2014年省级财政决算草案和2015年上半年全省财政预算执行情况2014年省级财政决算情况
稿件来源: 发布时间:2016-07-13 12:11:23
2014年,省级财政预算执行情况总体较好。一般公共预算收入完成196.6亿元,同比增长13%;财政支出实现590.1亿元,同比增长24.8%。决算反映,省级完成了人大批准的收支预算,有效保障了各项重点支出,实现了当年收支平衡。
一、一般公共预算收支决算情况
(一) 一般公共预算收入决算情况
经省十二届人大二次会议批准的省级一般公共预算收入预算为196.2亿元,年终决算收入196.6亿元,完成预算的100.2%,同比增长13%,其中:税收收入152.9亿元,完成预算的103%,增长19.1%;非税收入43.6亿元,完成预算的91.4%,下降31.7%。
主要收入项目完成情况:
增值税24.5亿元,完成预算的151.3%,比上年增长74%。增幅较高主要是营改增试点范围进一步扩大,试点企业原缴纳营业税改征增值税;兰州石化2013年消化储备原油进项税金、税收基数低,2014年进项税金全部消化并开始动用储备原油,当年缴纳增值税大幅增加;金川公司减少矿石外购量,大量消化库存,当年缴纳增值税较多。
营业税92.8亿元,完成预算的96%,比上年增长12.2%,主要是受投资拉动,建筑、房地产和金融三个行业营业税持续较快增长,但由于营改增试点范围不断扩大,当年减轻企业税负影响收入完成。
企业所得税24.6亿元,完成预算的102.4%,比上年增长14.3%,主要是建筑、房地产和金融等行业增收,以及部分企业享受“三免三减半”等西部大开发企业所得税优惠政策到期。
个人所得税7.9亿元,完成预算的92.9%,比上年增长6.8%。未完成预算主要是除工资薪金所得、特许权使用费所得、偶然所得增长外,其他所得全部下降。
资源税2.5亿元,完成预算的91%,比上年增长5.5%,主要是省级参与分享的兰州、嘉峪关等市资源税收入未完成预算。
非税收入43.6亿元,完成预算的91.4%,比上年下降31.7%,主要是“两权”价款收入同比下降所致。
(二)一般公共预算支出决算情况
经省十二届人大二次会议批准的省级一般公共预算支出预算为493.1亿元,加上中央新增补助、上年结转,减去下达市县支出后,支出预算变动为686亿元。年终决算支出590.1亿元,完成变动预算的86%(扣除去年12月15日后中央下达未形成支出的教育、扶贫、节能环保、社会保障等补助,完成变动预算的94%),同比增长24.8%。
主要支出项目完成情况:
一般公共服务支出27.7亿元,完成变动预算的91%,比上年下降27.6%,主要是2014年工商、质检下划市县,相应减少了省级支出。
国防支出2.2亿元,完成变动预算的80.3%,比上年增长128.6%。
公共安全支出28.6亿元,完成变动预算的98.4%,比上年增长18.1%。
教育支出56.5亿元,完成变动预算的85.7%,比上年增长10%。
科学技术支出8.4亿元,完成变动预算的50.9%,比上年增长6.4%。主要是去年底省委、省政府确定的兰白科技创新改革试验区建设资金8亿元未实现支出。
文化体育与传媒支出14.9亿元,完成变动预算的85.8%,比上年下降27.5%。主要是2013年省级一次性注入省文发集团资本金、2014年中央补助减少等因素所致。
社会保障和就业支出68.7亿元,完成变动预算的87.8%,比上年增长16.7%。
医疗卫生与计划生育支出18.3亿元,完成变动预算的89%,比上年增长40%。
节能环保支出10.2亿元,完成变动预算的45.4%,比上年下降5.3%,支出进度低主要是中央年底下达的可再生能源电价附加补助清算资金9亿元未形成支出,支出下降主要是当年省级增加了对市县的补助,相应减少了省级支出。
城乡社区事务支出5408万元,完成变动预算的34.7%,比上年增长10.7%。
农林水事务支出64.8亿元,完成变动预算的83.6%,比上年增长28.1%。
交通运输支出199.1亿元,完成变动预算的92.9%,比上年增长45.6%。
资源勘探电力信息等事务支出19.1亿元,完成变动预算的87.9%,比上年增长116%,主要是当年高载能企业电价补贴、战略性新兴产业增加支出1.9亿元以及注入金川公司资本金4.8亿元。
商业服务业等事务支出5.8亿元,完成变动预算的70.5%,比上年增长57.3%,主要是中央下达的第二批服务业发展专项资金2亿元未形成支出。
金融监管等事务支出6022万元,完成变动预算的100%,比上年增长21.3倍,主要是支持甘肃银行网点建设和“5.12”地震农户住房重建贷款手续费支出0.52亿元。
国土海洋气象等事务支出9.4亿元,完成变动预算的81.7%,比上年下降27%,主要是“两权”价款收入同比下降较多,相应安排支出减少。
住房保障支出7.6亿元,完成变动预算的79.8%,比上年下降12.1%,主要是2014年棚户区改造任务数比上年减少所致。
粮油物资储备事务支出6.9亿元,完成变动预算的96%,比上年下降1.5%。
国债还本付息支出31.8亿元,完成变动预算的100%,比上年增长269.6%,主要是偿还到期中期票据本金增加支出。
其他支出9亿元,完成变动预算的47.6%,比上年增长25.6%。
(三)一般公共预算收支平衡情况
2014年,省级一般公共预算收入196.6亿元,加上中央财政补助1808.2亿元、地方政府债券收入113亿元、上年结余68.2亿元、市县上解收入49.3亿元、调入其他资金11.8亿元、国债转贷资金上年结余2015万元后,省级一般公共预算收入总计2247.3亿元,增长9.8%。
当年省级一般公共预算支出590.1亿元,加上补助市县支出1508.7亿元、上解中央支出5.2亿元、债券还本支出29亿元、安排预算稳定调节基金18亿元、国债转贷资金上年结余2015万元、援助其他地区支出1000万元、调出资金247万元后,省级一般公共预算支出总计2151.4亿元,增长8.7%。
收支相抵,累计结余95.9亿元,全部为结转项目资金。
(四)中央对我省补助和省对市县补助情况
2014年,中央对我省各类补助共1808.2亿元,增加162.7亿元,增长9.9%。其中:返还性收入96.3亿元,增加2.3亿元;一般性转移支付补助960.8亿元,增加84.5亿元;专项补助751.1亿元,增加76亿元。
省级下达市县补助1508.7亿元,同比增长7.4%。其中:返还性补助44.8亿元,一般性转移支付补助807.1亿元,专项补助656.8亿元。
(五)预备费动支情况
年初预算安排3亿元,向云南、新疆地震灾区捐赠支出1000万元,剩余2.9亿元全部用于补充预算稳定调节基金。
(六)地方政府债券安排使用情况
2014年,中央代理发行我省地方政府债券113亿元,经省十二届人大常委会九次会议审查批准,全部纳入省级财政预算管理,安排用于偿还到期地方政府债券和中期票据49.5亿元、保障性住房等民生和重点项目46亿元、铁路项目资本金17.5亿元。
(七)预算稳定调节基金规模情况
年初省级预算稳定调节基金规模为16.7亿元,预算执行中通过清理收回存量资金、超收收入、预算结余补充18亿元,年末规模为34.7亿元。
(八)财力性转移支付增量资金安排情况
2014年,财政部共下达我省均衡性、重点生态功能区转移支付、县级基本财力保障机制奖补等财力性转移支付497.1亿元,其中增量资金48.6亿元。具体安排情况是:
1.均衡性转移支付增量资金38.6亿元,除年初纳入省级预算10亿元、执行中分配下达市县20亿元外,其余8.6亿元安排用于省委、省政府确定的重大事项,其中:甘肃省体育馆建设资金2亿元、村卫生室建设配套0.75亿元、36个民族乡发展资金0.36亿元、人畜饮水安全工程配套0.2亿元、航空发展引导专项0.5亿元、铁路建设资本金4.81亿元。
2.县级基本财力保障奖补增量资金5.73亿元,加上上年一次性补助6.27亿元、省级配套0.54亿元,共12.54亿元,全部下达市县,用于“保工资、保运转、保民生”支出。
3.生态功能区转移支付增量资金4.26亿元,加上上年对市县一次性补助4.9亿元,共分配9.16亿元,全部下达市县,用于生态环境保护和改善民生。
二、政府性基金收支决算情况
2014年,省级政府性基金收入总计191.6亿元,其中:当年收入118.4亿元,上年结余32.1亿元,中央补助36.7亿元,市县上解收入4.2亿元,调入资金247万元。省级政府性基金支出总计145.9亿元,其中:当年支出75.8亿元,补助市县支出68.3亿元,上解中央支出2700万元,调出资金1.5亿元。收支相抵,累计结余45.7亿元。
三、国有资本经营收支决算情况
2014年,省级国有资本经营收入总计13.3亿元,其中:当年收入7.4亿元,上年结余5.9亿元。省级国有资本经营支出总计6亿元,其中:当年支出3.8亿元,调出资金2.2亿元。收支相抵,累计结余7.3亿元。
四、社会保险基金收支决算情况
2014年,省级社会保险基金收入176.6亿元,支出139.2亿元,加上历年滚存结余后,累计结余291亿元。
五、预算外财政专户管理资金收支情况
2014年,省级预算外财政专户资金收入总计34.8亿元,其中:当年收入22.6亿元,上年结余12.2亿元。省级预算外财政专户当年支出19.7亿元。收支相抵,累计结余15.1亿元。
六、全省财政决算汇总情况
汇总省级和市县决算,2014年,全省一般公共预算收入672.7亿元,完成预算的102%,同比增长13.7%;支出2541.5亿元,完成变动预算的95%,同比增长10%;累计结余123.9亿元,扣除结转下年项目资金131亿元,滚存赤字7.1亿元,比上年减少2亿元。当年政府性基金收入359.5亿元,支出365.1亿元,累计结余115.1亿元。当年国有资本经营收入7.4亿元,支出4.9亿元,累计结余7.4亿元。当年社会保险基金收入526.5亿元,支出439.8亿元,累计结余619亿元。
2014年全省一般公共预算收入决算表
单位:万元
项目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
税收收入48194604902596101.73117.36
增值税754890884047117.11138.89
营业税2066303194979494.36110.41
企业所得税449114459990102.42114.72
企业所得税退税-1
个人所得税16878715809793.67106.97
资源税215784229796106.49117.93
城市维护建设税371295376947101.52117.28
房产税140997142753101.25109.82
印花税958037857482.0297.90
城镇土地使用税158893160623101.09111.11
土地增值税115740143493123.98141.24
车船税7366377223104.83121.74
耕地占用税4369848770111.61118.77
契税157916190597120.70130.40
其他税收6578189228.7669.28
非税收入17773491824102102.63同比104.20
专项收入60909442644970.0170.16
行政事业性收费收入507078543353107.15104.26
罚没收入145827169268116.07104.12
国有资本经营收入352963151589.2960.43
国有资源(资产)有偿使用收入348068432869124.36121.88
其他收入131986220648167.18112.26
收入合计65968096726698101.97同比113.70
2014年全省一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
一般公共服务3067579300479897.95 114.62
人大事务579925789499.83 93.90
政协事务449494494399.99 90.89
政府办公厅(室)及相关机构事务83297083109499.77 110.45
发展与改革事务688856877599.84 96.22
统计信息事务2458124581100.00 95.11
财政事务14072613530796.15 99.46
税收事务17758317109096.34 111.16
审计事务330333293399.70 107.14
海关事务2722259095.15 5180.00
人力资源事务769717551898.11 98.32
纪检监察事务463254625399.84 105.25
商贸事务521495192899.58 89.79
知识产权事务12061206100.00 108.06
工商行政管理事务857978298396.72 98.09
质量技术监督与检验检疫事务624806021696.38 111.89
民族事务185071835999.20 130.86
宗教事务233532309598.90 150.28
港澳台侨事务799799100.00 166.81
档案事务202732027199.99 109.92
民主党派及工商联事务8618861299.93 102.30
群众团体事务386903864499.88 103.57
党委办公厅(室)及相关机构事务12578712299997.78 82.13
组织事务555285348596.32 115.42
2014年全省一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数决 算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
宣传事务4495944959100.00 96.99
统战事务246332458199.79 96.01
对外联络事务604604100.00 114.61
其他共产党事务支出370873651898.47 103.66
其他一般公共服务支出96037292456196.27 148.21
国防392012892673.79 148.68
公共安全1082194107421199.26 105.19
教育4144787401255796.81 106.42
教育管理事务734097315799.66 119.00
普通教育3380350333529998.67 106.52
职业教育34220230351388.69 99.54
成人教育968968100.00 90.21
广播电视教育61626162100.00 117.48
特殊教育75967596100.00 111.67
教师进修及干部继续教育446224443799.59 102.63
教育费附加安排的支出19402416640185.76 108.44
其他教育支出954547502478.60 119.00
科学技术29294921158372.23 107.09
科学技术管理事务151071510099.95 103.09
基础研究9643962199.77 106.63
应用研究3049330493100.00 124.76
技术研究与开发803417961399.09 109.74
科技条件与服务185451852799.90 97.22
社会科学36723672100.00 148.36
2014年全省一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
科学技术普及299392989499.85 109.48
科技交流与合作16461646100.00 136.94
科技重大专项130130100.00 68.42
其他科学技术支出1034332288722.13 85.74
文化体育与传媒52783949597693.96 82.99
文化15798115219496.34 65.83
文物975619743099.87 87.39
体育701766991699.63 173.36
广播影视1106689096782.20 68.93
新闻出版128471262298.25 87.62
其他文化体育与传媒支出786067284792.67 106.73
社会保障和就业3916839376223196.05 108.49
人力资源和社会保障管理事务945079440099.89 125.54
民政管理事务613036025198.28 103.84
财政对社会保险基金的补助101223298232297.05 111.21
行政事业单位离退休89304989277899.97 111.96
企业改革补助30223283863.92 132.22
就业补助37581335609794.75 118.50
抚恤785947623697.00 103.42
退役安置825057687893.18 110.10
社会福利534805296199.03 113.72
残疾人事业487894409290.37 155.84
城市居民最低生活保障27833827691899.49 88.83
其他城市生活救助134041090181.33 97.53
2014年全省一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
自然灾害生活救助27782623588684.90 105.81
红十字事业1953194299.44 59.77
农村最低生活保障46286246270299.97 96.69
其他农村生活补助866257625888.03 129.25
补充道路交通事故社会救助基金55100.00
其他社会保障和就业支出653313321850.85 124.39
