他税收收入33031996.6794.10非税收入438260456324104.12104.54专项收入21050018068985.84122.95行政事业性收费收入13900012595290.6180.07罚没收入1500022178147.8598.25国有资源(资产)有偿使用收入72760123446169.66125.01其他收入10003340334.0030.59合计22090002213254100.19112.60
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
一、一般公共服务276879276879100.00100.06 其中:人大事务73267326100.0089.00 政协事务54105410100.0088.70 政府办公厅(室)及相关机构事务2523525235100.0096.31 发展与改革事务86548654100.00170.45 统计信息事务43684368100.00114.59 财政事务1068210682100.00105.48 税收事务6777067770100.00108.95 审计事务55155515100.00100.90 海关事务5050100.00100.00 人力资源事务4530745307100.00138.82 纪检监察事务50345034100.0047.97 商贸事务67486748100.00117.09 知识产权事务683683100.00138.82 工商行政管理事务62506250100.0080.78 质量技术监督与检验检疫事务1814418144100.0080.18 民族事务 31633163100.00103.40 宗教事务59415941100.00104.63 港澳台侨事务100100100.0064.52 档案事务23842384100.0098.76 民主党派及工商联事务29522952100.00114.82 群众团体事务67746774100.00113.30 党委办公厅(室)及相关机构事务1256312563100.0070.35 组织事务44634463100.0077.85 宣传事务30893089100.0095.66 统战事务31743174100.00115.50 对外联络事务339339100.00126.49
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的% 其他
共产党事务支出98329832100.0096.00 其他一般公共服务支出49294929100.0050.48 二、国防支出2021520215100.0093.22 三、公共安全支出27188025976095.5490.70 四、教育支出73623770938996.35125.49 其中:教育管理事务31153115100.00104.95 普通教育50071048000095.86109.51 职业教育21463321123398.42215.32 成人教育132132100.0030.28 广播电视教育26412641100.00120.26 特殊教育1010100.008.70 进修及培训1055910559100.0071.91 教育费附加安排的支出372398526.4652.06 其他教育支出714714100.0010.85 五、科学技术支出170516170516100.00204.14 其中:科学技术管理事务964964100.0089.18 基础研究49484948100.0097.59 应用研究1664216642100.0078.18 技术研究与开发111443111443100.00762.89 科技条件与服务55605560100.0043.03 社会科学21132113100.0089.95 科学技术普及2125421254100.00114.21 科技交流与合作3030100.001.96 其他科学技术支出75627562100.00124.54 六、文化体育与传媒支出22164221541697.19144.66 其中:文化222522196898.7266.25 文物3293532935100.00122.09
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
体育4192041920100.00128.99 广播影视784947799199.36236.52 新闻出版57505750100.00128.92 其他文化体育与传媒支出402913485286.50184.93 七、社会保障和就业支出74874869966893.45101.81 其中:人力资源和社会保障管理事务1369413694100.00141.47 民政管理事务63246324100.00101.61 财政对社会保险基金的补助395976395976100.00106.04 行政事业单位离退休231157231157100.00110.27 企业改革补助47044704100.0047.45 就业补助50635063100.0077.04 抚恤91509150100.00130.03 退役安置211931832386.46119.83 社会福利234234100.0092.13 残疾人事业154151066769.20155.56 自然灾害生活救助4240631417.418.72 红十字事业444444100.00108.03 最低生活保障243243100.00其他社会保障和就业支出274554519.859.51 八、医疗卫生与计划生育支出181534181534100.0099.04 其中:医疗卫生管理事务33383338100.0045.24 公立医院5678556785100.00126.31 公共卫生3245832458100.0090.84 医疗保障5844558445100.0093.42 中医药799799100.0097.68 人口与计划生育事务36853685100.00106.04 食品和药品监督管理事务1294712947100.0058.64
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的% 其他
医疗卫生支出1307713077100.00207.80 九、节能环保支出17794217516798.44172.42 其中:环境保护管理事务36623662100.00115.08 环境监测与监察195195100.00142.34 污染防治5584455681.5940.07 自然生态保护626626100.0071.38 天然林保护5856358563100.00102.40 退耕还林889889100.00101.14 退牧还草797797100.00498.13 能源节约利用4347260059.8137.86 污染减排80408040100.00176.39 可再生能源9068190681100.001391.24 循环经济7777100.00其他节能环保支出44814481100.00111.36 十、城乡社区支出5950529388.9697.87 其中:城乡社区管理事务25232523100.00125.40 城乡社区公共设施560560100.0053.33 建设市场管理与监督303303100.00其他城乡社区事务支出2564190774.3888.16 十一、农林水支出1358975118037686.86182.04 其中:农业35971634824296.81114.88 林业857348321297.06160.53 水利26779923127086.3682.23 扶贫59077949077983.07农业综合开发1038910389100.00197.66 农村综合改革3030100.0018.18 促进金融支农支出4235185043.68
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
目标价格补贴1280012800100.00其他农林水事务支出2749318046.5662.86 十二、交通运输支出2456522225504691.80113.25 其中:公路水路运输33500933464099.89151.82 铁路运输19606719520099.5665.02 民用航空运输5108351083100.00377.14 邮政业支出346346100.0076.55 车辆购置税支出1773443167314394.34114.95 其他交通运输支出1005745740.5756.78 十三、资源勘探信息等支出25263423789094.16124.66 其中:资源勘探开发5012750127100.0085.15 制造业16461646100.0081.40 工业和信息产业监管302422649887.6296.07 安全生产监管9228822889.16131.63 国有资产监管25892589100.00108.60 支持中小企业发展和管理支出552424524281.90540.85 其他资源勘探信息等支出103560103560100.00121.31十四、商业服务业等支出1092789564387.52164.88 其中:商业流通事务799777989399.89205.16 旅游业管理与服务支出17451745142.7095.06 涉外发展服务支出8650509958.9547.31 其他商业服务业等支出32003200100.00711.11 十五、金融支出1607016070100.00266.85其中:金融发展支出1600016000100.00273.64其他金融支出7070100.0040.00 十六、国土海洋气象等支出1080089442287.42100.77 其中:国土资源事务896627607684.85100.48
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
测绘事务1227012270100.00129.10 地震事务10141014100.0046.66 气象事务50625062100.0080.20 十七、住房保障支出643265344883.0970.15 其中:保障性安居工程支出232711239353.2630.61 住房改革支出4105541055100.00114.99 十八、粮油物资储备支出748887453699.53108.73 其中:粮油事务583135796199.4087.77 物资事务363363100.00268.89 粮油储备1137011370100.002174.00 重要商品储备48424842100.00261.17 十九、其他支出25152123273492.5356.99 合计7503765695400292.67117.84
2015年全省及省级一般公共预算
收支平衡情况说明
2015年,中央补助我省1953亿元,比上年增加145亿元,剔除岷漳地震灾后重建补助不可比因素后,同比增长10.8%。其中:返还性补助96.3亿元,一般性转移支付补助1043.6亿元,专项转移支付补助813.2亿元。一般性转移支付补助中,均衡性、生态功能区、产粮油大县转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金573.3亿元,老少边穷转移支付补助54.3亿元,资源枯竭型城市转移支付补助6.9亿元,成品油价格和税费改革转移支付补助12.9亿元,结算和固定数额补助170.2亿元,基层公检法司、义务教育、基本养老保险和低保、城乡居民医疗保险、农林水转移支付补助225.9亿元。
2015年,省对市县补助1704.2亿元,比上年增加197亿元,增长13.1%。其中:返还性补助44.9亿元,一般性转移支付补助976.2亿元,专项转移支付补助683.1亿元。一般性转移支付增长21.2%,占比达到57.3%,比上年提高3个百分点以上。一般性转移支付补助中,均衡性、生态功能区、产粮油大县转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金395.3亿元,老少边穷转移支付补助56.2亿元,企事业单位划转补助19.9亿元,资源枯竭型城市转移支付补助7.3亿元,成品油价格和税费改革转移支付补助4691万元,结算和固定数额补助178.4亿元,基层公检法司、义务教育、基本养老保险和低保、城乡居民医疗保险、农林水转移支付补助318.7亿元。
中央与省、省与市县财政决算编审后,以上数据可能会有一些变化,届时按程序向省人大常委会报告。
2015年全省政府性基金收入预算执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
散装水泥专项资金收入491207 42.16 44.14 新型墙体材料专项基金收入52788289 157.05 155.87 新菜地开发建设基金收入27568 24.63 16.60 新增建设用地土地有偿使用费收入9700091660 94.49 135.27 政府住房基金收入72759140235 192.74 167.20 城市公用事业附加收入26452700 102.08 104.53 国有土地收益基金收入1936320962 108.26 73.08 农业土地开发资金收入1432717088 119.27 61.08 国有土地使用权出让收入18885802073032 109.77 同比101.49大中型水库库区基金收入1073029144 271.61 101.27 彩票公益金收入9000095552 106.17 92.19 城市基础设施配套费收入69181143676 207.68 127.41 小型水库移民扶助基金收入13001166 89.69 87.41 国家重大水利工程建设基金收入2500023741 94.96 95.36 车辆通行费818137757165 92.55 107.01 水土保持补偿费210010553 502.53 645.45 无线电频率占用费170187 110.00 93.03 污水处理费收入18154 其他政府性基金4659446594 100.00 97.97 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用39413 合计3163930 3519586 111.24 同比107.04
2015年全省政府性基金收入预算执行情况说明
2015年,全省政府性基金收入352亿元,完成汇总预算的111.2%,剔除按政策规定纳入一般公共预算的政府性基金因素,同比增长7%。具体情况说明如下:
1.新增建设用地土地有偿使用费收入9.2亿元,完成预算的94.5%,比上年增长35.3%,主要是公路、铁路等重大项目建设用地面积较大,且缴费相对及时。
2.政府住房基金收入14亿元,完成预算的192.7%, 比上年增长67.2%,主要是住房公积金个贷率提高,增加了住房公积金增值收益。
3.农业土地开发资金收入1.7亿元,完成预算的119.3%, 比上年下降38.9%,主要是土地交易量下降所致。
4.国有土地使用权收入207.3亿元,完成预算的109.8%,剔除该项目下调入公共预算的教育资金收入、农田水利建设资金收入,同比增长1.5%。
5.大中型水库库区基金收入2.9亿元,完成预算的271.6%,比上年增长1.3%。
6.彩票公益金收入9.6亿元,完成预算的106.2%,比上年下降7.8%,主要是2015年暂停互联网销售彩票,影响到整体彩票销量。