医疗卫生与计划生育2085476204194497.91 112.00
医疗卫生管理事务469164690199.97 114.59
公立医院35081632061391.39 119.95
基层医疗卫生机构21314021060898.81 100.65
公共卫生26122325319696.93 103.09
医疗保障95824695696499.87 113.13
中医药5784577199.78 96.20
人口与计划生育事务14990014891399.34 90.50
食品和药品监督管理事务794137917999.71 231.55
其他医疗卫生支出200381979998.81 208.85
节能环保87247273211583.91 104.85
环境保护管理事务313073040197.11 97.86
环境监测与监察48014801100.00 133.99
污染防治15276714697896.21 100.12
自然生态保护3630936309100.00 76.11
天然林保护833878253298.97 107.83
退耕还林21769921200197.38 123.65
退牧还草2329523295100.00 99.90
2014年全省一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
能源节约利用846295035259.50 129.68
污染减排910558868897.40 158.90
可再生能源1116312127519.06 41.38
资源综合利用228102277099.82 68.77
能源管理事务651651100.00 90.17
其他节能环保支出121311206299.43 67.49
城乡社区事务82462578746895.49 107.60
城乡社区管理事务24766724443898.70 113.55
城乡社区规划与管理141971293591.11 87.36
城乡社区公共设施31180129788095.54 89.99
城乡社区环境卫生11725511706499.84 125.72
建设市场管理与监督66436643100.00 136.02
其他城乡社区事务支出12706210850885.40 149.13
农林水事务3841846366171095.31 105.65
农业1225228119435397.48 104.42
林业38070437531998.59 113.27
水利91275889174597.70 98.19
扶贫73773567679691.74 108.00
农业综合开发11736111712699.80 106.66
农村综合改革34782834359398.78 120.32
促进金融支农支出297752302777.34
其他农林水事务支出904573975143.94 65.78
交通运输2724617257117694.37 123.65
公路水路运输43156042962999.55 118.98
2014年全省一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
铁路运输45024630024666.68 99.11
民用航空运输2363223632100.00 100.56
石油价格改革对交通运输的补贴567985679399.99 52.06
邮政业支出538538100.00 43.88
车辆购置税支出1728898172741099.91 139.10
其他交通运输支出329453292899.95 82.78
资源勘探电力信息等事务47730843395690.92 112.36
资源勘探开发和服务支出658416582199.97 101.86
制造业259632502096.37 71.53
工业和信息产业监管支出785737644697.29 157.65
安全生产监管393943788396.16 114.56
国有资产监管49474947100.00 70.32
支持中小企业发展和管理支出11780710544589.51 76.97
其他资源勘探电力信息等事务支出14478311839481.77 194.35
商业服务业等事务20378617629486.51 100.07
商业流通事务948526913772.89 96.59
旅游业管理与服务支出728807165098.31 114.26
涉外发展服务支出287702823798.15 106.35
其他商业服务业等事务支出7284727099.81 47.41
金融监管等事务支出1891918919100.00 1170.73
金融部门行政支出144144100.00 36.36
金融发展支出77100.00 3.89
金融发展支出1805318053100.00
其他金融监管等事务支出715715100.00 68.75
2014年全省一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
国土海洋气象等支出46180441020388.83 97.88
国土资源事务42809237699188.06 95.05
测绘事务1010010100100.00 244.49
地震事务88448844100.00 117.22
气象事务147351423596.61 132.11
其他国土资源气象等事务支出3333100.00 150.00
住房保障支出1174441113658196.78 110.54
保障性安居工程支出96737792956596.09 108.34
住房改革支出19136319132099.98 119.19
城乡社区住宅157011569699.97 162.25
粮油物资储备事务1004789756897.10 98.69
粮油事务864018504098.42 108.17
物资事务436436100.00 88.08
粮油储备99789978100.00 59.90
重要商品储备3663211457.71 68.35
国债还本付息支出416725416725100.00 272.11
国内债务付息8177681776100.00 122.36
国外债务付息19921992100.00 279.38
国内外债务发行905905100.00 115.14
补充还贷准备金249114249114100.00 1019.91
地方政府债券付息8293882938100.00 137.34
其他支出48499833999470.10 107.85
支出合计267588832541493594.98 110.04
2014年省级一般公共预算收入决算表
单位:万元
项目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
税收收入1484539 1529179 103.01 119.07
增值税161995 245164 151.34 174.04
营业税966300 927818 96.02 112.20
企业所得税240144 245965 102.42 114.29
个人所得税85336 79259 92.88 106.81
资源税27274 24814 90.98 105.54
城市维护建设税3175 5820 183.31 179.96
房产税60 74 123.33 137.04
其他税收255 265 103.92 100.00
非税收入477500 436494 91.41 68.28
专项收入200500 146957 73.30 49.50
行政事业性收费收入188000 157299 83.67 72.66
罚没收入17000 22572 132.78 58.30
国有资源(资产)有偿使用收入69000 98747 143.11 150.31
其他收入3000 10919 363.97 39.02
收入合计1962039 1965673 100.19 同比113.00
2014年省级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
一般公共服务30424627671990.95 72.43
人大事务82318231100.00 83.06
政协事务60996099100.00 136.47
政府办公厅(室)及相关机构事务2620326203100.00 123.94
发展与改革事务50775077100.00 111.48
统计信息事务38123812100.00 97.49
财政事务145671012769.52 118.26
税收事务6220262202100.00 104.47
审计事务54665466100.00 134.56
海关事务1825027.47 100.00
人力资源事务328383263799.39 102.58
纪检监察事务1049510495100.00 88.51
商贸事务5944576396.95 108.08
知识产权事务492492100.00 56.81
工商行政管理事务77377737100.00 9.64
质量技术监督与检验检疫事务231262263097.86 45.63
民族事务30593059100.00 136.87
宗教事务5878567896.60 70.94
港澳台侨事务155155100.00 775.00
档案事务24142414100.00 147.56
民主党派及工商联事务25712571100.00 140.19
群众团体事务59795979100.00 93.67
党委办公厅(室)及相关机构事务181571785798.35 49.20
组织事务57335733100.00 112.30
2014年省级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
宣传事务32293229100.00 106.11
统战事务27482748100.00 107.55
对外联络事务268268100.00 129.47
其他共产党事务支出107701024295.10 98.22
其他一般公共服务支出30814976531.69 116.11
国防270112168680.29 228.56
公共安全29092428638498.44 118.13
教育65954556527785.71 110.02
教育管理事务29682968100.00 235.00
普通教育46553443830494.15 110.54
职业教育1326919810273.93 99.80
成人教育436436100.00 143.42
广播电视教育21962196100.00 114.91
特殊教育115115100.00 11.50
教师进修及干部继续教育148691468498.76 115.88
教育费附加安排的支出13957189213.56 244.13
其他教育支出26779658024.57 632.08
科学技术1640748352850.91 106.36
科学技术管理事务10811081100.00 156.67
基础研究50705070100.00 84.02
应用研究2128721287100.00 127.20
技术研究与开发1460814608100.00 81.87
科技条件与服务1292112921100.00 76.55
社会科学23492349100.00 171.33
2014年省级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
科学技术普及1861018610100.00 137.49
科技交流与合作15301530100.00 139.73
其他科学技术支出8661860727.01 139.55
文化体育与传媒17358914891585.79 72.47
文化379643315987.34 48.66
文物2697726977100.00 88.03
体育3249932499100.00 330.11
广播影视526423297462.64 44.30
新闻出版4655446095.81 60.00
其他文化体育与传媒支出188521884699.97 125.71
社会保障和就业78240468724487.84 116.74
人力资源和社会保障管理事务96809680100.00 129.52
民政管理事务62246224100.00 132.57
财政对社会保险基金的补助373427373427100.00 108.39
行政事业单位离退休209623209623100.00 112.44
企业改革补助99149914100.00
就业补助22113657229.72 111.11
抚恤70377037100.00 97.82
退役安置1529115291100.00 105.67
社会福利254254100.00 118.14
残疾人事业10832685763.30 103.11
城市居民最低生活保障178178100.00 64.03
其他城市生活救助1616100.00 50.00
自然灾害生活救助733573601949.10 443.91
2014年省级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
红十字事业411411100.00 51.83
其他农村生活救助10016100.10
其他社会保障和就业支出34031573116.84 301.95
医疗卫生与计划生育20605918329588.95 140.00
医疗卫生管理事务73797379100.00 190.38
公立医院677214495766.39 127.28
公共卫生3573035730100.00 98.05
医疗保障6256362563100.00 155.15
中医药818818100.00 128.62
人口与计划生育事务34753475100.00 97.97
食品和药品监督管理事务2208022080100.00 275.11
其他医疗卫生支出62936293100.00 228.42
节能环保22395810159345.36 94.73
环境保护管理事务31823182100.00 105.78
环境监测与监察137137100.00 129.25
污染防治120911137194.05 77.24
自然生态保护877877100.00 66.39
天然林保护5719057190100.00 109.78
退耕还林879879100.00 19.54
退牧还草160160100.00 66.67
能源节约利用38156686718.00 302.64
污染减排45584558100.00 46.27
可再生能源9687465186.73 40.44
资源综合利用58305830100.00 1022.81
2014年省级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
其他节能环保支出40244024100.00 164.51
城乡社区事务15608540834.65 110.68
城乡社区管理事务20122012100.00 111.90
城乡社区公共设施10501050100.00 169.35
建设市场管理与监督183183100.00
其他城乡社区支出12363216317.50 87.64
农林水事务77568064840083.59 128.05
农业31708430312995.60 99.60
林业521455183699.41 121.19
水利29336028123995.87 189.99
扶贫4600239058.49 74.94
农业综合开发52565256100.00 109.23
农村综合改革41651653.96 78.57
其他农林水事务支出5274028705.44 291.96
交通运输2142528199122192.94 145.63
公路水路运输22163022042699.46 100.67
铁路运输45020030020066.68 99.97
民用航空运输1354513545100.00 84.49
邮政业支出452452100.00 51.66
车辆购置税支出1455673145558799.99 180.48
其他交通运输支出1028101198.35 4.11
资源勘探电力信息等事务21715319083887.88 216.05
资源勘探开发5886958869100.00 114.30
制造业20222022100.00 44.20
2014年省级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
工业和信息产业监管支出283972758297.13 252.35
安全生产监管7751625180.65 81.56
国有资产监管23842384100.00 102.76
支持中小企业发展和管理支出83658365100.00 194.85
其他资源勘探电力信息等事务支出1093658536578.06 1211.71
商业服务业等事务823235800770.46 157.34
商业流通事务632583894261.56 315.65
旅游业管理与服务支出78387838100.00 738.04
涉外发展服务支出1077710777100.00 82.21
其他商业服务业等事务支出450450100.00 4.34
金融监管等事务支出60226022100.00 2230.37
金融发展支出58475847100.00
其他金融支出175175100.00 64.81
国土海洋气象等事务1147299370281.67 72.97
国土资源事务967407571378.26 63.18
测绘事务95049504100.00 243.94
地震事务21732173100.00 166.64
气象事务63126312100.00 186.75
住房保障支出955287619079.76 87.93
保障性安居工程支出598244048667.68 75.05
住房改革支出3570435704100.00 109.18
粮油物资储备事务714006855096.01 98.53
粮油事务673396603898.07 109.26 物资事务135135100.00 34.44
2014年省级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
粮油储备523523100.00 9.12
重要商品储备3403185454.48 61.76
国债还本付息支出318210318210100.00 369.62
国内债务付息3068530685100.00 98.05
国外债务付息5151100.00 60.71
国内外债务发行905905100.00 131.16
补充还贷准备金210000210000100.00
地方政府债券付息7656976569100.00 141.74
其他支出1895619018447.58 125.58
支出合计6860552590137386.02 124.81
2014年全省及省级政府性基金收支决算表
单位:万元
项目 全省 省级 项目
全省省级地方教育附加 121694 24358
教育 100261 360
文化事业建设费 5333 5333
文化体育与传媒 4626 3229
小型水库移民扶助基金 1334 1334
社会保障和就业 40431 947
残疾人就业保障金 27699 4451
城乡社区事务 2462618 19041
政府住房基金 83875 1966
农林水事务 80209 14950
国有土地使用权出让金 2161359 175040
交通运输 691401 679722
城市公用事业附加 2583
资源勘探电力信息等事务 11099 6926
国有土地收益基金 28682 383
商业服务业等事务 1570
农业土地开发资金 27977 5740
其他支出 258982 33101
新增建设用地土地有偿使用费 67761 67761
城市基础设施配套费 112767
新菜地开发建设基金 408
育林基金 440
森林植被恢复费 5768 5403
地方水利建设基金 27283 26406
大中型水库库区基金 28779 28779
国家重大水利工程建设基金 24895 24895
水土保持补偿费 1635 400
车辆通行费 707594 699708
无线电频率占用费 201 201
散装水泥专项资金 469 469
新型墙体材料专项基金 5318 503
彩票公益金 103642 103642
其他政府性基金 47561 7523
本年收入合计 3595057 1184295
本年支出合计 3651197 758276
上年结余收入 985968 321534
省补助市县支出 682971
中央补助收入 367303 367303
上解中央支出 2700 2700
市县上解省收入 42353
调出资金 146754 14984
调入资金 2902 247
年终结余 1150579 456801
收入总计 4951230 1915732
支出总计 4951230 1915732
2015年上半年全省财政预算执行情况
今年以来,全省各级财政部门积极把握经济运行新常态,深入贯彻《预算法》,狠抓预算执行管理,积极推进财政改革,主动作为、攻坚克难,较好完成了各项目标任务。1-6月,全省财政预算执行情况总体良好,财政收入平稳增长,重点支出保障较好,实现了时间、进度“双过半”。
一、 财政收支预算执行基本情况
今年,汇总的全省一般公共预算收入预算为743.9亿元,支出预算为1799.6亿元,加上上年结转、中央新增补助、地方政府债券后,上半年全省支出预算变动为2681.4亿元。汇总的全省政府性基金收入预算为316.5亿元,支出预算为370亿元。
(一)一般公共预算收入情况
1-6月,全省一般公共预算收入实现377.2亿元,完成汇总预算的50.7%,超过序时进度0.7个百分点,比上年同期增加31.2亿元,增长9%。
分结构情况:全省一般公共预算收入中,税收收入268.6亿元,完成汇总预算的49.3%,增长5.5%;非税收入108.6亿元,完成汇总预算的54.6%,增长18.9%。
分级次情况:大口径收入中,上划中央收入356.8亿元,增长18.3%,高于去年同期9.6个百分点,其中:国内增值税、消费税、企业所得税、个人所得税增幅分别为5.5%、33.8%、29.5%和10.4%;省级收入117亿元,增长22.9%;市县收入260.1亿元,增长3.8%。
分部门情况:国税部门征收入库368.2亿元,增长18.9%;地税部门征收入库254.8亿元,增长6.1%;财政及其他部门征收入库105.4亿元,增长16.7%;海关部门征收入库5.7亿元,下降24.2%。
分市州情况:金昌、武威、临夏3市州增幅20%以上;兰州、张掖2市增幅10%以上;天水、定西、陇南、酒泉、嘉峪关5市增幅在10%以内;甘南、庆阳、平凉、白银4市州负增长。
(二)一般公共预算支出情况
1-6月,全省一般公共预算支出1376.3亿元,完成变动预算的51.3%,比上年同期增加167.2亿元,增长13.8%。其中:省级支出333.2亿元,增长18.9%;市县支出1043.1亿元,增长12.3%。
分市州情况:兰州、张掖、临夏、金昌、天水、陇南、庆阳7市州增幅10%以上;定西、白银、武威、平凉、甘南、嘉峪关6市州增幅10%以内;酒泉市支出较上年同期下降5.51%。按全年支出预计数计算,天水、平凉、张掖3市超过序时进度,其他市州支出进度均高于40%。
(三)政府性基金收支情况
1-6月,全省政府性基金收入148.9亿元,完成汇总预算的47%,比去年同期减收23.2亿元,下降13.5%。其中:省级收入48.2亿元,下降10.6%;市县收入100.7亿元,下降14.8%。收入减少主要是:国有土地使用权出让收入减收24亿元,下降21.5%;8项政府性基金转列一般公共预算,比去年同期减收9亿元,拉低政府性基金收入增幅4.8个百分点。
全省政府性基金支出118.1亿元,比去年同期减支42.6亿元,下降26.5%。其中:省级支出28.9亿元,下降11%;市县支出89.2亿元,下降30.5%。支出减少主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出较去年同期减支19.4亿元,下降20.4%;彩票公益金支出减支10.6亿元,下降88.2%;车辆通行费安排的支出减支2.6亿元,下降8.8%;8项政府性基金转列一般公共预算也影响了政府性基金支出。
(四)国有资本经营预算收支情况
1-6月,全省国有资本经营收入2.8亿元,比去年同期增加1.8亿元,增长172.8%;支出1.3亿元,增长130倍。收支增幅较高主要是去年同期基数小。
(五)中央补助情况
1-6月,中央下达我省各类补助1689亿元,其中:返还性补助96亿元,一般性转移支付补助951亿元,专项补助642亿元。
二、 预算执行主要特点
(一)财政收入实现“过半”目标。今年以来,全省投资增幅减缓,工业经济低位运行,消费需求稳中偏弱,经济下行压力进一步加大,同时,国家实施积极的财政政策,进一步加大减税降费力度,财政增收遇到了前所未有的困难和压力。面对复杂严峻的形势,各有关部门积极应对,多措并举,狠抓预算执行管理,经过努力,上半年全省收入保持平稳增长,重点支出得到较好保障,均实现时间、进度“双过半”。
(二)主体税种增速缓中趋升。上半年,全省地方税收收入增幅分别为2.1%、7.1%、3%、3.9%、4.6%和5.5%。分月来看,随着国家出台一系列稳增长政策和省委、省政府进一步加强固定资产投资工作措施逐步发力,二季度以来全省税收收入增速呈现小幅攀升的向好势头。分税种看:增值税完成43.3亿元,增长6.3%。营业税完成104.6亿元,增长4.7%,其中金融、房地产营业税较去年同期增长30.5%和21.2%,但受“营改增”政策性减收和投资增速减缓等影响,总体呈现低位增长趋势。企业所得税完成34.1亿元,增长31.3%。个人所得税完成10.2亿元,增长10.4%。资源税、耕地占用税、契税、房产税、城镇土地使用税等地方小税种受主要矿产品价格产量持续下降、新增土地交易量减少和房地产市场不活跃等因素影响,总体呈现低迷态势,其中资源税、耕地占用税、契税同比下降35.3%、24.7%、26.7%,房产税、城镇土地使用税增长20.7%和11.5%。
(三)非税收入增长较快。上半年,受8项政府性基金转列一般公共预算及金川公司“两权”价款一次性入库增收带动,全省非税收入保持较快增长态势。全省非税收入实现108.6亿元,占汇总预算的54.6%,较去年同期增收17.2亿元,增长18.9%,高于全省一般公共预算收入增幅9.8个百分点,高于去年同期26.5个百分点。其中:8项政府性基金转列一般公共预算收入12.3亿元,拉动非税收入增长13.4个百分点;行政事业性收费收入完成27.1亿元,增长3.7%;罚没收入和国有资源有偿使用收入完成34亿元,分别增长17.2%和22.5%。但由于去年6月份当月平凉高平北部煤矿和庆阳合水东—宁县北煤矿“两权”价款一次性入库7.1亿元抬高基数影响,今年全省矿产资源专项收入较上年同期下降11.3%,首次出现负增长。后半年,全省非税收入随着一次性增收因素减少,预计增速进一步趋缓。
(四)重点支出保障有力。各级财政部门建立支出考核、通报、问责工作机制,靠实部门支出主体责任,积极采取预拨、清算或跨年度结算方式,切实加快资金拨付下达。1-6月,全省一般公共预算支出增长13.8%,完成变动预算的51.3%,超过序时进度1.3个百分点。医疗卫生、节能环保、交通运输、文化体育与传媒等支出增长较快,增幅分别为31.7%、27.6%、24.6%、23.3%。进一步优化财政支出结构,严格控制一般性支出,着力保障和改善民生。全省一般公共预算支出中,农业、教育、文化体育、社保就业、医疗卫生、保障性住房等重点领域支出1120.9亿元,占81.4%;其中27件实事全面实施、进展顺利,省级共下达资金335亿元,占预算的89%。
总体看,上半年预算执行情况较好,但一些减收增支因素将在下半年进一步显现,收支矛盾将会更加突出。收入方面:工业经济低位运行,固定资产投资增幅较低,有色金属、钢材等工业产品价格回落,煤炭市场持续低迷,落实可再生能源电价补贴政策,推进“营改增”改革,落实小微企业等税收优惠政策,以及两权价款欠缴等,都将造成减收。支出方面:支持“3341”项目工程建设和“6873”交通突破行动,保障“1+17”精准扶贫、技术创新驱动、重大项目建设等重点支出,落实工资制度、公务用车等政策,促进教育、医疗卫生、社保就业、节能环保、住房保障等社会事业发展,都需要增加投入。下半年,我们将积极做好争取中央支持工作,继续狠抓增收节支,集中财力办大事,着力保障重点支出和民生事项资金需要,确保省委、省政府重大决策落实和全年收支目标任务完成。
2015年上半年全省一般公共预算收入执行情况表单位:万元
项目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
税收收入 5449560 2685752 49.28105.48
增值税 966377 432569 44.76 106.28
营业税 2198009 1045953 47.59 104.74
企业所得税 518206 341093 65.82 131.34
个人所得税 176341 102357 58.04 110.42
资源税 247094 91566 37.06 64.68
城市维护建设税 413262 205207 49.66 106.92
房产税 159311 88265 55.40 120.73
印花税 83420 43004 51.55 112.63
城镇土地使用税 179700 94321 52.49 111.51
土地增值税 150335 88638 58.96119.47
车船税 86467 50015 57.84 111.86
耕地占用税 69069 21604 31.28 75.30
契税 194797 81150 41.66 73.27
其他税收 7173 20 0.28 5.22
非税收入 1989416 1086008 54.59 118.87
专项收入 749912 366847 48.92 144.33
行政事业性收费收入535830 270644 50.51 103.68
罚没收入 154909 100169 64.66 117.20
国有资本经营收入 19565 6190 31.64 66.28
国有资源(资产)有偿使用收入 375566 239864 63.87 122.53
其他收入 153634 102293 66.58 94.87
收入合计 7438976 3771759 50.70 109.02
2015年上半年全省一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
一般公共服务支出 2266198 1182649 52.19 93.65
人大事务 51624 26364 51.07 98.37
政协事务 43423 21587 49.71 100.65
政府办公厅(室)及相关机构事务 752560 458752 60.96 110.01
发展与改革事务 71489 28438 39.78 101.84
统计信息事务 23845 11254 47.20 111.79
财政事务 116152 51572 44.40 79.49
税收事务 137142 78557 57.28 119.86
审计事务 31278 13665 43.69 112.42
海关事务 208 50 24.04 5.00
人力资源事务 78716 43222 54.91 139.58
纪检监察事务38873 17842 45.90 104.33
商贸事务 47384 22589 47.67 101.44
知识产权事务 1558 214 13.73 77.51
工商行政管理事务83590 41855 50.07 131.62
质量技术监督与检验检疫事务 44048 20701 47.00 110.19
民族事务 9385 5304 56.52 96.18
宗教事务 14688 5826 39.67 157.04
港澳台侨事务 454 295 64.90 116.46
档案事务 15375 7560 49.17 99.82
民主党派及工商联事务 8506 4100 48.20 123.42
群众团体事务 36599 15967 43.63 113.29
党委办公厅(室)及相关机构事务 108260 50623 46.76 98.19
组织事务 61728 17866 28.94 90.22
2015年上半年全省一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为
预算数的% 执行数为上年
同期执行数
的% 宣传事务 35171 16098 45.77 88.31 统战事务 24107 9732 40.37 93.42 对外联络事务 816 167 20.47 64.98 其他共产党事务支出30028 15674 52.20 149.28 其他一般公共服务支出 399191 196774 49.29 56.29 国防支出 26187 7082 27.04 42.60 公共安全支出 1071018 462465 43.18 112.65 教育支出 4012929 2106964 52.50 115.12 教育管理事务 128859 35293 27.39 75.30 普通教育 3261114 1785721 54.76 117.29 职业教育 286934 134874 47.01 96.47 成人教育 1256 289 23.01 57.92 广播电视教育 5621 3183 56.63 108.94 特殊教育 5913 3197 54.07 117.72 进修及培训 36457 19737 54.14 108.31 教育费附加安排的支出 178819 96014 53.69 132.71 其他教育支出 107956 28655 26.54 117.44 科学技术支出 258840 159879 61.77 202.42 科学技术管理事务 18313 8656 47.27 114.06 基础研究 5556 2310 41.58 72.96 应用研究 25056 9908 39.54 61.14 技术研究与开发 154345 117825 76.34 509.78 科技条件与服务 15995 4758 29.75 89.99 社会科学 2908 919 31.60 133.37
2015年上半年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
科学技术普及 13185 4927 37.37 35.56
科技重大专项 480 84 17.50
其他科学技术支出 23002 10493 45.62 115.54
文化体育与传媒支出 448218 216817 48.37 123.26