7.城市基础设施配套费收入14.4亿元,完成预算的207.7%,比上年增长27.4%。
8.国家重大水利工程建设基金收入2.4亿元,完成预算的95%,比上年下降4.7%,主要是受宏观经济形势影响,工业用电量下滑,导致计提基金减少。
9.车辆通行费75.7亿元,完成预算的92.6%,比上年增长7%。
10.其他政府性基金收入4.7亿元,完成预算的100%,比上年下降2%。
2015年全省政府性基金支出预算执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
一、文化体育与传媒42134213100.00400.09 其中: 国家电影事业发展专项资金支出42134213100.00400.09
二、社会保障和就业596435086885.29226.75 其中:大中型水库移民后期扶持基金支出585854988585.15237.15 小型水库移民扶助基金支出105898392.9170.26
三、节能环保支出57195719100.00其中:可再生能源电价附加收入安排的支出57195719100.00
四、城乡社区事务3183223237184174.5196.31 其中:政府住房基金支出16297010297063.18161.70 国有土地使用权出让收入安排的支出2550061193206175.7793.69 城市公用事业附加安排的支出7175417558.19113.91 国有土地收益基金支出512553260363.61141.71 农业土地开发资金支出16675967558.0276.96 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出27876917403962.4393.26 城市基础设施配套费安排的支出16985910985964.6899.10 污水处理费安排的支出64596459100.00
五、农林水事务4542645426100.00147.21 其中:新菜地开发建设基金支出275275100.0049.73 大中型水库库区基金支出303951839560.52461.37 国家重大水利工程建设基金支出2240422404100.0085.12 水土保持补偿费安排的支出43524352100.00
六、交通运输770485770485100.00116.93 其中:车辆通行费安排的支出76474474383697.27110.23 民航发展基金支出2664926649100.00160.43
七、资源勘探电力信息等事务96849684100.0087.25
2015年全省政府性基金支出预算执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
其中:工业和信息产业监管支出8832683277.36102.75 散装水泥专项资金支出40434284.6547.70 新型墙体材料专项基金支出2727251092.0467.24 八、商业服务业等事务49394939100.00248.19 其中:旅游发展基金支出49394939100.00314.59 九、其他支出34064327564380.92234.88 其中:其他政府性基金支出559674096773.20116.53 彩票发行销售机构业务费安排的支出30343034100.00彩票公益金安排的支出28164123164182.25103.49合计4423975353881879.99同比107.03
2015年全省政府性基金支出预算执行情况说明
2015年,全省政府性基金支出353.9亿元,剔除部分政府性基金调出因素,同比增长7%。具体情况说明如下:
1.文化体育与传媒支出4213万元,比上年增长300.1%,主要是中央电影事业发展专项补助比上年增加3160万元。
2.社会保障和就业支出5.1亿元,比上年增长126.8%,主要是2014年结转的大中型水库移民后期扶持基金和小型水库移民扶助基金3.8亿元,2015年实现支出。
3.城乡社区事务支出237.2亿元,比上年下降3.7%,主要是国有土地出让收入减少,相应减少支出。
4.农林水事务支出4.5亿元,比上年增长47.2%,主要是上年大中型水库库区基金3.7亿元,结转至2015年实现支出。
5.交通运输支出77亿元,比上年增长16.9%,主要是车辆通行费增加后,相应增加了安排支出。
6.资源勘探电力信息等事务支出9684万元,比上年下降12.8%,主要是散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金上年结转超过收入30%部分调入公共预算。
7.商业服务业等事务支出4939万元,比上年增长148.2%。
8.其他支出27.6亿元,比上年增长134.9%。
2015年省级政府性基金收入预算执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
散装水泥专项资金收入35120758.97 41.15 新型墙体材料专项基金收入400723180.75 154.16 新增建设用地土地有偿使用费收入970009160294.44 135.18 政府住房基金收入1140237029324.76 1883.47 农业土地开发资金收入5000466093.20 81.18 国有土地使用权出让收入100000139206139.21 79.53 大中型水库库区基金收入1073029144271.61 101.27 彩票公益金收入9000095552106.17 92.19 小型水库移民扶助基金收入1300116689.69 87.41 国家重大水利工程建设基金收入250002374194.96 95.36 车辆通行费80995074880892.45 107.02 水土保持补偿费9702296236.70 574.00 无线电频率占用费170187110.00 93.03 其他政府性基金70007575108.21 100.69 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用37191合计1159273 1219087105.16 同比109.05
2015年省级政府性基金支出预算执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
一、文化体育与传媒1032 1032 100.00 98.01 其中:国家电影事业发展专项资金支出1032 1032 100.00 98.01
二、社会保障和就业8943 168 1.88 其中:大中型水库移民后期扶持基金支出8868 168 1.89 小型水库移民后期扶持基金支出75
三、节能环保支出5719 5719 100.00 其中:可再生能源电价附加收入安排的支出5719 5719 100.00
四、城乡社区事务112208 39125 34.87 205.48 其中:政府住房基金支出14639 14639 100.00 1447.97 国有土地使用权出让收入安排的支出49599 8599 17.34 50.20 国有土地收益基金支出27697 15087 54.47 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出20273 800 3.95 88.89
五、农林水事务12000 13251 110.43 160.13 其中: 大中型水库库区基金支出4020 4020 100.00 国家重大水利工程建设基金支出7824 9075 115.99 109.67 水土保持补偿费安排的支出156 156 100.00
六、交通运输776681 755773 97.31 111.19 其中:车辆通行费安排的支出755373 734465 97.23 109.79 民航发展基金支出21308 21308 100.00 198.73
七、资源勘探电力信息等事务7111 6832 96.08 98.64
2015年省级政府性基金支出预算执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
其中:工业和信息产业监管支出6577 6577 100.00 98.92 散装水泥专项资金支出103 41 39.81 23.16 新型墙体材料专项基金支出431 214 49.65 214.00 八、其他支出108951 66199 60.76 199.99 其中:其他政府性基金支出5360 4509 84.12 138.14 彩票发行销售机构业务费安排的支出1767 1767 100.00彩票公益金安排的支出101824 59923 58.85 200.83 合计1032645 888099 86.00 同比118.68
第二部分2016年全省及省级财政预算草案
2016年全省一般公共预算收入预算表单位:万元
项目2015年执行数 2016年预算数预算数为上年执行数的%
一、税收收入5297258 5697901107.6 增值税897493 943688105.1 营业税2071524 2228903107.6 企业所得税591799 653816110.5 个人所得税189367 207649109.7 资源税168137 174057103.5 城市维护建设税441659 476234107.8 房产税177059 193430109.2 印花税84250 90350107.2 城镇土地使用税188422 205705109.2 土地增值税169713 182724107.7 车船税92185 99147107.6 耕地占用税54638 58050106.2 契税168464 181422107.7 其他税收2548 2600102.0
二、非税收入21417572352099109.8 专项收入651189723467111.1 行政事业性收费收入538153580633107.9 罚没收入177041221007124.8 国有资本经营收入1691625000147.8 国有资源(资产)有偿使用收入514601550000106.9 其他收入243857251992103.3 合计74390158050000108.2备注:全省一般公共预算收入数据为初步汇总。
2016年省本级一般公共预算收入预算表单位:万元
项目2015年执行数 2016年预算数预算数为上年执行数的%
一、税收收入1756930 1865261 106.2 增值税254916 269763 105.8 营业税1004408 1049646 104.5 企业所得税314726 347780 110.5 企业所得税退税-6 个人所得税94956 104472 110.0 资源税84058 89098 106.0 城市维护建设税3547 4246 119.7 房产税14 6 42.9 印花税118 城镇土地使用税12 土地增值税1 车船税180 其他税收收入250
二、非税收入456324 527161 115.5 专项收入180689 100406 55.6 行政事业性收费收入125952 119779 95.1 罚没收入22178 56413 254.4 国有资源(资产)有偿使用收入123446 237363 192.3 捐赠收入2003 530 26.5 政府住房基金收入12671 其他收入1337 合计2213254 2392422 108.0
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 一、一般公共服务支出369432 338381 30936 115 人大事务7622 7622 行政运行3676 3676 一般行政管理事务1099 1099 机关服务20 20 人大会议1062 1062 人大立法450 450 人大代表履职能力提升600 600 代表工作680 680 事业运行35 35 政协事务5209 5209 行政运行2064 2064 一般行政管理事务710 710 机关服务430 430 政协会议732 732 参政议政600 600 事业运行354 354 其他政协事务支出319 319 政府办公厅(室)及相关机构事务27464 27464 行政运行6214 6214 一般行政管理事务520 520 机关服务1363 1363 专项服务200 200 专项业务活动4745 4745 法制建设560 560 信访事务2085 2085 参事事务497 497 事业运行2511 2511
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出8769 8769 发展与改革事务5844 5844 行政运行3016 3016 机关服务159 159 事业运行798 798 其他发展与改革事务支出1871 1871 统计信息事务8697 8697 行政运行1985 1985 专项统计业务1310 1310 专项普查活动4260 4260 事业运行491 491 其他统计信息事务支出651 651 财政事务15662 15662 行政运行2189 2189 一般行政管理事务5675 5675 信息化建设1300 1300 事业运行1397 1397 其他财政事务支出5102 5102 税收事务81989 81699 290 行政运行52767 52767 一般行政管理事务491 491 税务登记证及发票管理1000 1000 代扣代收代征税款手续费8210 8210 协税护税540 540 信息化建设4500 4500 事业运行2735 2735 其他税收事务支出11746 11456 290 审计事务5443 5306 137
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 行政运行1978 1978 机关服务169 169 审计业务2580 2580 信息化建设250 250 事业运行329 329 其他审计事务支出137 137 海关事务80 80 缉私办案80 80 人力资源事务38084 8075 30009 行政运行769 769 一般行政管理事务670 670 机关服务300 300 军队转业干部安置30009 30009 公务员综合管理2850 2850 事业运行830 830 其他人力资源事务支出2656 2656 纪检监察事务6968 6868 100 行政运行2577 2577 一般行政管理事务380 380 机关服务2 2 大案要案查处2200 2200 事业运行54 54 其他纪检监察事务支出1755 1655 100 商贸事务7284 7284 行政运行1856 1856 机关服务559 559 招商引资3401 3401 事业运行762 762
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 其他商贸事务支出706 706 知识产权事务623 508 115 行政运行232 232 国家知识产权战略225 110 115 其他知识产权事务支出166 166 工商行政管理事务8674 8674 行政运行4494 4494 一般行政管理事务3400 3400 机关服务138 138 事业运行641 641 质量技术监督与检验检疫事务18195 18195 行政运行1050 1050 机关服务73 73 质量技术监督行政执法及业务管理16682 16682 认证认可监督管理71 71 事业运行19 19 其他质量技术监督与检验检疫事务支出300 300 民族事务3958 3958 行政运行697 697 民族工作专项2517 2517 事业运行743 743 宗教事务3634 3634 行政运行656 656 宗教工作专项2615 2615 事业运行293 293 其他宗教事务支出70 70 港澳台侨事务270 270 台湾事务270 270