文化 136101 72770 53.47 120.65
文物 40717 19143 47.01 116.60
体育 59416 37850 63.70 168.27
广播影视 98042 48982 49.96 115.93
新闻出版 11073 6655 60.10 123.47
其他文化体育与传媒支出 102869 31417 30.54 108.17
社会保障和就业支出 4094699 2603530 63.58 117.67
人力资源和社会保障管理事务 95168 41294 43.39 108.25
民政管理事务 74735 27690 37.05 116.41
财政对社会保险基金的补助 1063848 979767 92.10 142.27
行政事业单位离退休 947070 547661 57.83 116.56
企业改革补助 2857 2087 73.05 57.59
就业补助 360764 183996 51.00 108.89
抚恤 88278 35459 40.17 92.71
退役安置 57637 36193 62.79 92.59
社会福利 44117 19897 45.10 94.70
残疾人事业63857 22743 35.62 153.00
自然灾害生活救助152565 127516 83.58 63.11
红十字事业2058 1087 52.83 146.53
最低生活保障610623 508665 83.30 113.64
2015年上半年全省一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
临时救助12672 12672 100.00 300.71
特困人员供养42942 42942 100.00 113.54
补充道路交通事故社会救助基金10 10 100.00 200.00
其他生活救助36365 6027 16.57
其他社会保障和就业支出439133 7824 1.78 56.66
医疗卫生与计划生育支出2078399 1300327 62.56 131.66
医疗卫生与计划生育管理事务72100 33247 46.11 164.08
公立医院280402 159290 56.81 123.79
基层医疗卫生机构187535 112978 60.24 119.51
公共卫生254007 133703 52.64 141.09
医疗保障1034435 785706 75.96 138.33
中医药20041 1300 6.49 126.71
计划生育事务133121 40299 30.27 76.66
食品和药品监督管理事务68706 30191 43.94 144.47
其他医疗卫生与计划生育支出28052 3612 12.88 52.28
节能环保支出693019 386492 55.77 127.59
环境保护管理事务33893 19975 58.93 145.00
环境监测与监察2780 1283 46.15 111.86
污染防治54155 18880 34.86 76.69
自然生态保护23514 17654 75.08 125.48
天然林保护85618 58795 68.67 103.86
退耕还林173821 135051 77.70 102.22
风沙荒漠治理200 200 100.00
退牧还草1764 409 23.19 57.44
2015年上半年全省一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
能源节约利用99718 12214 12.25 102.20
污染减排109632 27168 24.78 109.10
可再生能源91549 90663 99.03 567.67
循环经济758 294 38.79 5.37
能源管理事务4343 754 17.36 198.42
江河湖库流域治理与保护300 300 100.00
其他节能环保支出10974 2853 26.00 242.60
城乡社区支出738048 483138 65.46 128.20
城乡社区管理事务231777 121191 52.29 114.79
城乡社区公共设施266046 221976 83.44 185.96
城乡社区环境卫生107300 61759 57.56 118.79
建设市场管理与监督8889 3459 38.91 139.07
其他城乡社区支出110049 68307 62.07 75.11
农林水支出3654936 1902297 52.05 107.21
农业1409762 709206 50.31 108.71
林业291158 182959 62.84 120.46
水利759640 335735 44.20 89.29
扶贫576675 297315 51.56 94.49
农业综合开发112818 58563 51.91 108.25
农村综合改革331204 278311 84.03 140.21
促进金融支农支出30563 3218 10.53 38.82
目标价格补贴12800 12800 100.00
其他农林水事务支出130316 24189 18.56 130.81
交通运输支出2622237 1508340 57.52 124.60
2015年上半年全省一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
公路水路运输415935 263378 63.32 122.68
铁路运输247245 100352 40.59 50.12
民用航空运输30521 12766 41.83 101.05
石油价格改革对交通运输的补贴62359 37786 60.59 72.01
邮政业支出383 383 100.00 65.47
车辆购置税支出1812122 1049973 57.94 150.00
其他交通运输支出53672 43703 81.43 145.99
资源勘探信息等支出314207 193254 61.51 172.50
资源勘探开发60354 27648 45.81 98.97
制造业11091 3181 28.68 81.07
工业和信息产业监管77822 21904 28.15 105.29
安全生产监管27841 13730 49.31 148.88
国有资产监管4755 2166 45.55 116.20
支持中小企业发展和管理支出20504 18654 90.98 70.71
其他资源勘探信息等支出111840 105972 94.75 483.85
商业服务业等支出215685 42161 19.55 90.93
商业流通事务55913 14089 25.20 88.31
旅游业管理与服务支出121641 26615 21.88 102.60
涉外发展服务支出18584 1201 6.46 31.66
其他商业服务业等支出19547 257 1.31 37.96
金融支出24248 1156 4.77 277.88
金融部门行政支出430 44 10.23 38.94
其他金融支出23818 1112 4.67 367.00
国土海洋气象等支出359385 105214 29.28 64.00
2015年上半年全省一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
国土资源事务326225 91346 28.00 61.65
海洋管理事务27 27 100.00
测绘事务13433 6898 51.35 139.58
地震事务7670 3461 45.12 83.44
气象事务11026 3481 31.57 48.80
其他国土海洋气象等支出1004
住房保障支出1103791 630048 57.08 110.68
保障性安居工程支出859910 503296 58.53 109.20
住房改革支出231536 122155 52.76 117.26
城乡社区住宅12345 4597 37.24 110.05
粮油物资储备支出96698 70798 73.22 95.41
粮油事务77508 66019 85.18 94.76
物资事务2553 56 2.19 136.59
粮油储备7346 3174 43.21 84.89
重要商品储备9291 1549 16.67 203.82
其他支出2248872 400328 17.80 291.59
支出合计26813951 13762940 51.33 113.83
2015年上半年省级一般公共预算收入执行情况表
单位:万元
项目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
税收收入1770740 910606 51.43 118.70
增值税256740 119033 46.36 115.05
营业税1014100 515278 50.81 111.77
企业所得税282350 177504 62.87 126.98
个人所得税87050 51371 59.01 110.49
资源税124070 45662 36.80 328.79
城市维护建设税6100 1644 26.95 68.41
房产税70 4 5.71 44.44
其他税收260 115 44.23 125.00
非税收入438260 259730 59.26 140.04
专项收入210500 148981 70.77 201.54
行政事业性收费收入139000 58731 42.25 78.22
罚没收入15000 18587 123.91 159.15
国有资源(资产)有偿使用收入72760 32280 44.37 133.23
其他收入1000 1106 110.60 201.46
收入合计2209000 1170336 52.98 122.85
2015年上半年省级一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
一般公共服务支出343697 86763 25.24 97.30
人大事务6770 2624 38.76 103.67
政协事务4481 1785 39.83 65.31
政府办公厅(室)及相关机构事务34606 3826 11.06 46.89
发展与改革事务5136 1579 30.74 98.20
统计信息事务4280 886 20.70 97.90
财政事务19305 3030 15.70 79.69
税收事务62944 24244 38.52 102.15
审计事务6322 1135 17.95 121.52
海关事务182 50 27.47
人力资源事务34865 20039 57.48 153.97
纪检监察事务6731 732 10.88 33.14
商贸事务6594 993 15.06 51.45
知识产权事务1240 82 6.61 90.11
工商行政管理事务7663 1790 23.36 61.96
质量技术监督与检验检疫事务14379 6244 43.42 106.50
民族事务2674 1111 41.55 190.57
宗教事务5943 2516 42.34 600.48
档案事务2558 344 13.45 59.41
民主党派及工商联事务2746 677 24.65 108.49
群众团体事务5958 1192 20.01 79.05
党委办公厅(室)及相关机构事务8808 4456 50.59 108.29
组织事务10973 733 6.68 35.09
宣传事务3412 692 20.28 106.46
2015年上半年省级一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
统战事务2977 716 24.05 102.14
对外联络事务339 89 26.25 150.85
其他共产党事务支出4714 4311 91.45 225.71
其他一般公共服务支出77097 887 1.15 16.04
国防支出18416 5529 30.02 39.53
公共安全支出252742 92738 36.69 100.68
教育支出805073 179889 22.34 75.27
教育管理事务2963 612 20.65 106.81
普通教育623485 131108 21.03 68.38
职业教育131589 43509 33.06 104.78
成人教育772 46 5.96 19.49
广播电视教育2371 1340 56.52 127.13
进修及培训8222 3099 37.69 93.71
教育费附加安排的支出13542 10 0.07 2.71
其他教育支出21829 165 0.76 76.39
科学技术支出158262 118518 74.89 307.88
科学技术管理事务1061 310 29.22 94.22
基础研究1725 1448 83.94 65.52
应用研究17041 5761 33.81 47.53
科技条件与服务13937 3660 26.26 94.70
社会科学2036 413 20.28 163.24
科学技术普及4691 681 14.52 6.43
其他科学技术支出85938 4468 5.20 84.43
文化体育与传媒支出162748 74611 45.84 174.06
2015年上半年省级一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
文化26975 10429 38.66 103.33
文物11194 3653 32.63 188.88
体育34933 23905 68.43 477.53
广播影视44114 18962 42.98 131.38
新闻出版4547 2910 64.00 105.66
其他文化体育与传媒支出40985 14752 35.99 170.66
社会保障和就业支出921329 471024 51.12 121.99
人力资源和社会保障管理事务10019 1797 17.94 94.28
民政管理事务8740 2025 23.17 99.66
财政对社会保险基金的补助539741 337212 62.48 145.76
行政事业单位离退休213125 112560 52.81 114.85
就业补助27480 1500 5.46 32.69
抚恤25043 1953 7.80 71.15
退役安置15375 9965 64.81 108.52
社会福利12190 118 0.97 95.16
残疾人事业13125 1711 13.04 107.68
自然灾害生活救助15777 2000 12.68 5.81
红十字事业418 115 27.51 110.58
其他社会保障和就业支出28825 68 0.24 136.00
医疗卫生与计划生育支出310310 50269 16.20 75.47
医疗卫生与计划生育管理事务6331 969 15.31 146.15
公立医院27050 8937 33.04 43.35
公共卫生38684 4110 10.62 119.23
医疗保障195573 32579 16.66 82.23
2015年上半年省级一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
计划生育事务744 607 81.59 87.46
食品和药品监督管理事务11388 978 8.59 80.30
其他医疗卫生与计划生育支出12655 2089 16.51 603.76
节能环保支出295348 140755 47.66 222.61
环境保护管理事务3480 926 26.61 141.81
环境监测与监察183 46 25.14 121.05
污染防治6403 57 0.89 1.05
自然生态保护711 83 11.67 21.90
天然林保护50624 46758 92.36 105.02
退耕还林879 594 67.58 102.59
污染减排58370 1898 3.25 133.47
可再生能源90681 90356 99.64 1446.85
城乡社区支出24033 1200 4.99 110.60
城乡社区管理事务12610 567 4.50 100.71
建设市场管理与监督303 115 37.95 638.89
其他城乡社区支出10880 518 4.76 102.78
农林水支出972248 405740 41.73 93.34
农业517073 316042 61.12 118.48
林业33899 26231 77.38 158.07
水利205532 47012 22.87 31.45
扶贫51253 1554 3.03 429.28
农业综合开发29403 2064 7.02 166.59
其他农林水事务支出12 7 58.33 2.59
交通运输支出2359608 1309016 55.48 149.79
2015年上半年省级一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
公路水路运输267485 169659 63.43 152.41
铁路运输246890 100000 40.50 49.95
民用航空运输24168 3985 16.49 46.99
石油价格改革对交通运输的补贴6056 15 0.25
车辆购置税支出1806482 1034851 57.29 187.21
其他交通运输支出8527 160 1.88 24.77
资源勘探信息等支出273477 133283 48.74 279.13