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 档案事务2752 2752 行政运行1096 1096 档案馆1656 1656 民主党派及工商联事务3265 3265 行政运行2045 2045 参政议政1133 1133 事业运行86 86 群众团体事务5322 5322 行政运行2042 2042 一般行政管理事务2361 2361 机关服务105 105 事业运行166 166 其他群众团体事务支出649 649 党委办公厅(室)及相关机构事务12207 12207 行政运行4078 4078 专项业务6829 6829 事业运行1299 1299 组织事务8262 8262 行政运行1588 1588 事业运行44 44 其他组织事务支出6630 6630 宣传事务3428 3428 行政运行1056 1056 一般行政管理事务813 813 其他宣传事务支出1560 1560 统战事务3350 3350 行政运行1185 1185 一般行政管理事务2007 2007
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 机关服务85 85 其他统战事务支出73 73 对外联络事务853 853 行政运行279 279 一般行政管理事务390 390 其他对外联络事务支出185 185 其他共产党事务支出8203 8203 行政运行3951 3951 一般行政管理事务843 843 机关服务103 103 事业运行1174 1174 其他共产党事务支出2132 2132 其他一般公共服务支出76091 75691 400 其他一般公共服务支出76091 75691 400 二、国防支出13167 9491 3676 三、公共安全支出257038 235649 9320 12069 四、教育支出560684 437197 120087 3400 教育管理事务3857 3857 行政运行1199 1199 机关服务89 89 其他教育管理事务支出2570 2570 普通教育353362 268828 84534 学前教育1154 1154 小学教育616 616 高中教育3396 3178 219 高等教育329325 249910 79415 其他普通教育支出18870 13970 4900 职业教育151813 112860 35553 3400
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 中专教育19597 19597 技校教育5189 5189 职业高中教育359 359 高等职业教育45040 33030 8610 3400 其他职业教育支出81628 54685 26943 成人教育58 58 成人高等教育58 58 广播电视教育2637 2637 广播电视学校2637 2637 进修及培训7893 7893 干部教育7893 7893 教育费附加安排的支出3000 3000 其他教育费附加安排的支出3000 3000 其他教育支出38064 38064 其他教育支出38064 38064 五、科学技术支出130091 130091 科学技术管理事务1006 1006 行政运行875 875 一般行政管理事务9 9 机关服务95 95 其他科学技术管理事务支出27 27 基础研究3000 3000 重点基础研究规划3000 3000 应用研究14350 14350 机构运行14350 14350 技术研究与开发52358 52358 机构运行1558 1558 应用技术研究与开发5900 5900
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 产业技术研究与开发26000 26000 科技成果转化与扩散18900 18900 科技条件与服务15437 15437 科技条件专项15277 15277 其他科技条件与服务支出160 160 社会科学2436 2436 社会科学研究机构1072 1072 社会科学研究864 864 其他社会科学支出500 500 科学技术普及33909 33909 科普活动50 50 科技馆站32309 32309 其他科学技术普及支出1550 1550 其他科学技术支出7595 7595 科技奖励666 666 转制科研机构3929 3929 其他科学技术支出3000 3000 六、文化体育与传媒支出150425 136998 9107 4321 文化21890 21606 284 行政运行1925 1925 一般行政管理事务210 210 机关服务40 40 图书馆3424 3424 文化展示及纪念机构210 210 艺术表演场所1000 1000 艺术表演团体1124 1124 群众文化722 722 文化交流与合作800 800
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 文化创作与保护660 660 文化市场管理401 401 其他文化支出11374 11090 284 文物28631 26531 2100 行政运行739 739 机关服务34 34 文物保护720 720 博物馆4009 1909 2100 历史名城与古迹500 500 其他文物支出22628 22628 体育33152 33152 行政运行483 483 机关服务40 40 运动项目管理4920 4920 体育竞赛150 150 体育训练3320 3320 体育场馆21279 21279 群众体育170 170 其他体育支出2791 2791 新闻出版广播影视35529 28020 7007 503 行政运行1420 1420 一般行政管理事务3 3 机关服务93 93 广播5724 5724 电影3331 309 3022 出版发行3646 2446 1200 其他新闻出版广播影视支出21314 18026 2785 503 其他文化体育与传媒支出31224 27690 3534
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 宣传文化发展专项支出2427 2427 文化产业发展专项支出16100 16100 其他文化体育与传媒支出12697 9163 3534 七、社会保障和就业支出751465 349871 363948 37645 人力资源和社会保障管理事务13973 13973 行政运行4312 4312 综合业务管理2554 2554 劳动保障监察140 140 就业管理事务435 435 信息化建设2000 2000 社会保险经办机构3016 3016 公共就业服务和职业技能鉴定机构1157 1157 其他人力资源和社会保障管理事务支出359 359 民政管理事务6530 6530 行政运行1720 1720 机关服务283 283 拥军优属1130 1130 老龄事务672 672 其他民政管理事务支出2725 2725 财政对社会保险基金的补助357583 5031 352552 财政对基本养老保险基金的补助357583 5031 352552 行政事业单位离退休292286 292286 归口管理的行政单位离退休56295 56295 事业单位离退休233750 233750 离退休人员管理机构1692 1692 其他行政事业单位离退休支出548 548 就业补助6700 6700 其他就业补助支出6700 6700
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 抚恤8690 8575 115 死亡抚恤8100 8100 伤残抚恤22 22 优抚事业单位支出336 336 其他优抚支出232 117 115 退役安置14653 650 11133 2870 军队移交政府的离退休人员安置13648 10778 2870 军队移交政府离退休干部管理机构855 500 355 退役士兵管理教育150 150 社会福利274 274 假肢矫形193 193 社会福利事业单位71 71 其他社会福利支出10 10 残疾人事业7475 6890 585 行政运行1008 1008 机关服务67 67 残疾人康复2410 2410 残疾人就业和扶贫1897 1312 585 残疾人体育356 356 其他残疾人事业支出1736 1736 自然灾害生活救助31990 31990 中央自然灾害生活补助31990 31990 红十字事业530 530 行政运行200 200 一般行政管理事务330 330 最低生活保障196 49 147 城市最低生活保障金支出196 49 147 临时救助1 1
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 临时救助支出1 1 其他社会保障和就业支出10585 8385 2200 其他社会保障和就业支出10585 8385 2200 八、医疗卫生与计划生育支出152592 133068 19524 医疗卫生与计划生育管理事务6911 6911 行政运行2048 2048 一般行政管理事务692 692 机关服务4 4 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出4166 4166 公立医院29630 29630 综合医院6032 6032 中医(民族)医院124 124 妇产医院40 40 其他专科医院33 33 其他公立医院支出23401 23401 公共卫生27568 16558 11010 疾病预防控制机构4630 4630 卫生监督机构1315 1315 应急救治机构994 994 采供血机构4772 4772 重大公共卫生专项11580 570 11010 其他公共卫生支出4278 4278 医疗保障61282 60050 1232 行政单位医疗10703 10703 事业单位医疗28284 28284 公务员医疗补助7512 7512 优抚对象医疗补助30 20 10 城乡医疗救助4482 4467 15
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 疾病应急救助1507 300 1207 其他医疗保障支出8765 8765 中医药3294 1134 2160 中医(民族医)药专项3294 1134 2160 计划生育事务1382 595 787 计划生育服务4 4 其他计划生育事务支出1378 591 787 食品和药品监督管理事务11396 11396 行政运行2660 2660 机关服务65 65 药品事务704 704 化妆品事务174 174 医疗器械事务350 350 食品安全事务1550 1550 事业运行1193 1193 其他食品和药品监督管理事务支出4700 4700 其他医疗卫生与计划生育支出11129 6794 4335 其他医疗卫生与计划生育支出11129 6794 4335 九、节能环保支出58612 39250 19362 环境保护管理事务3072 3072 行政运行1180 1180 机关服务81 81 环境保护宣传153 153 其他环境保护管理事务支出1659 1659 环境监测与监察173 173 核与辐射安全监督81 81 其他环境监测与监察支出92 92 污染防治2871 2871
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 水体30 30 固体废弃物与化学品271 271 放射源和放射性废物监管54 54 辐射500 500 排污费安排的支出2016 2016 自然生态保护970 970 自然保护区970 970 天然林保护26651 7618 19033 森林管护7618 7618 其他天然林保护支出19033 19033 退耕还林329 329 其他退耕还林支出329 329 污染减排16697 16697 环境监测与信息2285 2285 环境执法监察412 412 减排专项支出14000 14000 循环经济7050 7050 循环经济7050 7050 其他节能环保支出800 800 其他节能环保支出800 800 十、城乡社区支出14655 14655 城乡社区管理事务3736 3736 行政运行1880 1880 机关服务121 121 工程建设标准规范编制与监管101 101 工程建设管理936 936 其他城乡社区管理事务支出699 699 城乡社区公共设施10060 10060
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 其他城乡社区公共设施支出10060 10060 建设市场管理与监督312 312 建设市场管理与监督312 312 其他城乡社区支出547 547 其他城乡社区支出547 547 十一、农林水支出277754 202883 70138 4733 农业55004 49018 5986 行政运行5305 5305 机关服务197 197 事业运行6530 6530 农垦运行2316 2316 科技转化与推广服务1110 1000 110 病虫害控制1096 1036 60 农产品质量安全773 773 执法监管425 425 统计监测与信息服务375 375 农业行业业务管理250 250 农业生产支持补贴5486 270 5216 农村公益事业105 105 农业资源保护修复与利用770 170 600 其他农业支出30266 30266 林业86394 22274 62533 1587 行政运行1321 1321 林业事业机构15710 15710 森林培育1402 1164 238 森林资源管理1284 1284 林业执法与监督1363 560 803 其他林业支出65314 2235 61730 1349
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 水利86895 83709 40 3146 行政运行1356 1356 机关服务223 223 水利行业业务管理1313 1313 水利工程建设21001 20750 251 水利工程运行与维护19164 19164 水利前期工作5000 5000 水利执法监督97 97 水土保持1886 1886 水资源节约管理与保护23767 23667 100 水质监测560 560 水文测报5025 5025 防汛1048 1008 40 水利技术推广100 100 水资源费安排的支出4715 1920 2795 信息管理150 150 其他水利支出1491 1491 扶贫7992 7613 379 行政运行891 891 农村基础设施建设379 379 扶贫事业机构256 256 其他扶贫支出6465 6465 农业综合开发1503 303 1200 机构运行243 243 土地治理1200 1200 其他农业综合开发支出60 60 普惠金融发展支出2700 2700 农业保险保费补贴1700 1700
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 小额担保贷款贴息1000 1000 其他农林水支出37266 37266 其他农林水支出37266 37266 十二、交通运输支出1305310 242675 962000 100635 公路水路运输209765 209430 335 行政运行971 971 一般行政管理事务43058 43058 机关服务212 212 公路新建30000 30000 公路养护110178 109917 261 公路路政管理17648 17574 74 公路运输管理2203 2203 水路运输管理支出483 483 其他公路水路运输支出5014 5014 铁路运输200 200 其他铁路运输支出200 200 民用航空运输24014 24014 一般行政管理事务14 14 其他民用航空运输支出24000 24000 车辆购置税支出962300 962000 300 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出640000 640000 车辆购置税用于农村公路建设支出322000 322000 车辆购置税其他支出300 300 其他交通运输支出109031 9031 100000 其他交通运输支出109031 9031 100000 十三、资源勘探信息等支出381265 245664 1758 133843 资源勘探开发25887 25887 煤炭勘探开采和洗选8046 8046
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 有色金属矿勘探和采选17362 17362 其他资源勘探业支出480 480 制造业1868 1868 行政运行1092 1092 一般行政管理事务102 102 工艺品及其他制造业622 622 其他制造业支出52 52 工业和信息产业监管74503 71660 2843 行政运行2058 2058 一般行政管理事务293 293 机关服务195 195 无线电监管961 938 23 工业和信息产业战略研究与标准制定100 100 其他工业和信息产业监管支出70896 68076 2820 安全生产监管11116 10116 1000 行政运行1197 1197 一般行政管理事务0 0 安全监管监察专项26 26 其他安全生产监管支出9894 8894 1000 国有资产监管2783 2783 行政运行1339 1339 机关服务114 114 其他国有资产监管支出1330 1330 支持中小企业发展和管理支出77200 47200 30000 中小企业发展专项30000 30000 其他支持中小企业发展和管理支出48350 1835030000 其他资源勘探信息等支出187908 86150 1758 100000 其他资源勘探信息等支出187908 86150 1758 100000
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余十四、商业服务业等支出46290 36206 10084 商业流通事务17619 17535 84 机关服务115 115 事业运行708 708 其他商业流通事务支出16796 16712 84 旅游业管理与服务支出27671 17671 10000 行政运行707 707 一般行政管理事务800 800 机关服务64 64 旅游行业业务管理26053 16053 10000 其他旅游业管理与服务支出46 46 涉外发展服务支出1000 1000 其他涉外发展服务支出1000 1000 十五、金融支出13500 3500 10000 其他金融支出13500 3500 10000 其他金融支出13500 3500 10000 十六、国土海洋气象等支出96541 95207 400 934 国土资源事务86493 85559 934 行政运行2111 2111 国土资源规划及管理300 300 土地资源利用与保护2300 2300 国土资源社会公益服务1508 1508 国土资源行业业务管理2650 2650 地质灾害防治2434 1500 934 地质及矿产资源调查74142 74142 事业运行598 598 其他国土资源事务支出450 450 测绘事务6121 5721 400
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 基础测绘2400 2000 400 事业运行3118 3118 其他测绘事务支出603 603 地震事务1130 1130 地震应急救援80 80 地震事业机构1050 1050 气象事务2796 2796 气象预报预测10 10 气象服务2786 2786 十七、住房保障支出65604 63116 1831 657 保障性安居工程支出4853 3022 1831 棚户区改造590 590 公共租赁住房4263 2432 1831 住房改革支出57607
项目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
税收收入5449560529725897.21108.05增值税96637789749392.87101.52营业税2198009207152494.25106.24企业所得税518206591810114.20128.66企业所得税退税-11个人所得税176341189367 107.39119.78资源税247093.516813768.0573.17城市维护建设税413262441659106.87117.17房产税159311177059111.14124.03印花税8342084250 101.00107.22城镇土地使用税179700188422104.85117.31土地增值税150335169713112.89118.27车船税8646792185 106.61119.38耕地占用税69068.55463879.11112.03契税19479716846486.4888.39烟叶税16852548151.22134.67其他税收收入5488 非税收入1989416 2141757 107.66117.41专项收入74991265118986.84152.70行政事业性收费收入535830538153100.4399.04罚没收入154909177041114.29104.59国有资本经营收入195651691686.4653.67国有资源(资产)有偿使用收入375566514601137.02118.88其他收入153634243857158.73110.52合计74389767439015100.00110.59
2015年全省一般公共预算收入执行情况说明
2015年,全省一般公共预算收入实现743.9亿元,完成汇总预算的100%,比上年增收71.2亿元,增长10.6%。其中:税收收入529.7亿元,完成汇总预算的97.2%,增长8.1%,占一般公共预算收入的71.2%;非税收入214.2亿元,完成汇总预算的107.7%,增长17.4%,占一般公共预算收入的28.8%。具体情况如下:
1.税收收入
(1)增值税89.7亿元,完成预算的92.9%,比上年增长1.5%,主要是恢复开征化肥增值税和卷烟、成品油价格的提升带动增值税小幅增长。
(2)营业税207.2亿元,完成预算的94.3%,比上年增长6.2%,主要是全省固定资产和房地产开发投资以及金融机构存贷款余额增长,带动了房地产业、金融业营业税增长。
(3)企业所得税59.2亿元,完成预算的114.2%,比上年增长28.7% ,主要是卷烟、有色金属冶炼及延压加工等制造业企业增收较快,以及汶川地震灾区农村信用社免征企业所得税政策到期,全省40个受灾县的农村信用社所得税增收。
(4)个人所得税18.9亿元,完成预算的107.4%,比上年增长19.8%,主要是城镇新增就业人员增加以及机关事业单位政策性调资等因素带动工资薪金所得增加,以及财产转让所得、劳务报酬所得和利息股息红利所得增长等因素影响。
(5)资源税16.8亿元,完成预算的68.1%,比上年下降26.8%,主要是受原油、煤炭等资源量价齐跌影响。
(6)城市维护建设税44.2亿元,完成预算的106.9%,比上年增长17.2%,主要是增值税、营业税、消费税三项主税持续较快增长,拉动该项附税增加。
(7)房产税17.7亿元,完成预算的111.1%,比上年增长24%,主要是全省新建房屋和二手房销量均比上年增长,以及城市房屋租赁交易增加并且价格上升所致。
(8)印花税8.4亿元,完成预算的101%,比上年增长7.2%,主要是二手房交易量增加带动印花税应税凭证增加。
(9)城镇土地使用税18.8亿元,完成预算的104.9%,比上年增长17.3%,主要是地税部门通过“以地控税”等方式,有效加强了税源管理。
(10)土地增值税17亿元,完成预算的112.9%,比上年增长18.3%,主要是商品房施工面积和销售面积双增长拉动作用明显。
(11)车船税9.2亿元,完成预算的106.6%,比上年增长19.4%,主要是车辆保有量持续增加拉动增长。
(12)契税16.8亿元,完成预算的86.5%,比上年下降11.6%,主要是新增土地供应量减少。
2.非税收入
(1)专项收入65.1亿元,完成预算的86.8%,比上年增长56.7%,主要是地方教育费附加等八项政府性基金收入转列非税收入。
(2)行政事业性收入53.8亿元,完成预算的100.4%,比上年下降1%,主要是国家实施一系列普遍性降费政策措施所致。
(3)罚没收入17.7亿元,完成预算的114.3%,比上年增长4.6%。
(4)国有资本经营收入1.7亿元,完成预算的86.5%,比上年下降46.3%。
(5)国有资源有偿使用收入51.5亿元,完成预算的137%,比上年增长18.9%,主要是省财政积极稳妥开展国库现金管理,利息收入有所增加,以及部分市县处置非经营性国有资产收入增加。
(6)其他收入22.4亿元,完成预算的158.7%,比上年增长10.5%。
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
一、一般公共服务2783905 2748550 98.73 91.47 其中:人大事务60433 60433 100.00 104.39 政协事务49598 49598 100.00 110.36 政府办公厅(室)及相关机构事务990860 985860 99.50 118.62 发展与改革事务74892 74892 100.00 108.89 统计信息事务28119 28119 100.00 114.39 财政事务138024 138024 100.00 102.01 税收事务179248 171248 95.54 100.09 审计事务38174 38174 100.00 115.91 海关事务340 340 100.00 13.13 人力资源事务104057 101057 97.12 133.82 纪检监察事务44704 44704 100.00 96.65 商贸事务63594 61594 96.86 118.61 知识产权事务1626 1606 98.77 133.20 工商行政管理事务104114 104114 100.00 125.46 质量技术监督与检验检疫事务57616 57616 100.00 95.68 民族事务14873 13973 93.95 76.11 宗教事务19131 19131 100.00 82.83 港澳台侨事务837 807 96.42 101.01 档案事务22040 21440 97.28 105.76 民主党派及工商联事务10677 10677 100.00 123.98 群众团体事务46670 46670 100.00 120.77 党委办公厅(室)及相关机构事务129074 124074 96.13 100.87 组织事务65304 65304 100.00 122.10 宣传事务48475 48475 100.00 107.82 统战事务30936 30136 97.41 122.60 对外联络事务584 579 99.14 95.86 其他共产党事务支出43761 43761 100.00 119.83
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的% 其他
一般公共服务支出41614340614397.6043.93 二、国防支出2953029530100.00102.09 三、公共安全支出1245314123319499.03114.80 四、教育支出5055181497187198.35123.91 其中:教育管理事务890968709697.76119.05 普通教育4144981408427198.54122.46 职业教育48925747578597.25156.76 成人教育13661366100.00141.12 广播电视教育71497149100.00116.02 特殊教育9479897994.73118.21 教师进修及干部继续教育4601746017100.00103.56 教育费附加安排的支出20382419818697.23119.10 其他教育支出640116301198.4483.99 五、科学技术支出31288629918695.62141.40 其中:科学技术管理事务1812718127100.00120.05 基础研究9714921494.8595.77 应用研究2682326823100.0087.96 技术研究与开发17881117081195.53214.55 科技条件与服务17581117081197.16921.96 社会科学3691349194.5895.08 科学技术普及3983339833100.00133.25 科技交流与合作3030100.001.82 科技重大专项130130100.00100.00 其他科学技术支出2069120691100.0090.40 六、文化体育与传媒支出63706562609698.28126.24 其中:文化16652116543299.35108.70 文物9558095580100.0098.10 体育8373183731100.00119.76
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
广播影视14847214749299.34162.14 新闻出版1562715627100.00123.81 其他文化体育与传媒支出12713411823493.00162.30 七、社会保障和就业支出4301404421428097.97112.02 其中:人力资源和社会保障管理事务107881107881100.00114.28 民政管理事务7611476114100.00126.33 财政对社会保险基金的补助12297001229700100.00125.18 行政事业单位离退休11321411132141100.00126.81 企业改革补助1224212242100.0043.13 就业补助225498225498100.0063.32 抚恤882328623297.73113.11 退役安置939209105096.94118.43 社会福利6525165251100.00123.21 残疾人事业865047671588.68173.99 自然灾害生活救助22420218493782.4978.40 红十字事业25162516100.00129.55 最低生活保障81597579597597.55107.62 临时救助388273832798.71特困人员供养528715257199.43其他生活救助103931019398.0813.37 其他社会保障和就业支出391282692868.8281.06 八、医疗卫生与计划生育支出2523028249252898.79122.07 其中:医疗卫生管理事务8176381763100.00174.33 公立医院387589387589100.00120.89 基层医疗卫生机构25208324408396.83115.89 公共卫生308820308820100.00121.97 医疗保障1148562112856298.26117.93 中医药6454595492.25103.16