资源勘探开发59475 26375 44.35 105.13
制造业1024 770 75.20 60.77
工业和信
一、一般公共预算收支决算情况
(一) 一般公共预算收入决算情况
经省十二届人大二次会议批准的省级一般公共预算收入预算为196.2亿元,年终决算收入196.6亿元,完成预算的100.2%,同比增长13%,其中:税收收入152.9亿元,完成预算的103%,增长19.1%;非税收入43.6亿元,完成预算的91.4%,下降31.7%。
主要收入项目完成情况:
增值税24.5亿元,完成预算的151.3%,比上年增长74%。增幅较高主要是营改增试点范围进一步扩大,试点企业原缴纳营业税改征增值税;兰州石化2013年消化储备原油进项税金、税收基数低,2014年进项税金全部消化并开始动用储备原油,当年缴纳增值税大幅增加;金川公司减少矿石外购量,大量消化库存,当年缴纳增值税较多。
营业税92.8亿元,完成预算的96%,比上年增长12.2%,主要是受投资拉动,建筑、房地产和金融三个行业营业税持续较快增长,但由于营改增试点范围不断扩大,当年减轻企业税负影响收入完成。
企业所得税24.6亿元,完成预算的102.4%,比上年增长14.3%,主要是建筑、房地产和金融等行业增收,以及部分企业享受“三免三减半”等西部大开发企业所得税优惠政策到期。
个人所得税7.9亿元,完成预算的92.9%,比上年增长6.8%。未完成预算主要是除工资薪金所得、特许权使用费所得、偶然所得增长外,其他所得全部下降。
资源税2.5亿元,完成预算的91%,比上年增长5.5%,主要是省级参与分享的兰州、嘉峪关等市资源税收入未完成预算。
非税收入43.6亿元,完成预算的91.4%,比上年下降31.7%,主要是“两权”价款收入同比下降所致。
(二)一般公共预算支出决算情况
经省十二届人大二次会议批准的省级一般公共预算支出预算为493.1亿元,加上中央新增补助、上年结转,减去下达市县支出后,支出预算变动为686亿元。年终决算支出590.1亿元,完成变动预算的86%(扣除去年12月15日后中央下达未形成支出的教育、扶贫、节能环保、社会保障等补助,完成变动预算的94%),同比增长24.8%。
主要支出项目完成情况:
一般公共服务支出27.7亿元,完成变动预算的91%,比上年下降27.6%,主要是2014年工商、质检下划市县,相应减少了省级支出。
国防支出2.2亿元,完成变动预算的80.3%,比上年增长128.6%。
公共安全支出28.6亿元,完成变动预算的98.4%,比上年增长18.1%。
教育支出56.5亿元,完成变动预算的85.7%,比上年增长10%。
科学技术支出8.4亿元,完成变动预算的50.9%,比上年增长6.4%。主要是去年底省委、省政府确定的兰白科技创新改革试验区建设资金8亿元未实现支出。
文化体育与传媒支出14.9亿元,完成变动预算的85.8%,比上年下降27.5%。主要是2013年省级一次性注入省文发集团资本金、2014年中央补助减少等因素所致。
社会保障和就业支出68.7亿元,完成变动预算的87.8%,比上年增长16.7%。
医疗卫生与计划生育支出18.3亿元,完成变动预算的89%,比上年增长40%。
节能环保支出10.2亿元,完成变动预算的45.4%,比上年下降5.3%,支出进度低主要是中央年底下达的可再生能源电价附加补助清算资金9亿元未形成支出,支出下降主要是当年省级增加了对市县的补助,相应减少了省级支出。
城乡社区事务支出5408万元,完成变动预算的34.7%,比上年增长10.7%。
农林水事务支出64.8亿元,完成变动预算的83.6%,比上年增长28.1%。
交通运输支出199.1亿元,完成变动预算的92.9%,比上年增长45.6%。
资源勘探电力信息等事务支出19.1亿元,完成变动预算的87.9%,比上年增长116%,主要是当年高载能企业电价补贴、战略性新兴产业增加支出1.9亿元以及注入金川公司资本金4.8亿元。
商业服务业等事务支出5.8亿元,完成变动预算的70.5%,比上年增长57.3%,主要是中央下达的第二批服务业发展专项资金2亿元未形成支出。
金融监管等事务支出6022万元,完成变动预算的100%,比上年增长21.3倍,主要是支持甘肃银行网点建设和“5.12”地震农户住房重建贷款手续费支出0.52亿元。
国土海洋气象等事务支出9.4亿元,完成变动预算的81.7%,比上年下降27%,主要是“两权”价款收入同比下降较多,相应安排支出减少。
住房保障支出7.6亿元,完成变动预算的79.8%,比上年下降12.1%,主要是2014年棚户区改造任务数比上年减少所致。
粮油物资储备事务支出6.9亿元,完成变动预算的96%,比上年下降1.5%。
国债还本付息支出31.8亿元,完成变动预算的100%,比上年增长269.6%,主要是偿还到期中期票据本金增加支出。
其他支出9亿元,完成变动预算的47.6%,比上年增长25.6%。
(三)一般公共预算收支平衡情况
2014年,省级一般公共预算收入196.6亿元,加上中央财政补助1808.2亿元、地方政府债券收入113亿元、上年结余68.2亿元、市县上解收入49.3亿元、调入其他资金11.8亿元、国债转贷资金上年结余2015万元后,省级一般公共预算收入总计2247.3亿元,增长9.8%。
当年省级一般公共预算支出590.1亿元,加上补助市县支出1508.7亿元、上解中央支出5.2亿元、债券还本支出29亿元、安排预算稳定调节基金18亿元、国债转贷资金上年结余2015万元、援助其他地区支出1000万元、调出资金247万元后,省级一般公共预算支出总计2151.4亿元,增长8.7%。
收支相抵,累计结余95.9亿元,全部为结转项目资金。
(四)中央对我省补助和省对市县补助情况
2014年,中央对我省各类补助共1808.2亿元,增加162.7亿元,增长9.9%。其中:返还性收入96.3亿元,增加2.3亿元;一般性转移支付补助960.8亿元,增加84.5亿元;专项补助751.1亿元,增加76亿元。
省级下达市县补助1508.7亿元,同比增长7.4%。其中:返还性补助44.8亿元,一般性转移支付补助807.1亿元,专项补助656.8亿元。
(五)预备费动支情况
年初预算安排3亿元,向云南、新疆地震灾区捐赠支出1000万元,剩余2.9亿元全部用于补充预算稳定调节基金。
(六)地方政府债券安排使用情况
2014年,中央代理发行我省地方政府债券113亿元,经省十二届人大常委会九次会议审查批准,全部纳入省级财政预算管理,安排用于偿还到期地方政府债券和中期票据49.5亿元、保障性住房等民生和重点项目46亿元、铁路项目资本金17.5亿元。
(七)预算稳定调节基金规模情况
年初省级预算稳定调节基金规模为16.7亿元,预算执行中通过清理收回存量资金、超收收入、预算结余补充18亿元,年末规模为34.7亿元。
(八)财力性转移支付增量资金安排情况
2014年,财政部共下达我省均衡性、重点生态功能区转移支付、县级基本财力保障机制奖补等财力性转移支付497.1亿元,其中增量资金48.6亿元。具体安排情况是:
1.均衡性转移支付增量资金38.6亿元,除年初纳入省级预算10亿元、执行中分配下达市县20亿元外,其余8.6亿元安排用于省委、省政府确定的重大事项,其中:甘肃省体育馆建设资金2亿元、村卫生室建设配套0.75亿元、36个民族乡发展资金0.36亿元、人畜饮水安全工程配套0.2亿元、航空发展引导专项0.5亿元、铁路建设资本金4.81亿元。
2.县级基本财力保障奖补增量资金5.73亿元,加上上年一次性补助6.27亿元、省级配套0.54亿元,共12.54亿元,全部下达市县,用于“保工资、保运转、保民生”支出。
3.生态功能区转移支付增量资金4.26亿元,加上上年对市县一次性补助4.9亿元,共分配9.16亿元,全部下达市县,用于生态环境保护和改善民生。
二、政府性基金收支决算情况
2014年,省级政府性基金收入总计191.6亿元,其中:当年收入118.4亿元,上年结余32.1亿元,中央补助36.7亿元,市县上解收入4.2亿元,调入资金247万元。省级政府性基金支出总计145.9亿元,其中:当年支出75.8亿元,补助市县支出68.3亿元,上解中央支出2700万元,调出资金1.5亿元。收支相抵,累计结余45.7亿元。
三、国有资本经营收支决算情况
2014年,省级国有资本经营收入总计13.3亿元,其中:当年收入7.4亿元,上年结余5.9亿元。省级国有资本经营支出总计6亿元,其中:当年支出3.8亿元,调出资金2.2亿元。收支相抵,累计结余7.3亿元。
四、社会保险基金收支决算情况
2014年,省级社会保险基金收入176.6亿元,支出139.2亿元,加上历年滚存结余后,累计结余291亿元。
五、预算外财政专户管理资金收支情况
2014年,省级预算外财政专户资金收入总计34.8亿元,其中:当年收入22.6亿元,上年结余12.2亿元。省级预算外财政专户当年支出19.7亿元。收支相抵,累计结余15.1亿元。
六、全省财政决算汇总情况
汇总省级和市县决算,2014年,全省一般公共预算收入672.7亿元,完成预算的102%,同比增长13.7%;支出2541.5亿元,完成变动预算的95%,同比增长10%;累计结余123.9亿元,扣除结转下年项目资金131亿元,滚存赤字7.1亿元,比上年减少2亿元。当年政府性基金收入359.5亿元,支出365.1亿元,累计结余115.1亿元。当年国有资本经营收入7.4亿元,支出4.9亿元,累计结余7.4亿元。当年社会保险基金收入526.5亿元,支出439.8亿元,累计结余619亿元。
2014年全省一般公共预算收入决算表
单位:万元
项目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
税收收入48194604902596101.73117.36
增值税754890884047117.11138.89
营业税2066303194979494.36110.41
企业所得税449114459990102.42114.72
企业所得税退税-1
个人所得税16878715809793.67106.97
资源税215784229796106.49117.93
城市维护建设税371295376947101.52117.28
房产税140997142753101.25109.82
印花税958037857482.0297.90
城镇土地使用税158893160623101.09111.11
土地增值税115740143493123.98141.24
车船税7366377223104.83121.74
耕地占用税4369848770111.61118.77
契税157916190597120.70130.40
其他税收6578189228.7669.28
非税收入17773491824102102.63同比104.20
专项收入60909442644970.0170.16
行政事业性收费收入507078543353107.15104.26
罚没收入145827169268116.07104.12
国有资本经营收入352963151589.2960.43
国有资源(资产)有偿使用收入348068432869124.36121.88
其他收入131986220648167.18112.26
收入合计65968096726698101.97同比113.70
2014年全省一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
一般公共服务3067579300479897.95 114.62
人大事务579925789499.83 93.90
政协事务449494494399.99 90.89
政府办公厅(室)及相关机构事务83297083109499.77 110.45
发展与改革事务688856877599.84 96.22
统计信息事务2458124581100.00 95.11
财政事务14072613530796.15 99.46
税收事务17758317109096.34 111.16
审计事务330333293399.70 107.14
海关事务2722259095.15 5180.00
人力资源事务769717551898.11 98.32
纪检监察事务463254625399.84 105.25
商贸事务521495192899.58 89.79
知识产权事务12061206100.00 108.06
工商行政管理事务857978298396.72 98.09
质量技术监督与检验检疫事务624806021696.38 111.89
民族事务185071835999.20 130.86
宗教事务233532309598.90 150.28
港澳台侨事务799799100.00 166.81
档案事务202732027199.99 109.92
民主党派及工商联事务8618861299.93 102.30
群众团体事务386903864499.88 103.57
党委办公厅(室)及相关机构事务12578712299997.78 82.13
组织事务555285348596.32 115.42
2014年全省一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数决 算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
宣传事务4495944959100.00 96.99
统战事务246332458199.79 96.01
对外联络事务604604100.00 114.61
其他共产党事务支出370873651898.47 103.66
其他一般公共服务支出96037292456196.27 148.21
国防392012892673.79 148.68
公共安全1082194107421199.26 105.19
教育4144787401255796.81 106.42
教育管理事务734097315799.66 119.00
普通教育3380350333529998.67 106.52
职业教育34220230351388.69 99.54
成人教育968968100.00 90.21
广播电视教育61626162100.00 117.48
特殊教育75967596100.00 111.67
教师进修及干部继续教育446224443799.59 102.63
教育费附加安排的支出19402416640185.76 108.44
其他教育支出954547502478.60 119.00
科学技术29294921158372.23 107.09
科学技术管理事务151071510099.95 103.09
基础研究9643962199.77 106.63
应用研究3049330493100.00 124.76
技术研究与开发803417961399.09 109.74
科技条件与服务185451852799.90 97.22
社会科学36723672100.00 148.36
2014年全省一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
科学技术普及299392989499.85 109.48
科技交流与合作16461646100.00 136.94
科技重大专项130130100.00 68.42
其他科学技术支出1034332288722.13 85.74
文化体育与传媒52783949597693.96 82.99
文化15798115219496.34 65.83
文物975619743099.87 87.39
体育701766991699.63 173.36
广播影视1106689096782.20 68.93
新闻出版128471262298.25 87.62
其他文化体育与传媒支出786067284792.67 106.73
社会保障和就业3916839376223196.05 108.49
人力资源和社会保障管理事务945079440099.89 125.54
民政管理事务613036025198.28 103.84
财政对社会保险基金的补助101223298232297.05 111.21
行政事业单位离退休89304989277899.97 111.96
企业改革补助30223283863.92 132.22
就业补助37581335609794.75 118.50
抚恤785947623697.00 103.42
退役安置825057687893.18 110.10
社会福利534805296199.03 113.72
残疾人事业487894409290.37 155.84
城市居民最低生活保障27833827691899.49 88.83
其他城市生活救助134041090181.33 97.53
2014年全省一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
自然灾害生活救助27782623588684.90 105.81
红十字事业1953194299.44 59.77
农村最低生活保障46286246270299.97 96.69
其他农村生活补助866257625888.03 129.25
补充道路交通事故社会救助基金55100.00
其他社会保障和就业支出653313321850.85 124.39
医疗卫生与计划生育2085476204194497.91 112.00
医疗卫生管理事务469164690199.97 114.59
公立医院35081632061391.39 119.95