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
人口与计划生育128235128235100.0086.11 食品和药品监督管理事务11130610930698.20138.05 其他医疗卫生支出9821898218100.00496.08 九、节能环保支出96507193332496.71127.48 其中:环境保护管理事务4501945019100.00148.08 环境监测与监察44594459100.0092.88 污染防治14440313840395.8494.17 自然生态保护2762627626100.0076.09 天然林保护8405684056100.00101.85 退耕还林27234126234196.33123.75 退牧还草2290622906100.0098.33 能源节约利用930858333889.53165.51 污染减排12533112033196.01135.68 可再生能源918019080198.91426.80 循环经济2840928409100.00能源管理事务12651265100.00194.32 江河湖库流域治理与保护96039603100.00其他节能环保支出1476714767100.00122.43 十、城乡社区支出1244182123118298.96156.35 其中:城乡社区管理事务328751328751100.00134.49 城乡社区规划与管理250652006580.05155.12 城乡社区公共设施581365581365100.00195.17 城乡社区环境卫生14973914473996.66123.64 建设市场管理与监督1116311163100.009.54 其他城乡社区事务支出14809914509997.97133.72 十一、农林水支出5134432495883396.58135.42 其中:农业1454011142253797.84119.11 林业47648846396697.37123.62
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
水利1101843103531493.96116.10 扶贫1304054129205499.08190.91 农业综合开发131530131530100.00112.30 农村综合改革389389389389100.00113.33 促进金融支农支出765876920290.36300.53 目标价格补贴1280012800100.00其他农林水事务支出18773214204375.66357.33 十二、交通运输支出3097112279457490.23108.69 其中:公路水路运输58020157883299.76134.73 铁路运输19689319602499.5665.29 民用航空运输6475964759100.00274.03 石油价格改革对交通运输的补贴6562165621100.00115.54 邮政业支出416416100.0077.32 车辆购置税支出2037996183769690.17106.38 其他交通运输支出1512255122533.87155.57 十三、资源勘探电力信息等支出48031046556696.93107.28 其中:资源勘探开发和服务支出5084650846100.0077.25 制造业87298729100.0034.89 工业和信息产业监管支出897138596995.83112.46 安全生产监管355683456897.1991.25 国有资产监管57555755100.00116.33 支持中小企业发展和管理支出15755314755393.65139.93 其他资源勘探电力信息等事务支出132147132147100.00111.62 十四、商业服务业等支出30631629631696.74168.08 其中:商业流通事务128945128945100.00186.51 旅游业管理与服务支出14875713875793.28193.66 涉外发展服务支出2162121621100.0076.57 其他商业服务业等事务支出69936993100.0096.19
2015年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
十五、金融支出2154621546100.00113.89 十六、国土海洋气象等支出37624435265893.7385.97 其中:国土资源事务33925031566493.0583.73 测绘事务1389313893100.00137.55 地震事务95699569100.00108.19 气象事务1342213422100.0094.29 其他国土海洋气象等支出3838100.00115.15 十七、住房保障支出1291077126019997.61110.88 其中:保障性安居工程支出1060949103007197.09110.81 住房改革支出217422217422100.00113.64 城乡社区住宅1270512705100.0080.95 十八、粮油物资储备支出13525113436999.35137.72 其中:粮油事务836168273498.9597.29 物资事务514514100.00117.89 粮油储备4079640796100.00408.86 重要商品储备1032510325100.00488.41 十九、其他支出67124758247986.7876.97 合计306111012964628196.85116.65
2015年全省一般公共预算支出执行情况说明
2015年,全省一般公共预算支出2964.6亿元,完成变动预算的96.9%,比上年增加423.1亿元,增长16.7%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出274.9亿元,比上年减少25.6亿元,下降8.5%,主要是各级政府严格控制了“三公”经费等一般性开支。
2.国防支出2.9亿元,比上年增加 604万元,增长2.1%。
3.公共安全支出123.3亿元,比上年增加15.9亿元,增长14.8%。
4.教育支出497.2亿元,比上年增加95.9亿元,增长23.9%。为58个集中连片特困地区贫困县乡村教师发放生活补贴共2.1亿元;投入12.9亿元支持58个集中连片特困地区贫困县2000人以上的行政村幼儿园建设;支持农村义务教育薄弱学校改造工程29.8亿元;安排兰州新区职教园区建设资金9.4亿元。
5.科学技术支出29.9亿元,比上年增加8.8亿元,增长41.4%。另外,省级财政从清理收回存量资金中安排兰白科技创新改革试验区技术创新驱动基金等支出9.6亿元。
6.文化体育与传媒支出62.6亿元,比上年增加13亿元,增长26.2%。
7.社会保障和就业支出421.4亿元,比上年增加45.2亿元,增长12%。全省60岁以上城乡居民,每月发放基本养老保险金85元,比上年提高20元;城市低保标准由月人均345元提高到380元;农村一、二类低保补助标准由月人均205元和160元提高到275元和234元;农村五保省级补助标准由年人均2510元提高到3514元。
8.医疗卫生支出249.3亿元,比上年增加45.1亿元,增长22.1%。基本公共卫生服务政府补助标准由每人每年35元提高到40元,新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险政府补助标准由每人每年320元提高到380元,启动实施 58个集中连片特困地区贫困县县级医院重点专科建设。
9.节能环保支出93.3亿元,比上年增加20.1亿元,增长27.5%。支持兰州节能减排综合示范城市建设,落实大气污染治理、水污染防治、天然林保护、退耕还林(还草)、重点生态功能区建设等政策。
10.城乡社区事务支出123.1亿元,比上年增加44.4亿元,增长56.4%。主要是市县用新增地方政府债券增加了城市基础设施建设投入。
11.农林水事务支出495.9亿元,增加129.7亿元,增长35.4%。加大了精准扶贫精准脱贫投入力度,支持解决140万农村人口安全饮水问题,实施3.15万户15.4万人易地扶贫搬迁工程。
12.交通运输支出279.5亿元,比上年增加22.3亿元,增长8.7%。重点支持了铁路、农村公路、机场等交通基础设施项目建设。
13.资源勘探电力信息等事务支出46.6亿元,比上年增加3.2亿元,增长7.3%。
14.商业服务业等事务支出29.6亿元,比上年增加12亿元,增长68.1%。
15.国土资源气象等事务支出35.3亿元,比上年减少5.8亿元,下降14%。主要是“两权”价款短收,相应减少支出安排。
16.住房保障支出126亿元,比上年增加12.4,增长10.9%。支持新建公共租赁住房4.08万套,实施棚户区改造9.81万户和农村危房改造14万户,支持新建公共租赁住房4.08万套。
17.粮油物资储备事务支出13.4亿元,比上年增加3.7亿元,增长37.7%。
18.其他支出58.2亿元,增长71.3%。主要是按照财政部要求,取消“国债还本付息支出”科目,相应支出反映在“其他支出”科目中。
2015年省级一般公共预算收入执行情况表单位:万元
项目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
税收收入1770740175693099.22114.89增值税25674025491699.29103.98营业税1014100100440899.04108.25企业所得税282350314726111.47127.96个人所得税8705094956109.08119.80资源税1240708405867.75338.75城市维护建设税6100354758.1560.95其他税收收入33031996.6794.10非税收入438260456324104.12104.54专项收入21050018068985.84122.95行政事业性收费收入13900012595290.6180.07罚没收入1500022178147.8598.25国有资源(资产)有偿使用收入72760123446169.66125.01其他收入10003340334.0030.59合计22090002213254100.19112.60
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
一、一般公共服务276879276879100.00100.06 其中:人大事务73267326100.0089.00 政协事务54105410100.0088.70 政府办公厅(室)及相关机构事务2523525235100.0096.31 发展与改革事务86548654100.00170.45 统计信息事务43684368100.00114.59 财政事务1068210682100.00105.48 税收事务6777067770100.00108.95 审计事务55155515100.00100.90 海关事务5050100.00100.00 人力资源事务4530745307100.00138.82 纪检监察事务50345034100.0047.97 商贸事务67486748100.00117.09 知识产权事务683683100.00138.82 工商行政管理事务62506250100.0080.78 质量技术监督与检验检疫事务1814418144100.0080.18 民族事务 31633163100.00103.40 宗教事务59415941100.00104.63 港澳台侨事务100100100.0064.52 档案事务23842384100.0098.76 民主党派及工商联事务29522952100.00114.82 群众团体事务67746774100.00113.30 党委办公厅(室)及相关机构事务1256312563100.0070.35 组织事务44634463100.0077.85 宣传事务30893089100.0095.66 统战事务31743174100.00115.50 对外联络事务339339100.00126.49
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的% 其他
共产党事务支出98329832100.0096.00 其他一般公共服务支出49294929100.0050.48 二、国防支出2021520215100.0093.22 三、公共安全支出27188025976095.5490.70 四、教育支出73623770938996.35125.49 其中:教育管理事务31153115100.00104.95 普通教育50071048000095.86109.51 职业教育21463321123398.42215.32 成人教育132132100.0030.28 广播电视教育26412641100.00120.26 特殊教育1010100.008.70 进修及培训1055910559100.0071.91 教育费附加安排的支出372398526.4652.06 其他教育支出714714100.0010.85 五、科学技术支出170516170516100.00204.14 其中:科学技术管理事务964964100.0089.18 基础研究49484948100.0097.59 应用研究1664216642100.0078.18 技术研究与开发111443111443100.00762.89 科技条件与服务55605560100.0043.03 社会科学21132113100.0089.95 科学技术普及2125421254100.00114.21 科技交流与合作3030100.001.96 其他科学技术支出75627562100.00124.54 六、文化体育与传媒支出22164221541697.19144.66 其中:文化222522196898.7266.25 文物3293532935100.00122.09
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