基层医疗卫生机构21314021060898.81 100.65
公共卫生26122325319696.93 103.09
医疗保障95824695696499.87 113.13
中医药5784577199.78 96.20
人口与计划生育事务14990014891399.34 90.50
食品和药品监督管理事务794137917999.71 231.55
其他医疗卫生支出200381979998.81 208.85
节能环保87247273211583.91 104.85
环境保护管理事务313073040197.11 97.86
环境监测与监察48014801100.00 133.99
污染防治15276714697896.21 100.12
自然生态保护3630936309100.00 76.11
天然林保护833878253298.97 107.83
退耕还林21769921200197.38 123.65
退牧还草2329523295100.00 99.90
2014年全省一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
能源节约利用846295035259.50 129.68
污染减排910558868897.40 158.90
可再生能源1116312127519.06 41.38
资源综合利用228102277099.82 68.77
能源管理事务651651100.00 90.17
其他节能环保支出121311206299.43 67.49
城乡社区事务82462578746895.49 107.60
城乡社区管理事务24766724443898.70 113.55
城乡社区规划与管理141971293591.11 87.36
城乡社区公共设施31180129788095.54 89.99
城乡社区环境卫生11725511706499.84 125.72
建设市场管理与监督66436643100.00 136.02
其他城乡社区事务支出12706210850885.40 149.13
农林水事务3841846366171095.31 105.65
农业1225228119435397.48 104.42
林业38070437531998.59 113.27
水利91275889174597.70 98.19
扶贫73773567679691.74 108.00
农业综合开发11736111712699.80 106.66
农村综合改革34782834359398.78 120.32
促进金融支农支出297752302777.34
其他农林水事务支出904573975143.94 65.78
交通运输2724617257117694.37 123.65
公路水路运输43156042962999.55 118.98
2014年全省一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
铁路运输45024630024666.68 99.11
民用航空运输2363223632100.00 100.56
石油价格改革对交通运输的补贴567985679399.99 52.06
邮政业支出538538100.00 43.88
车辆购置税支出1728898172741099.91 139.10
其他交通运输支出329453292899.95 82.78
资源勘探电力信息等事务47730843395690.92 112.36
资源勘探开发和服务支出658416582199.97 101.86
制造业259632502096.37 71.53
工业和信息产业监管支出785737644697.29 157.65
安全生产监管393943788396.16 114.56
国有资产监管49474947100.00 70.32
支持中小企业发展和管理支出11780710544589.51 76.97
其他资源勘探电力信息等事务支出14478311839481.77 194.35
商业服务业等事务20378617629486.51 100.07
商业流通事务948526913772.89 96.59
旅游业管理与服务支出728807165098.31 114.26
涉外发展服务支出287702823798.15 106.35
其他商业服务业等事务支出7284727099.81 47.41
金融监管等事务支出1891918919100.00 1170.73
金融部门行政支出144144100.00 36.36
金融发展支出77100.00 3.89
金融发展支出1805318053100.00
其他金融监管等事务支出715715100.00 68.75
2014年全省一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
国土海洋气象等支出46180441020388.83 97.88
国土资源事务42809237699188.06 95.05
测绘事务1010010100100.00 244.49
地震事务88448844100.00 117.22
气象事务147351423596.61 132.11
其他国土资源气象等事务支出3333100.00 150.00
住房保障支出1174441113658196.78 110.54
保障性安居工程支出96737792956596.09 108.34
住房改革支出19136319132099.98 119.19
城乡社区住宅157011569699.97 162.25
粮油物资储备事务1004789756897.10 98.69
粮油事务864018504098.42 108.17
物资事务436436100.00 88.08
粮油储备99789978100.00 59.90
重要商品储备3663211457.71 68.35
国债还本付息支出416725416725100.00 272.11
国内债务付息8177681776100.00 122.36
国外债务付息19921992100.00 279.38
国内外债务发行905905100.00 115.14
补充还贷准备金249114249114100.00 1019.91
地方政府债券付息8293882938100.00 137.34
其他支出48499833999470.10 107.85
支出合计267588832541493594.98 110.04
2014年省级一般公共预算收入决算表
单位:万元
项目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
税收收入1484539 1529179 103.01 119.07
增值税161995 245164 151.34 174.04
营业税966300 927818 96.02 112.20
企业所得税240144 245965 102.42 114.29
个人所得税85336 79259 92.88 106.81
资源税27274 24814 90.98 105.54
城市维护建设税3175 5820 183.31 179.96
房产税60 74 123.33 137.04
其他税收255 265 103.92 100.00
非税收入477500 436494 91.41 68.28
专项收入200500 146957 73.30 49.50
行政事业性收费收入188000 157299 83.67 72.66
罚没收入17000 22572 132.78 58.30
国有资源(资产)有偿使用收入69000 98747 143.11 150.31
其他收入3000 10919 363.97 39.02
收入合计1962039 1965673 100.19 同比113.00
2014年省级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
一般公共服务30424627671990.95 72.43
人大事务82318231100.00 83.06
政协事务60996099100.00 136.47
政府办公厅(室)及相关机构事务2620326203100.00 123.94
发展与改革事务50775077100.00 111.48
统计信息事务38123812100.00 97.49
财政事务145671012769.52 118.26
税收事务6220262202100.00 104.47
审计事务54665466100.00 134.56
海关事务1825027.47 100.00
人力资源事务328383263799.39 102.58
纪检监察事务1049510495100.00 88.51
商贸事务5944576396.95 108.08
知识产权事务492492100.00 56.81
工商行政管理事务77377737100.00 9.64
质量技术监督与检验检疫事务231262263097.86 45.63
民族事务30593059100.00 136.87
宗教事务5878567896.60 70.94
港澳台侨事务155155100.00 775.00
档案事务24142414100.00 147.56
民主党派及工商联事务25712571100.00 140.19
群众团体事务59795979100.00 93.67
党委办公厅(室)及相关机构事务181571785798.35 49.20
组织事务57335733100.00 112.30
2014年省级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
宣传事务32293229100.00 106.11
统战事务27482748100.00 107.55
对外联络事务268268100.00 129.47
其他共产党事务支出107701024295.10 98.22
其他一般公共服务支出30814976531.69 116.11
国防270112168680.29 228.56
公共安全29092428638498.44 118.13
教育65954556527785.71 110.02
教育管理事务29682968100.00 235.00
普通教育46553443830494.15 110.54
职业教育1326919810273.93 99.80
成人教育436436100.00 143.42
广播电视教育21962196100.00 114.91
特殊教育115115100.00 11.50
教师进修及干部继续教育148691468498.76 115.88
教育费附加安排的支出13957189213.56 244.13
其他教育支出26779658024.57 632.08
科学技术1640748352850.91 106.36
科学技术管理事务10811081100.00 156.67
基础研究50705070100.00 84.02
应用研究2128721287100.00 127.20
技术研究与开发1460814608100.00 81.87
科技条件与服务1292112921100.00 76.55
社会科学23492349100.00 171.33
2014年省级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
科学技术普及1861018610100.00 137.49
科技交流与合作15301530100.00 139.73
其他科学技术支出8661860727.01 139.55
文化体育与传媒17358914891585.79 72.47
文化379643315987.34 48.66
文物2697726977100.00 88.03
体育3249932499100.00 330.11
广播影视526423297462.64 44.30
新闻出版4655446095.81 60.00
其他文化体育与传媒支出188521884699.97 125.71
社会保障和就业78240468724487.84 116.74
人力资源和社会保障管理事务96809680100.00 129.52
民政管理事务62246224100.00 132.57
财政对社会保险基金的补助373427373427100.00 108.39
行政事业单位离退休209623209623100.00 112.44
企业改革补助99149914100.00
就业补助22113657229.72 111.11
抚恤70377037100.00 97.82
退役安置1529115291100.00 105.67
社会福利254254100.00 118.14
残疾人事业10832685763.30 103.11
城市居民最低生活保障178178100.00 64.03
其他城市生活救助1616100.00 50.00
自然灾害生活救助733573601949.10 443.91
2014年省级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
红十字事业411411100.00 51.83
其他农村生活救助10016100.10
其他社会保障和就业支出34031573116.84 301.95
医疗卫生与计划生育20605918329588.95 140.00
医疗卫生管理事务73797379100.00 190.38
公立医院677214495766.39 127.28
公共卫生3573035730100.00 98.05
医疗保障6256362563100.00 155.15
中医药818818100.00 128.62
人口与计划生育事务34753475100.00 97.97
食品和药品监督管理事务2208022080100.00 275.11
其他医疗卫生支出62936293100.00 228.42
节能环保22395810159345.36 94.73
环境保护管理事务31823182100.00 105.78
环境监测与监察137137100.00 129.25
污染防治120911137194.05 77.24
自然生态保护877877100.00 66.39
天然林保护5719057190100.00 109.78
退耕还林879879100.00 19.54
退牧还草160160100.00 66.67
能源节约利用38156686718.00 302.64
污染减排45584558100.00 46.27
可再生能源9687465186.73 40.44
资源综合利用58305830100.00 1022.81
2014年省级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
其他节能环保支出40244024100.00 164.51
城乡社区事务15608540834.65 110.68
城乡社区管理事务20122012100.00 111.90
城乡社区公共设施10501050100.00 169.35
建设市场管理与监督183183100.00
其他城乡社区支出12363216317.50 87.64
农林水事务77568064840083.59 128.05
农业31708430312995.60 99.60
林业521455183699.41 121.19
水利29336028123995.87 189.99
扶贫4600239058.49 74.94
农业综合开发52565256100.00 109.23
农村综合改革41651653.96 78.57
其他农林水事务支出5274028705.44 291.96
交通运输2142528199122192.94 145.63
公路水路运输22163022042699.46 100.67
铁路运输45020030020066.68 99.97
民用航空运输1354513545100.00 84.49
邮政业支出452452100.00 51.66
车辆购置税支出1455673145558799.99 180.48
其他交通运输支出1028101198.35 4.11
资源勘探电力信息等事务21715319083887.88 216.05
资源勘探开发5886958869100.00 114.30
制造业20222022100.00 44.20
2014年省级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
工业和信息产业监管支出283972758297.13 252.35
安全生产监管7751625180.65 81.56
国有资产监管23842384100.00 102.76
支持中小企业发展和管理支出83658365100.00 194.85
其他资源勘探电力信息等事务支出1093658536578.06 1211.71
商业服务业等事务823235800770.46 157.34
商业流通事务632583894261.56 315.65
旅游业管理与服务支出78387838100.00 738.04
涉外发展服务支出1077710777100.00 82.21
其他商业服务业等事务支出450450100.00 4.34
金融监管等事务支出60226022100.00 2230.37
金融发展支出58475847100.00
其他金融支出175175100.00 64.81
国土海洋气象等事务1147299370281.67 72.97
国土资源事务967407571378.26 63.18
测绘事务95049504100.00 243.94