体育4192041920100.00128.99 广播影视784947799199.36236.52 新闻出版57505750100.00128.92 其他文化体育与传媒支出402913485286.50184.93 七、社会保障和就业支出74874869966893.45101.81 其中:人力资源和社会保障管理事务1369413694100.00141.47 民政管理事务63246324100.00101.61 财政对社会保险基金的补助395976395976100.00106.04 行政事业单位离退休231157231157100.00110.27 企业改革补助47044704100.0047.45 就业补助50635063100.0077.04 抚恤91509150100.00130.03 退役安置211931832386.46119.83 社会福利234234100.0092.13 残疾人事业154151066769.20155.56 自然灾害生活救助4240631417.418.72 红十字事业444444100.00108.03 最低生活保障243243100.00其他社会保障和就业支出274554519.859.51 八、医疗卫生与计划生育支出181534181534100.0099.04 其中:医疗卫生管理事务33383338100.0045.24 公立医院5678556785100.00126.31 公共卫生3245832458100.0090.84 医疗保障5844558445100.0093.42 中医药799799100.0097.68 人口与计划生育事务36853685100.00106.04 食品和药品监督管理事务1294712947100.0058.64
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的% 其他
医疗卫生支出1307713077100.00207.80 九、节能环保支出17794217516798.44172.42 其中:环境保护管理事务36623662100.00115.08 环境监测与监察195195100.00142.34 污染防治5584455681.5940.07 自然生态保护626626100.0071.38 天然林保护5856358563100.00102.40 退耕还林889889100.00101.14 退牧还草797797100.00498.13 能源节约利用4347260059.8137.86 污染减排80408040100.00176.39 可再生能源9068190681100.001391.24 循环经济7777100.00其他节能环保支出44814481100.00111.36 十、城乡社区支出5950529388.9697.87 其中:城乡社区管理事务25232523100.00125.40 城乡社区公共设施560560100.0053.33 建设市场管理与监督303303100.00其他城乡社区事务支出2564190774.3888.16 十一、农林水支出1358975118037686.86182.04 其中:农业35971634824296.81114.88 林业857348321297.06160.53 水利26779923127086.3682.23 扶贫59077949077983.07农业综合开发1038910389100.00197.66 农村综合改革3030100.0018.18 促进金融支农支出4235185043.68
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
目标价格补贴1280012800100.00其他农林水事务支出2749318046.5662.86 十二、交通运输支出2456522225504691.80113.25 其中:公路水路运输33500933464099.89151.82 铁路运输19606719520099.5665.02 民用航空运输5108351083100.00377.14 邮政业支出346346100.0076.55 车辆购置税支出1773443167314394.34114.95 其他交通运输支出1005745740.5756.78 十三、资源勘探信息等支出25263423789094.16124.66 其中:资源勘探开发5012750127100.0085.15 制造业16461646100.0081.40 工业和信息产业监管302422649887.6296.07 安全生产监管9228822889.16131.63 国有资产监管25892589100.00108.60 支持中小企业发展和管理支出552424524281.90540.85 其他资源勘探信息等支出103560103560100.00121.31十四、商业服务业等支出1092789564387.52164.88 其中:商业流通事务799777989399.89205.16 旅游业管理与服务支出17451745142.7095.06 涉外发展服务支出8650509958.9547.31 其他商业服务业等支出32003200100.00711.11 十五、金融支出1607016070100.00266.85其中:金融发展支出1600016000100.00273.64其他金融支出7070100.0040.00 十六、国土海洋气象等支出1080089442287.42100.77 其中:国土资源事务896627607684.85100.48
2015年省级一般公共预算支出执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
测绘事务1227012270100.00129.10 地震事务10141014100.0046.66 气象事务50625062100.0080.20 十七、住房保障支出643265344883.0970.15 其中:保障性安居工程支出232711239353.2630.61 住房改革支出4105541055100.00114.99 十八、粮油物资储备支出748887453699.53108.73 其中:粮油事务583135796199.4087.77 物资事务363363100.00268.89 粮油储备1137011370100.002174.00 重要商品储备48424842100.00261.17 十九、其他支出25152123273492.5356.99 合计7503765695400292.67117.84
2015年全省及省级一般公共预算
收支平衡情况说明
2015年,中央补助我省1953亿元,比上年增加145亿元,剔除岷漳地震灾后重建补助不可比因素后,同比增长10.8%。其中:返还性补助96.3亿元,一般性转移支付补助1043.6亿元,专项转移支付补助813.2亿元。一般性转移支付补助中,均衡性、生态功能区、产粮油大县转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金573.3亿元,老少边穷转移支付补助54.3亿元,资源枯竭型城市转移支付补助6.9亿元,成品油价格和税费改革转移支付补助12.9亿元,结算和固定数额补助170.2亿元,基层公检法司、义务教育、基本养老保险和低保、城乡居民医疗保险、农林水转移支付补助225.9亿元。
2015年,省对市县补助1704.2亿元,比上年增加197亿元,增长13.1%。其中:返还性补助44.9亿元,一般性转移支付补助976.2亿元,专项转移支付补助683.1亿元。一般性转移支付增长21.2%,占比达到57.3%,比上年提高3个百分点以上。一般性转移支付补助中,均衡性、生态功能区、产粮油大县转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金395.3亿元,老少边穷转移支付补助56.2亿元,企事业单位划转补助19.9亿元,资源枯竭型城市转移支付补助7.3亿元,成品油价格和税费改革转移支付补助4691万元,结算和固定数额补助178.4亿元,基层公检法司、义务教育、基本养老保险和低保、城乡居民医疗保险、农林水转移支付补助318.7亿元。
中央与省、省与市县财政决算编审后,以上数据可能会有一些变化,届时按程序向省人大常委会报告。
2015年全省政府性基金收入预算执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
散装水泥专项资金收入491207 42.16 44.14 新型墙体材料专项基金收入52788289 157.05 155.87 新菜地开发建设基金收入27568 24.63 16.60 新增建设用地土地有偿使用费收入9700091660 94.49 135.27 政府住房基金收入72759140235 192.74 167.20 城市公用事业附加收入26452700 102.08 104.53 国有土地收益基金收入1936320962 108.26 73.08 农业土地开发资金收入1432717088 119.27 61.08 国有土地使用权出让收入18885802073032 109.77 同比101.49大中型水库库区基金收入1073029144 271.61 101.27 彩票公益金收入9000095552 106.17 92.19 城市基础设施配套费收入69181143676 207.68 127.41 小型水库移民扶助基金收入13001166 89.69 87.41 国家重大水利工程建设基金收入2500023741 94.96 95.36 车辆通行费818137757165 92.55 107.01 水土保持补偿费210010553 502.53 645.45 无线电频率占用费170187 110.00 93.03 污水处理费收入18154 其他政府性基金4659446594 100.00 97.97 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用39413 合计3163930 3519586 111.24 同比107.04
2015年全省政府性基金收入预算执行情况说明
2015年,全省政府性基金收入352亿元,完成汇总预算的111.2%,剔除按政策规定纳入一般公共预算的政府性基金因素,同比增长7%。具体情况说明如下:
1.新增建设用地土地有偿使用费收入9.2亿元,完成预算的94.5%,比上年增长35.3%,主要是公路、铁路等重大项目建设用地面积较大,且缴费相对及时。
2.政府住房基金收入14亿元,完成预算的192.7%, 比上年增长67.2%,主要是住房公积金个贷率提高,增加了住房公积金增值收益。
3.农业土地开发资金收入1.7亿元,完成预算的119.3%, 比上年下降38.9%,主要是土地交易量下降所致。
4.国有土地使用权收入207.3亿元,完成预算的109.8%,剔除该项目下调入公共预算的教育资金收入、农田水利建设资金收入,同比增长1.5%。
5.大中型水库库区基金收入2.9亿元,完成预算的271.6%,比上年增长1.3%。
6.彩票公益金收入9.6亿元,完成预算的106.2%,比上年下降7.8%,主要是2015年暂停互联网销售彩票,影响到整体彩票销量。
7.城市基础设施配套费收入14.4亿元,完成预算的207.7%,比上年增长27.4%。
8.国家重大水利工程建设基金收入2.4亿元,完成预算的95%,比上年下降4.7%,主要是受宏观经济形势影响,工业用电量下滑,导致计提基金减少。
9.车辆通行费75.7亿元,完成预算的92.6%,比上年增长7%。
10.其他政府性基金收入4.7亿元,完成预算的100%,比上年下降2%。
2015年全省政府性基金支出预算执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
一、文化体育与传媒42134213100.00400.09 其中: 国家电影事业发展专项资金支出42134213100.00400.09
二、社会保障和就业596435086885.29226.75 其中:大中型水库移民后期扶持基金支出585854988585.15237.15 小型水库移民扶助基金支出105898392.9170.26
三、节能环保支出57195719100.00其中:可再生能源电价附加收入安排的支出57195719100.00
四、城乡社区事务3183223237184174.5196.31 其中:政府住房基金支出16297010297063.18161.70 国有土地使用权出让收入安排的支出2550061193206175.7793.69 城市公用事业附加安排的支出7175417558.19113.91 国有土地收益基金支出512553260363.61141.71 农业土地开发资金支出16675967558.0276.96 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出27876917403962.4393.26 城市基础设施配套费安排的支出16985910985964.6899.10 污水处理费安排的支出64596459100.00
五、农林水事务4542645426100.00147.21 其中:新菜地开发建设基金支出275275100.0049.73 大中型水库库区基金支出303951839560.52461.37 国家重大水利工程建设基金支出2240422404100.0085.12 水土保持补偿费安排的支出43524352100.00
六、交通运输770485770485100.00116.93 其中:车辆通行费安排的支出76474474383697.27110.23 民航发展基金支出2664926649100.00160.43
七、资源勘探电力信息等事务96849684100.0087.25
2015年全省政府性基金支出预算执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
其中:工业和信息产业监管支出8832683277.36102.75 散装水泥专项资金支出40434284.6547.70 新型墙体材料专项基金支出2727251092.0467.24 八、商业服务业等事务49394939100.00248.19 其中:旅游发展基金支出49394939100.00314.59 九、其他支出34064327564380.92234.88 其中:其他政府性基金支出559674096773.20116.53 彩票发行销售机构业务费安排的支出30343034100.00彩票公益金安排的支出28164123164182.25103.49合计4423975353881879.99同比107.03
2015年全省政府性基金支出预算执行情况说明
2015年,全省政府性基金支出353.9亿元,剔除部分政府性基金调出因素,同比增长7%。具体情况说明如下:
1.文化体育与传媒支出4213万元,比上年增长300.1%,主要是中央电影事业发展专项补助比上年增加3160万元。
2.社会保障和就业支出5.1亿元,比上年增长126.8%,主要是2014年结转的大中型水库移民后期扶持基金和小型水库移民扶助基金3.8亿元,2015年实现支出。
3.城乡社区事务支出237.2亿元,比上年下降3.7%,主要是国有土地出让收入减少,相应减少支出。
4.农林水事务支出4.5亿元,比上年增长47.2%,主要是上年大中型水库库区基金3.7亿元,结转至2015年实现支出。
5.交通运输支出77亿元,比上年增长16.9%,主要是车辆通行费增加后,相应增加了安排支出。
6.资源勘探电力信息等事务支出9684万元,比上年下降12.8%,主要是散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金上年结转超过收入30%部分调入公共预算。
7.商业服务业等事务支出4939万元,比上年增长148.2%。
8.其他支出27.6亿元,比上年增长134.9%。
2015年省级政府性基金收入预算执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