地震事务21732173100.00 166.64
气象事务63126312100.00 186.75
住房保障支出955287619079.76 87.93
保障性安居工程支出598244048667.68 75.05
住房改革支出3570435704100.00 109.18
粮油物资储备事务714006855096.01 98.53
粮油事务673396603898.07 109.26 物资事务135135100.00 34.44
2014年省级一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
粮油储备523523100.00 9.12
重要商品储备3403185454.48 61.76
国债还本付息支出318210318210100.00 369.62
国内债务付息3068530685100.00 98.05
国外债务付息5151100.00 60.71
国内外债务发行905905100.00 131.16
补充还贷准备金210000210000100.00
地方政府债券付息7656976569100.00 141.74
其他支出1895619018447.58 125.58
支出合计6860552590137386.02 124.81
2014年全省及省级政府性基金收支决算表
单位:万元
项目 全省 省级 项目
全省省级地方教育附加 121694 24358
教育 100261 360
文化事业建设费 5333 5333
文化体育与传媒 4626 3229
小型水库移民扶助基金 1334 1334
社会保障和就业 40431 947
残疾人就业保障金 27699 4451
城乡社区事务 2462618 19041
政府住房基金 83875 1966
农林水事务 80209 14950
国有土地使用权出让金 2161359 175040
交通运输 691401 679722
城市公用事业附加 2583
资源勘探电力信息等事务 11099 6926
国有土地收益基金 28682 383
商业服务业等事务 1570
农业土地开发资金 27977 5740
其他支出 258982 33101
新增建设用地土地有偿使用费 67761 67761
城市基础设施配套费 112767
新菜地开发建设基金 408
育林基金 440
森林植被恢复费 5768 5403
地方水利建设基金 27283 26406
大中型水库库区基金 28779 28779
国家重大水利工程建设基金 24895 24895
水土保持补偿费 1635 400
车辆通行费 707594 699708
无线电频率占用费 201 201
散装水泥专项资金 469 469
新型墙体材料专项基金 5318 503
彩票公益金 103642 103642
其他政府性基金 47561 7523
本年收入合计 3595057 1184295
本年支出合计 3651197 758276
上年结余收入 985968 321534
省补助市县支出 682971
中央补助收入 367303 367303
上解中央支出 2700 2700
市县上解省收入 42353
调出资金 146754 14984
调入资金 2902 247
年终结余 1150579 456801
收入总计 4951230 1915732
支出总计 4951230 1915732
2015年上半年全省财政预算执行情况
今年以来,全省各级财政部门积极把握经济运行新常态,深入贯彻《预算法》,狠抓预算执行管理,积极推进财政改革,主动作为、攻坚克难,较好完成了各项目标任务。1-6月,全省财政预算执行情况总体良好,财政收入平稳增长,重点支出保障较好,实现了时间、进度“双过半”。
一、 财政收支预算执行基本情况
今年,汇总的全省一般公共预算收入预算为743.9亿元,支出预算为1799.6亿元,加上上年结转、中央新增补助、地方政府债券后,上半年全省支出预算变动为2681.4亿元。汇总的全省政府性基金收入预算为316.5亿元,支出预算为370亿元。
(一)一般公共预算收入情况
1-6月,全省一般公共预算收入实现377.2亿元,完成汇总预算的50.7%,超过序时进度0.7个百分点,比上年同期增加31.2亿元,增长9%。
分结构情况:全省一般公共预算收入中,税收收入268.6亿元,完成汇总预算的49.3%,增长5.5%;非税收入108.6亿元,完成汇总预算的54.6%,增长18.9%。
分级次情况:大口径收入中,上划中央收入356.8亿元,增长18.3%,高于去年同期9.6个百分点,其中:国内增值税、消费税、企业所得税、个人所得税增幅分别为5.5%、33.8%、29.5%和10.4%;省级收入117亿元,增长22.9%;市县收入260.1亿元,增长3.8%。
分部门情况:国税部门征收入库368.2亿元,增长18.9%;地税部门征收入库254.8亿元,增长6.1%;财政及其他部门征收入库105.4亿元,增长16.7%;海关部门征收入库5.7亿元,下降24.2%。
分市州情况:金昌、武威、临夏3市州增幅20%以上;兰州、张掖2市增幅10%以上;天水、定西、陇南、酒泉、嘉峪关5市增幅在10%以内;甘南、庆阳、平凉、白银4市州负增长。
(二)一般公共预算支出情况
1-6月,全省一般公共预算支出1376.3亿元,完成变动预算的51.3%,比上年同期增加167.2亿元,增长13.8%。其中:省级支出333.2亿元,增长18.9%;市县支出1043.1亿元,增长12.3%。
分市州情况:兰州、张掖、临夏、金昌、天水、陇南、庆阳7市州增幅10%以上;定西、白银、武威、平凉、甘南、嘉峪关6市州增幅10%以内;酒泉市支出较上年同期下降5.51%。按全年支出预计数计算,天水、平凉、张掖3市超过序时进度,其他市州支出进度均高于40%。
(三)政府性基金收支情况
1-6月,全省政府性基金收入148.9亿元,完成汇总预算的47%,比去年同期减收23.2亿元,下降13.5%。其中:省级收入48.2亿元,下降10.6%;市县收入100.7亿元,下降14.8%。收入减少主要是:国有土地使用权出让收入减收24亿元,下降21.5%;8项政府性基金转列一般公共预算,比去年同期减收9亿元,拉低政府性基金收入增幅4.8个百分点。
全省政府性基金支出118.1亿元,比去年同期减支42.6亿元,下降26.5%。其中:省级支出28.9亿元,下降11%;市县支出89.2亿元,下降30.5%。支出减少主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出较去年同期减支19.4亿元,下降20.4%;彩票公益金支出减支10.6亿元,下降88.2%;车辆通行费安排的支出减支2.6亿元,下降8.8%;8项政府性基金转列一般公共预算也影响了政府性基金支出。
(四)国有资本经营预算收支情况
1-6月,全省国有资本经营收入2.8亿元,比去年同期增加1.8亿元,增长172.8%;支出1.3亿元,增长130倍。收支增幅较高主要是去年同期基数小。
(五)中央补助情况
1-6月,中央下达我省各类补助1689亿元,其中:返还性补助96亿元,一般性转移支付补助951亿元,专项补助642亿元。
二、 预算执行主要特点
(一)财政收入实现“过半”目标。今年以来,全省投资增幅减缓,工业经济低位运行,消费需求稳中偏弱,经济下行压力进一步加大,同时,国家实施积极的财政政策,进一步加大减税降费力度,财政增收遇到了前所未有的困难和压力。面对复杂严峻的形势,各有关部门积极应对,多措并举,狠抓预算执行管理,经过努力,上半年全省收入保持平稳增长,重点支出得到较好保障,均实现时间、进度“双过半”。
(二)主体税种增速缓中趋升。上半年,全省地方税收收入增幅分别为2.1%、7.1%、3%、3.9%、4.6%和5.5%。分月来看,随着国家出台一系列稳增长政策和省委、省政府进一步加强固定资产投资工作措施逐步发力,二季度以来全省税收收入增速呈现小幅攀升的向好势头。分税种看:增值税完成43.3亿元,增长6.3%。营业税完成104.6亿元,增长4.7%,其中金融、房地产营业税较去年同期增长30.5%和21.2%,但受“营改增”政策性减收和投资增速减缓等影响,总体呈现低位增长趋势。企业所得税完成34.1亿元,增长31.3%。个人所得税完成10.2亿元,增长10.4%。资源税、耕地占用税、契税、房产税、城镇土地使用税等地方小税种受主要矿产品价格产量持续下降、新增土地交易量减少和房地产市场不活跃等因素影响,总体呈现低迷态势,其中资源税、耕地占用税、契税同比下降35.3%、24.7%、26.7%,房产税、城镇土地使用税增长20.7%和11.5%。
(三)非税收入增长较快。上半年,受8项政府性基金转列一般公共预算及金川公司“两权”价款一次性入库增收带动,全省非税收入保持较快增长态势。全省非税收入实现108.6亿元,占汇总预算的54.6%,较去年同期增收17.2亿元,增长18.9%,高于全省一般公共预算收入增幅9.8个百分点,高于去年同期26.5个百分点。其中:8项政府性基金转列一般公共预算收入12.3亿元,拉动非税收入增长13.4个百分点;行政事业性收费收入完成27.1亿元,增长3.7%;罚没收入和国有资源有偿使用收入完成34亿元,分别增长17.2%和22.5%。但由于去年6月份当月平凉高平北部煤矿和庆阳合水东—宁县北煤矿“两权”价款一次性入库7.1亿元抬高基数影响,今年全省矿产资源专项收入较上年同期下降11.3%,首次出现负增长。后半年,全省非税收入随着一次性增收因素减少,预计增速进一步趋缓。
(四)重点支出保障有力。各级财政部门建立支出考核、通报、问责工作机制,靠实部门支出主体责任,积极采取预拨、清算或跨年度结算方式,切实加快资金拨付下达。1-6月,全省一般公共预算支出增长13.8%,完成变动预算的51.3%,超过序时进度1.3个百分点。医疗卫生、节能环保、交通运输、文化体育与传媒等支出增长较快,增幅分别为31.7%、27.6%、24.6%、23.3%。进一步优化财政支出结构,严格控制一般性支出,着力保障和改善民生。全省一般公共预算支出中,农业、教育、文化体育、社保就业、医疗卫生、保障性住房等重点领域支出1120.9亿元,占81.4%;其中27件实事全面实施、进展顺利,省级共下达资金335亿元,占预算的89%。
总体看,上半年预算执行情况较好,但一些减收增支因素将在下半年进一步显现,收支矛盾将会更加突出。收入方面:工业经济低位运行,固定资产投资增幅较低,有色金属、钢材等工业产品价格回落,煤炭市场持续低迷,落实可再生能源电价补贴政策,推进“营改增”改革,落实小微企业等税收优惠政策,以及两权价款欠缴等,都将造成减收。支出方面:支持“3341”项目工程建设和“6873”交通突破行动,保障“1+17”精准扶贫、技术创新驱动、重大项目建设等重点支出,落实工资制度、公务用车等政策,促进教育、医疗卫生、社保就业、节能环保、住房保障等社会事业发展,都需要增加投入。下半年,我们将积极做好争取中央支持工作,继续狠抓增收节支,集中财力办大事,着力保障重点支出和民生事项资金需要,确保省委、省政府重大决策落实和全年收支目标任务完成。
2015年上半年全省一般公共预算收入执行情况表单位:万元
项目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
税收收入 5449560 2685752 49.28105.48
增值税 966377 432569 44.76 106.28
营业税 2198009 1045953 47.59 104.74
企业所得税 518206 341093 65.82 131.34
个人所得税 176341 102357 58.04 110.42
资源税 247094 91566 37.06 64.68
城市维护建设税 413262 205207 49.66 106.92
房产税 159311 88265 55.40 120.73
印花税 83420 43004 51.55 112.63
城镇土地使用税 179700 94321 52.49 111.51
土地增值税 150335 88638 58.96119.47
车船税 86467 50015 57.84 111.86
耕地占用税 69069 21604 31.28 75.30
契税 194797 81150 41.66 73.27
其他税收 7173 20 0.28 5.22
非税收入 1989416 1086008 54.59 118.87
专项收入 749912 366847 48.92 144.33
行政事业性收费收入535830 270644 50.51 103.68
罚没收入 154909 100169 64.66 117.20
国有资本经营收入 19565 6190 31.64 66.28
国有资源(资产)有偿使用收入 375566 239864 63.87 122.53
其他收入 153634 102293 66.58 94.87
收入合计 7438976 3771759 50.70 109.02
2015年上半年全省一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
一般公共服务支出 2266198 1182649 52.19 93.65
人大事务 51624 26364 51.07 98.37
政协事务 43423 21587 49.71 100.65
政府办公厅(室)及相关机构事务 752560 458752 60.96 110.01
发展与改革事务 71489 28438 39.78 101.84
统计信息事务 23845 11254 47.20 111.79
财政事务 116152 51572 44.40 79.49
税收事务 137142 78557 57.28 119.86
审计事务 31278 13665 43.69 112.42
海关事务 208 50 24.04 5.00
人力资源事务 78716 43222 54.91 139.58
纪检监察事务38873 17842 45.90 104.33
商贸事务 47384 22589 47.67 101.44
知识产权事务 1558 214 13.73 77.51
工商行政管理事务83590 41855 50.07 131.62
质量技术监督与检验检疫事务 44048 20701 47.00 110.19
民族事务 9385 5304 56.52 96.18
宗教事务 14688 5826 39.67 157.04
港澳台侨事务 454 295 64.90 116.46
档案事务 15375 7560 49.17 99.82
民主党派及工商联事务 8506 4100 48.20 123.42
群众团体事务 36599 15967 43.63 113.29
党委办公厅(室)及相关机构事务 108260 50623 46.76 98.19
组织事务 61728 17866 28.94 90.22
2015年上半年全省一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为
预算数的% 执行数为上年
同期执行数
的% 宣传事务 35171 16098 45.77 88.31 统战事务 24107 9732 40.37 93.42 对外联络事务 816 167 20.47 64.98 其他共产党事务支出30028 15674 52.20 149.28 其他一般公共服务支出 399191 196774 49.29 56.29 国防支出 26187 7082 27.04 42.60 公共安全支出 1071018 462465 43.18 112.65 教育支出 4012929 2106964 52.50 115.12 教育管理事务 128859 35293 27.39 75.30 普通教育 3261114 1785721 54.76 117.29 职业教育 286934 134874 47.01 96.47 成人教育 1256 289 23.01 57.92 广播电视教育 5621 3183 56.63 108.94 特殊教育 5913 3197 54.07 117.72 进修及培训 36457 19737 54.14 108.31 教育费附加安排的支出 178819 96014 53.69 132.71 其他教育支出 107956 28655 26.54 117.44 科学技术支出 258840 159879 61.77 202.42 科学技术管理事务 18313 8656 47.27 114.06 基础研究 5556 2310 41.58 72.96 应用研究 25056 9908 39.54 61.14 技术研究与开发 154345 117825 76.34 509.78 科技条件与服务 15995 4758 29.75 89.99 社会科学 2908 919 31.60 133.37
2015年上半年全省一般公共预算支出执行情况表单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
科学技术普及 13185 4927 37.37 35.56
科技重大专项 480 84 17.50
其他科学技术支出 23002 10493 45.62 115.54
文化体育与传媒支出 448218 216817 48.37 123.26
文化 136101 72770 53.47 120.65
文物 40717 19143 47.01 116.60
体育 59416 37850 63.70 168.27
广播影视 98042 48982 49.96 115.93