散装水泥专项资金收入35120758.97 41.15 新型墙体材料专项基金收入400723180.75 154.16 新增建设用地土地有偿使用费收入970009160294.44 135.18 政府住房基金收入1140237029324.76 1883.47 农业土地开发资金收入5000466093.20 81.18 国有土地使用权出让收入100000139206139.21 79.53 大中型水库库区基金收入1073029144271.61 101.27 彩票公益金收入9000095552106.17 92.19 小型水库移民扶助基金收入1300116689.69 87.41 国家重大水利工程建设基金收入250002374194.96 95.36 车辆通行费80995074880892.45 107.02 水土保持补偿费9702296236.70 574.00 无线电频率占用费170187110.00 93.03 其他政府性基金70007575108.21 100.69 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用37191合计1159273 1219087105.16 同比109.05
2015年省级政府性基金支出预算执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
一、文化体育与传媒1032 1032 100.00 98.01 其中:国家电影事业发展专项资金支出1032 1032 100.00 98.01
二、社会保障和就业8943 168 1.88 其中:大中型水库移民后期扶持基金支出8868 168 1.89 小型水库移民后期扶持基金支出75
三、节能环保支出5719 5719 100.00 其中:可再生能源电价附加收入安排的支出5719 5719 100.00
四、城乡社区事务112208 39125 34.87 205.48 其中:政府住房基金支出14639 14639 100.00 1447.97 国有土地使用权出让收入安排的支出49599 8599 17.34 50.20 国有土地收益基金支出27697 15087 54.47 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出20273 800 3.95 88.89
五、农林水事务12000 13251 110.43 160.13 其中: 大中型水库库区基金支出4020 4020 100.00 国家重大水利工程建设基金支出7824 9075 115.99 109.67 水土保持补偿费安排的支出156 156 100.00
六、交通运输776681 755773 97.31 111.19 其中:车辆通行费安排的支出755373 734465 97.23 109.79 民航发展基金支出21308 21308 100.00 198.73
七、资源勘探电力信息等事务7111 6832 96.08 98.64
2015年省级政府性基金支出预算执行情况表单位:万元
项目预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年决算数的%
其中:工业和信息产业监管支出6577 6577 100.00 98.92 散装水泥专项资金支出103 41 39.81 23.16 新型墙体材料专项基金支出431 214 49.65 214.00 八、其他支出108951 66199 60.76 199.99 其中:其他政府性基金支出5360 4509 84.12 138.14 彩票发行销售机构业务费安排的支出1767 1767 100.00彩票公益金安排的支出101824 59923 58.85 200.83 合计1032645 888099 86.00 同比118.68
第二部分2016年全省及省级财政预算草案
2016年全省一般公共预算收入预算表单位:万元
项目2015年执行数 2016年预算数预算数为上年执行数的%
一、税收收入5297258 5697901107.6 增值税897493 943688105.1 营业税2071524 2228903107.6 企业所得税591799 653816110.5 个人所得税189367 207649109.7 资源税168137 174057103.5 城市维护建设税441659 476234107.8 房产税177059 193430109.2 印花税84250 90350107.2 城镇土地使用税188422 205705109.2 土地增值税169713 182724107.7 车船税92185 99147107.6 耕地占用税54638 58050106.2 契税168464 181422107.7 其他税收2548 2600102.0
二、非税收入21417572352099109.8 专项收入651189723467111.1 行政事业性收费收入538153580633107.9 罚没收入177041221007124.8 国有资本经营收入1691625000147.8 国有资源(资产)有偿使用收入514601550000106.9 其他收入243857251992103.3 合计74390158050000108.2备注:全省一般公共预算收入数据为初步汇总。
2016年省本级一般公共预算收入预算表单位:万元
项目2015年执行数 2016年预算数预算数为上年执行数的%
一、税收收入1756930 1865261 106.2 增值税254916 269763 105.8 营业税1004408 1049646 104.5 企业所得税314726 347780 110.5 企业所得税退税-6 个人所得税94956 104472 110.0 资源税84058 89098 106.0 城市维护建设税3547 4246 119.7 房产税14 6 42.9 印花税118 城镇土地使用税12 土地增值税1 车船税180 其他税收收入250
二、非税收入456324 527161 115.5 专项收入180689 100406 55.6 行政事业性收费收入125952 119779 95.1 罚没收入22178 56413 254.4 国有资源(资产)有偿使用收入123446 237363 192.3 捐赠收入2003 530 26.5 政府住房基金收入12671 其他收入1337 合计2213254 2392422 108.0
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 一、一般公共服务支出369432 338381 30936 115 人大事务7622 7622 行政运行3676 3676 一般行政管理事务1099 1099 机关服务20 20 人大会议1062 1062 人大立法450 450 人大代表履职能力提升600 600 代表工作680 680 事业运行35 35 政协事务5209 5209 行政运行2064 2064 一般行政管理事务710 710 机关服务430 430 政协会议732 732 参政议政600 600 事业运行354 354 其他政协事务支出319 319 政府办公厅(室)及相关机构事务27464 27464 行政运行6214 6214 一般行政管理事务520 520 机关服务1363 1363 专项服务200 200 专项业务活动4745 4745 法制建设560 560 信访事务2085 2085 参事事务497 497 事业运行2511 2511
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出8769 8769 发展与改革事务5844 5844 行政运行3016 3016 机关服务159 159 事业运行798 798 其他发展与改革事务支出1871 1871 统计信息事务8697 8697 行政运行1985 1985 专项统计业务1310 1310 专项普查活动4260 4260 事业运行491 491 其他统计信息事务支出651 651 财政事务15662 15662 行政运行2189 2189 一般行政管理事务5675 5675 信息化建设1300 1300 事业运行1397 1397 其他财政事务支出5102 5102 税收事务81989 81699 290 行政运行52767 52767 一般行政管理事务491 491 税务登记证及发票管理1000 1000 代扣代收代征税款手续费8210 8210 协税护税540 540 信息化建设4500 4500 事业运行2735 2735 其他税收事务支出11746 11456 290 审计事务5443 5306 137
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 行政运行1978 1978 机关服务169 169 审计业务2580 2580 信息化建设250 250 事业运行329 329 其他审计事务支出137 137 海关事务80 80 缉私办案80 80 人力资源事务38084 8075 30009 行政运行769 769 一般行政管理事务670 670 机关服务300 300 军队转业干部安置30009 30009 公务员综合管理2850 2850 事业运行830 830 其他人力资源事务支出2656 2656 纪检监察事务6968 6868 100 行政运行2577 2577 一般行政管理事务380 380 机关服务2 2 大案要案查处2200 2200 事业运行54 54 其他纪检监察事务支出1755 1655 100 商贸事务7284 7284 行政运行1856 1856 机关服务559 559 招商引资3401 3401 事业运行762 762
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 其他商贸事务支出706 706 知识产权事务623 508 115 行政运行232 232 国家知识产权战略225 110 115 其他知识产权事务支出166 166 工商行政管理事务8674 8674 行政运行4494 4494 一般行政管理事务3400 3400 机关服务138 138 事业运行641 641 质量技术监督与检验检疫事务18195 18195 行政运行1050 1050 机关服务73 73 质量技术监督行政执法及业务管理16682 16682 认证认可监督管理71 71 事业运行19 19 其他质量技术监督与检验检疫事务支出300 300 民族事务3958 3958 行政运行697 697 民族工作专项2517 2517 事业运行743 743 宗教事务3634 3634 行政运行656 656 宗教工作专项2615 2615 事业运行293 293 其他宗教事务支出70 70 港澳台侨事务270 270 台湾事务270 270
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 档案事务2752 2752 行政运行1096 1096 档案馆1656 1656 民主党派及工商联事务3265 3265 行政运行2045 2045 参政议政1133 1133 事业运行86 86 群众团体事务5322 5322 行政运行2042 2042 一般行政管理事务2361 2361 机关服务105 105 事业运行166 166 其他群众团体事务支出649 649 党委办公厅(室)及相关机构事务12207 12207 行政运行4078 4078 专项业务6829 6829 事业运行1299 1299 组织事务8262 8262 行政运行1588 1588 事业运行44 44 其他组织事务支出6630 6630 宣传事务3428 3428 行政运行1056 1056 一般行政管理事务813 813 其他宣传事务支出1560 1560 统战事务3350 3350 行政运行1185 1185 一般行政管理事务2007 2007
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 机关服务85 85 其他统战事务支出73 73 对外联络事务853 853 行政运行279 279 一般行政管理事务390 390 其他对外联络事务支出185 185 其他共产党事务支出8203 8203 行政运行3951 3951 一般行政管理事务843 843 机关服务103 103 事业运行1174 1174 其他共产党事务支出2132 2132 其他一般公共服务支出76091 75691 400 其他一般公共服务支出76091 75691 400 二、国防支出13167 9491 3676 三、公共安全支出257038 235649 9320 12069 四、教育支出560684 437197 120087 3400 教育管理事务3857 3857 行政运行1199 1199 机关服务89 89 其他教育管理事务支出2570 2570 普通教育353362 268828 84534 学前教育1154 1154 小学教育616 616 高中教育3396 3178 219 高等教育329325 249910 79415 其他普通教育支出18870 13970 4900 职业教育151813 112860 35553 3400
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 中专教育19597 19597 技校教育5189 5189 职业高中教育359 359 高等职业教育45040 33030 8610 3400 其他职业教育支出81628 54685 26943 成人教育58 58 成人高等教育58 58 广播电视教育2637 2637 广播电视学校2637 2637 进修及培训7893 7893 干部教育7893 7893 教育费附加安排的支出3000 3000 其他教育费附加安排的支出3000 3000 其他教育支出38064 38064 其他教育支出38064 38064 五、科学技术支出130091 130091 科学技术管理事务1006 1006 行政运行875 875 一般行政管理事务9 9 机关服务95 95 其他科学技术管理事务支出27 27 基础研究3000 3000 重点基础研究规划3000 3000 应用研究14350 14350 机构运行14350 14350 技术研究与开发52358 52358 机构运行1558 1558 应用技术研究与开发5900 5900
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 产业技术研究与开发26000 26000 科技成果转化与扩散18900 18900 科技条件与服务15437 15437 科技条件专项15277 15277 其他科技条件与服务支出160 160 社会科学2436 2436 社会科学研究机构1072 1072 社会科学研究864 864 其他社会科学支出500 500 科学技术普及33909 33909 科普活动50 50 科技馆站32309 32309 其他科学技术普及支出1550 1550 其他科学技术支出7595 7595 科技奖励666 666 转制科研机构3929 3929 其他科学技术支出3000 3000 六、文化体育与传媒支出150425 136998 9107 4321 文化21890 21606 284 行政运行1925 1925 一般行政管理事务210 210 机关服务40 40 图书馆3424 3424 文化展示及纪念机构210 210 艺术表演场所1000 1000 艺术表演团体1124 1124 群众文化722 722 文化交流与合作800 800