新闻出版 11073 6655 60.10 123.47
其他文化体育与传媒支出 102869 31417 30.54 108.17
社会保障和就业支出 4094699 2603530 63.58 117.67
人力资源和社会保障管理事务 95168 41294 43.39 108.25
民政管理事务 74735 27690 37.05 116.41
财政对社会保险基金的补助 1063848 979767 92.10 142.27
行政事业单位离退休 947070 547661 57.83 116.56
企业改革补助 2857 2087 73.05 57.59
就业补助 360764 183996 51.00 108.89
抚恤 88278 35459 40.17 92.71
退役安置 57637 36193 62.79 92.59
社会福利 44117 19897 45.10 94.70
残疾人事业63857 22743 35.62 153.00
自然灾害生活救助152565 127516 83.58 63.11
红十字事业2058 1087 52.83 146.53
最低生活保障610623 508665 83.30 113.64
2015年上半年全省一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
临时救助12672 12672 100.00 300.71
特困人员供养42942 42942 100.00 113.54
补充道路交通事故社会救助基金10 10 100.00 200.00
其他生活救助36365 6027 16.57
其他社会保障和就业支出439133 7824 1.78 56.66
医疗卫生与计划生育支出2078399 1300327 62.56 131.66
医疗卫生与计划生育管理事务72100 33247 46.11 164.08
公立医院280402 159290 56.81 123.79
基层医疗卫生机构187535 112978 60.24 119.51
公共卫生254007 133703 52.64 141.09
医疗保障1034435 785706 75.96 138.33
中医药20041 1300 6.49 126.71
计划生育事务133121 40299 30.27 76.66
食品和药品监督管理事务68706 30191 43.94 144.47
其他医疗卫生与计划生育支出28052 3612 12.88 52.28
节能环保支出693019 386492 55.77 127.59
环境保护管理事务33893 19975 58.93 145.00
环境监测与监察2780 1283 46.15 111.86
污染防治54155 18880 34.86 76.69
自然生态保护23514 17654 75.08 125.48
天然林保护85618 58795 68.67 103.86
退耕还林173821 135051 77.70 102.22
风沙荒漠治理200 200 100.00
退牧还草1764 409 23.19 57.44
2015年上半年全省一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
能源节约利用99718 12214 12.25 102.20
污染减排109632 27168 24.78 109.10
可再生能源91549 90663 99.03 567.67
循环经济758 294 38.79 5.37
能源管理事务4343 754 17.36 198.42
江河湖库流域治理与保护300 300 100.00
其他节能环保支出10974 2853 26.00 242.60
城乡社区支出738048 483138 65.46 128.20
城乡社区管理事务231777 121191 52.29 114.79
城乡社区公共设施266046 221976 83.44 185.96
城乡社区环境卫生107300 61759 57.56 118.79
建设市场管理与监督8889 3459 38.91 139.07
其他城乡社区支出110049 68307 62.07 75.11
农林水支出3654936 1902297 52.05 107.21
农业1409762 709206 50.31 108.71
林业291158 182959 62.84 120.46
水利759640 335735 44.20 89.29
扶贫576675 297315 51.56 94.49
农业综合开发112818 58563 51.91 108.25
农村综合改革331204 278311 84.03 140.21
促进金融支农支出30563 3218 10.53 38.82
目标价格补贴12800 12800 100.00
其他农林水事务支出130316 24189 18.56 130.81
交通运输支出2622237 1508340 57.52 124.60
2015年上半年全省一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
公路水路运输415935 263378 63.32 122.68
铁路运输247245 100352 40.59 50.12
民用航空运输30521 12766 41.83 101.05
石油价格改革对交通运输的补贴62359 37786 60.59 72.01
邮政业支出383 383 100.00 65.47
车辆购置税支出1812122 1049973 57.94 150.00
其他交通运输支出53672 43703 81.43 145.99
资源勘探信息等支出314207 193254 61.51 172.50
资源勘探开发60354 27648 45.81 98.97
制造业11091 3181 28.68 81.07
工业和信息产业监管77822 21904 28.15 105.29
安全生产监管27841 13730 49.31 148.88
国有资产监管4755 2166 45.55 116.20
支持中小企业发展和管理支出20504 18654 90.98 70.71
其他资源勘探信息等支出111840 105972 94.75 483.85
商业服务业等支出215685 42161 19.55 90.93
商业流通事务55913 14089 25.20 88.31
旅游业管理与服务支出121641 26615 21.88 102.60
涉外发展服务支出18584 1201 6.46 31.66
其他商业服务业等支出19547 257 1.31 37.96
金融支出24248 1156 4.77 277.88
金融部门行政支出430 44 10.23 38.94
其他金融支出23818 1112 4.67 367.00
国土海洋气象等支出359385 105214 29.28 64.00
2015年上半年全省一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
国土资源事务326225 91346 28.00 61.65
海洋管理事务27 27 100.00
测绘事务13433 6898 51.35 139.58
地震事务7670 3461 45.12 83.44
气象事务11026 3481 31.57 48.80
其他国土海洋气象等支出1004
住房保障支出1103791 630048 57.08 110.68
保障性安居工程支出859910 503296 58.53 109.20
住房改革支出231536 122155 52.76 117.26
城乡社区住宅12345 4597 37.24 110.05
粮油物资储备支出96698 70798 73.22 95.41
粮油事务77508 66019 85.18 94.76
物资事务2553 56 2.19 136.59
粮油储备7346 3174 43.21 84.89
重要商品储备9291 1549 16.67 203.82
其他支出2248872 400328 17.80 291.59
支出合计26813951 13762940 51.33 113.83
2015年上半年省级一般公共预算收入执行情况表
单位:万元
项目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
税收收入1770740 910606 51.43 118.70
增值税256740 119033 46.36 115.05
营业税1014100 515278 50.81 111.77
企业所得税282350 177504 62.87 126.98
个人所得税87050 51371 59.01 110.49
资源税124070 45662 36.80 328.79
城市维护建设税6100 1644 26.95 68.41
房产税70 4 5.71 44.44
其他税收260 115 44.23 125.00
非税收入438260 259730 59.26 140.04
专项收入210500 148981 70.77 201.54
行政事业性收费收入139000 58731 42.25 78.22
罚没收入15000 18587 123.91 159.15
国有资源(资产)有偿使用收入72760 32280 44.37 133.23
其他收入1000 1106 110.60 201.46
收入合计2209000 1170336 52.98 122.85
2015年上半年省级一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
一般公共服务支出343697 86763 25.24 97.30
人大事务6770 2624 38.76 103.67
政协事务4481 1785 39.83 65.31
政府办公厅(室)及相关机构事务34606 3826 11.06 46.89
发展与改革事务5136 1579 30.74 98.20
统计信息事务4280 886 20.70 97.90
财政事务19305 3030 15.70 79.69
税收事务62944 24244 38.52 102.15
审计事务6322 1135 17.95 121.52
海关事务182 50 27.47
人力资源事务34865 20039 57.48 153.97
纪检监察事务6731 732 10.88 33.14
商贸事务6594 993 15.06 51.45
知识产权事务1240 82 6.61 90.11
工商行政管理事务7663 1790 23.36 61.96
质量技术监督与检验检疫事务14379 6244 43.42 106.50
民族事务2674 1111 41.55 190.57
宗教事务5943 2516 42.34 600.48
档案事务2558 344 13.45 59.41
民主党派及工商联事务2746 677 24.65 108.49
群众团体事务5958 1192 20.01 79.05
党委办公厅(室)及相关机构事务8808 4456 50.59 108.29
组织事务10973 733 6.68 35.09
宣传事务3412 692 20.28 106.46
2015年上半年省级一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
统战事务2977 716 24.05 102.14
对外联络事务339 89 26.25 150.85
其他共产党事务支出4714 4311 91.45 225.71
其他一般公共服务支出77097 887 1.15 16.04
国防支出18416 5529 30.02 39.53
公共安全支出252742 92738 36.69 100.68
教育支出805073 179889 22.34 75.27
教育管理事务2963 612 20.65 106.81
普通教育623485 131108 21.03 68.38
职业教育131589 43509 33.06 104.78
成人教育772 46 5.96 19.49
广播电视教育2371 1340 56.52 127.13
进修及培训8222 3099 37.69 93.71
教育费附加安排的支出13542 10 0.07 2.71
其他教育支出21829 165 0.76 76.39
科学技术支出158262 118518 74.89 307.88
科学技术管理事务1061 310 29.22 94.22
基础研究1725 1448 83.94 65.52
应用研究17041 5761 33.81 47.53
科技条件与服务13937 3660 26.26 94.70
社会科学2036 413 20.28 163.24
科学技术普及4691 681 14.52 6.43
其他科学技术支出85938 4468 5.20 84.43
文化体育与传媒支出162748 74611 45.84 174.06
2015年上半年省级一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
文化26975 10429 38.66 103.33
文物11194 3653 32.63 188.88
体育34933 23905 68.43 477.53
广播影视44114 18962 42.98 131.38
新闻出版4547 2910 64.00 105.66
其他文化体育与传媒支出40985 14752 35.99 170.66
社会保障和就业支出921329 471024 51.12 121.99
人力资源和社会保障管理事务10019 1797 17.94 94.28
民政管理事务8740 2025 23.17 99.66
财政对社会保险基金的补助539741 337212 62.48 145.76
行政事业单位离退休213125 112560 52.81 114.85
就业补助27480 1500 5.46 32.69
抚恤25043 1953 7.80 71.15
退役安置15375 9965 64.81 108.52
社会福利12190 118 0.97 95.16
残疾人事业13125 1711 13.04 107.68
自然灾害生活救助15777 2000 12.68 5.81
红十字事业418 115 27.51 110.58
其他社会保障和就业支出28825 68 0.24 136.00
医疗卫生与计划生育支出310310 50269 16.20 75.47
医疗卫生与计划生育管理事务6331 969 15.31 146.15
公立医院27050 8937 33.04 43.35
公共卫生38684 4110 10.62 119.23
医疗保障195573 32579 16.66 82.23
2015年上半年省级一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
计划生育事务744 607 81.59 87.46
食品和药品监督管理事务11388 978 8.59 80.30
其他医疗卫生与计划生育支出12655 2089 16.51 603.76
节能环保支出295348 140755 47.66 222.61
环境保护管理事务3480 926 26.61 141.81
环境监测与监察183 46 25.14 121.05
污染防治6403 57 0.89 1.05
自然生态保护711 83 11.67 21.90
天然林保护50624 46758 92.36 105.02
退耕还林879 594 67.58 102.59
污染减排58370 1898 3.25 133.47
可再生能源90681 90356 99.64 1446.85
城乡社区支出24033 1200 4.99 110.60
城乡社区管理事务12610 567 4.50 100.71
建设市场管理与监督303 115 37.95 638.89
其他城乡社区支出10880 518 4.76 102.78
农林水支出972248 405740 41.73 93.34
农业517073 316042 61.12 118.48
林业33899 26231 77.38 158.07
水利205532 47012 22.87 31.45
扶贫51253 1554 3.03 429.28
农业综合开发29403 2064 7.02 166.59
其他农林水事务支出12 7 58.33 2.59
交通运输支出2359608 1309016 55.48 149.79
2015年上半年省级一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
科目 预算数 执行数 执行数为预算数的% 执行数为上年同期执行数的%
公路水路运输267485 169659 63.43 152.41
铁路运输246890 100000 40.50 49.95
民用航空运输24168 3985 16.49 46.99
石油价格改革对交通运输的补贴6056 15 0.25
车辆购置税支出1806482 1034851 57.29 187.21
其他交通运输支出8527 160 1.88 24.77
资源勘探信息等支出273477 133283 48.74 279.13
资源勘探开发59475 26375 44.35 105.13
制造业1024 770 75.20 60.77
工业和信