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 文化创作与保护660 660 文化市场管理401 401 其他文化支出11374 11090 284 文物28631 26531 2100 行政运行739 739 机关服务34 34 文物保护720 720 博物馆4009 1909 2100 历史名城与古迹500 500 其他文物支出22628 22628 体育33152 33152 行政运行483 483 机关服务40 40 运动项目管理4920 4920 体育竞赛150 150 体育训练3320 3320 体育场馆21279 21279 群众体育170 170 其他体育支出2791 2791 新闻出版广播影视35529 28020 7007 503 行政运行1420 1420 一般行政管理事务3 3 机关服务93 93 广播5724 5724 电影3331 309 3022 出版发行3646 2446 1200 其他新闻出版广播影视支出21314 18026 2785 503 其他文化体育与传媒支出31224 27690 3534
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 宣传文化发展专项支出2427 2427 文化产业发展专项支出16100 16100 其他文化体育与传媒支出12697 9163 3534 七、社会保障和就业支出751465 349871 363948 37645 人力资源和社会保障管理事务13973 13973 行政运行4312 4312 综合业务管理2554 2554 劳动保障监察140 140 就业管理事务435 435 信息化建设2000 2000 社会保险经办机构3016 3016 公共就业服务和职业技能鉴定机构1157 1157 其他人力资源和社会保障管理事务支出359 359 民政管理事务6530 6530 行政运行1720 1720 机关服务283 283 拥军优属1130 1130 老龄事务672 672 其他民政管理事务支出2725 2725 财政对社会保险基金的补助357583 5031 352552 财政对基本养老保险基金的补助357583 5031 352552 行政事业单位离退休292286 292286 归口管理的行政单位离退休56295 56295 事业单位离退休233750 233750 离退休人员管理机构1692 1692 其他行政事业单位离退休支出548 548 就业补助6700 6700 其他就业补助支出6700 6700
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 抚恤8690 8575 115 死亡抚恤8100 8100 伤残抚恤22 22 优抚事业单位支出336 336 其他优抚支出232 117 115 退役安置14653 650 11133 2870 军队移交政府的离退休人员安置13648 10778 2870 军队移交政府离退休干部管理机构855 500 355 退役士兵管理教育150 150 社会福利274 274 假肢矫形193 193 社会福利事业单位71 71 其他社会福利支出10 10 残疾人事业7475 6890 585 行政运行1008 1008 机关服务67 67 残疾人康复2410 2410 残疾人就业和扶贫1897 1312 585 残疾人体育356 356 其他残疾人事业支出1736 1736 自然灾害生活救助31990 31990 中央自然灾害生活补助31990 31990 红十字事业530 530 行政运行200 200 一般行政管理事务330 330 最低生活保障196 49 147 城市最低生活保障金支出196 49 147 临时救助1 1
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 临时救助支出1 1 其他社会保障和就业支出10585 8385 2200 其他社会保障和就业支出10585 8385 2200 八、医疗卫生与计划生育支出152592 133068 19524 医疗卫生与计划生育管理事务6911 6911 行政运行2048 2048 一般行政管理事务692 692 机关服务4 4 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出4166 4166 公立医院29630 29630 综合医院6032 6032 中医(民族)医院124 124 妇产医院40 40 其他专科医院33 33 其他公立医院支出23401 23401 公共卫生27568 16558 11010 疾病预防控制机构4630 4630 卫生监督机构1315 1315 应急救治机构994 994 采供血机构4772 4772 重大公共卫生专项11580 570 11010 其他公共卫生支出4278 4278 医疗保障61282 60050 1232 行政单位医疗10703 10703 事业单位医疗28284 28284 公务员医疗补助7512 7512 优抚对象医疗补助30 20 10 城乡医疗救助4482 4467 15
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 疾病应急救助1507 300 1207 其他医疗保障支出8765 8765 中医药3294 1134 2160 中医(民族医)药专项3294 1134 2160 计划生育事务1382 595 787 计划生育服务4 4 其他计划生育事务支出1378 591 787 食品和药品监督管理事务11396 11396 行政运行2660 2660 机关服务65 65 药品事务704 704 化妆品事务174 174 医疗器械事务350 350 食品安全事务1550 1550 事业运行1193 1193 其他食品和药品监督管理事务支出4700 4700 其他医疗卫生与计划生育支出11129 6794 4335 其他医疗卫生与计划生育支出11129 6794 4335 九、节能环保支出58612 39250 19362 环境保护管理事务3072 3072 行政运行1180 1180 机关服务81 81 环境保护宣传153 153 其他环境保护管理事务支出1659 1659 环境监测与监察173 173 核与辐射安全监督81 81 其他环境监测与监察支出92 92 污染防治2871 2871
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 水体30 30 固体废弃物与化学品271 271 放射源和放射性废物监管54 54 辐射500 500 排污费安排的支出2016 2016 自然生态保护970 970 自然保护区970 970 天然林保护26651 7618 19033 森林管护7618 7618 其他天然林保护支出19033 19033 退耕还林329 329 其他退耕还林支出329 329 污染减排16697 16697 环境监测与信息2285 2285 环境执法监察412 412 减排专项支出14000 14000 循环经济7050 7050 循环经济7050 7050 其他节能环保支出800 800 其他节能环保支出800 800 十、城乡社区支出14655 14655 城乡社区管理事务3736 3736 行政运行1880 1880 机关服务121 121 工程建设标准规范编制与监管101 101 工程建设管理936 936 其他城乡社区管理事务支出699 699 城乡社区公共设施10060 10060
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 其他城乡社区公共设施支出10060 10060 建设市场管理与监督312 312 建设市场管理与监督312 312 其他城乡社区支出547 547 其他城乡社区支出547 547 十一、农林水支出277754 202883 70138 4733 农业55004 49018 5986 行政运行5305 5305 机关服务197 197 事业运行6530 6530 农垦运行2316 2316 科技转化与推广服务1110 1000 110 病虫害控制1096 1036 60 农产品质量安全773 773 执法监管425 425 统计监测与信息服务375 375 农业行业业务管理250 250 农业生产支持补贴5486 270 5216 农村公益事业105 105 农业资源保护修复与利用770 170 600 其他农业支出30266 30266 林业86394 22274 62533 1587 行政运行1321 1321 林业事业机构15710 15710 森林培育1402 1164 238 森林资源管理1284 1284 林业执法与监督1363 560 803 其他林业支出65314 2235 61730 1349
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 水利86895 83709 40 3146 行政运行1356 1356 机关服务223 223 水利行业业务管理1313 1313 水利工程建设21001 20750 251 水利工程运行与维护19164 19164 水利前期工作5000 5000 水利执法监督97 97 水土保持1886 1886 水资源节约管理与保护23767 23667 100 水质监测560 560 水文测报5025 5025 防汛1048 1008 40 水利技术推广100 100 水资源费安排的支出4715 1920 2795 信息管理150 150 其他水利支出1491 1491 扶贫7992 7613 379 行政运行891 891 农村基础设施建设379 379 扶贫事业机构256 256 其他扶贫支出6465 6465 农业综合开发1503 303 1200 机构运行243 243 土地治理1200 1200 其他农业综合开发支出60 60 普惠金融发展支出2700 2700 农业保险保费补贴1700 1700
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 小额担保贷款贴息1000 1000 其他农林水支出37266 37266 其他农林水支出37266 37266 十二、交通运输支出1305310 242675 962000 100635 公路水路运输209765 209430 335 行政运行971 971 一般行政管理事务43058 43058 机关服务212 212 公路新建30000 30000 公路养护110178 109917 261 公路路政管理17648 17574 74 公路运输管理2203 2203 水路运输管理支出483 483 其他公路水路运输支出5014 5014 铁路运输200 200 其他铁路运输支出200 200 民用航空运输24014 24014 一般行政管理事务14 14 其他民用航空运输支出24000 24000 车辆购置税支出962300 962000 300 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出640000 640000 车辆购置税用于农村公路建设支出322000 322000 车辆购置税其他支出300 300 其他交通运输支出109031 9031 100000 其他交通运输支出109031 9031 100000 十三、资源勘探信息等支出381265 245664 1758 133843 资源勘探开发25887 25887 煤炭勘探开采和洗选8046 8046
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 有色金属矿勘探和采选17362 17362 其他资源勘探业支出480 480 制造业1868 1868 行政运行1092 1092 一般行政管理事务102 102 工艺品及其他制造业622 622 其他制造业支出52 52 工业和信息产业监管74503 71660 2843 行政运行2058 2058 一般行政管理事务293 293 机关服务195 195 无线电监管961 938 23 工业和信息产业战略研究与标准制定100 100 其他工业和信息产业监管支出70896 68076 2820 安全生产监管11116 10116 1000 行政运行1197 1197 一般行政管理事务0 0 安全监管监察专项26 26 其他安全生产监管支出9894 8894 1000 国有资产监管2783 2783 行政运行1339 1339 机关服务114 114 其他国有资产监管支出1330 1330 支持中小企业发展和管理支出77200 47200 30000 中小企业发展专项30000 30000 其他支持中小企业发展和管理支出48350 1835030000 其他资源勘探信息等支出187908 86150 1758 100000 其他资源勘探信息等支出187908 86150 1758 100000
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余十四、商业服务业等支出46290 36206 10084 商业流通事务17619 17535 84 机关服务115 115 事业运行708 708 其他商业流通事务支出16796 16712 84 旅游业管理与服务支出27671 17671 10000 行政运行707 707 一般行政管理事务800 800 机关服务64 64 旅游行业业务管理26053 16053 10000 其他旅游业管理与服务支出46 46 涉外发展服务支出1000 1000 其他涉外发展服务支出1000 1000 十五、金融支出13500 3500 10000 其他金融支出13500 3500 10000 其他金融支出13500 3500 10000 十六、国土海洋气象等支出96541 95207 400 934 国土资源事务86493 85559 934 行政运行2111 2111 国土资源规划及管理300 300 土地资源利用与保护2300 2300 国土资源社会公益服务1508 1508 国土资源行业业务管理2650 2650 地质灾害防治2434 1500 934 地质及矿产资源调查74142 74142 事业运行598 598 其他国土资源事务支出450 450 测绘事务6121 5721 400
2016年省本级一般公共预算支出预算表单位:万元
项目合计 预算数 中央补助 预计上年
结转结余 基础测绘2400 2000 400 事业运行3118 3118 其他测绘事务支出603 603 地震事务1130 1130 地震应急救援80 80 地震事业机构1050 1050 气象事务2796 2796 气象预报预测10 10 气象服务2786 2786 十七、住房保障支出65604 63116 1831 657 保障性安居工程支出4853 3022 1831 棚户区改造590 590 公共租赁住房4263 2432 1831 住房改革支出57607